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內(nèi)部審計工作流程圖-文庫吧資料

2025-04-18 12:03本頁面
  

【正文】 對審計結(jié)果予以確認(rèn)報表賬簿憑證流程記錄影像溝通座談實物分析評價經(jīng)營行為的效益性和風(fēng)險性完善項目審計方案小組分工和時間計劃審批簽署《承諾書》提供資料和審前協(xié)助審前調(diào)查和了解要求提供審前協(xié)助審批初步確定審計重點和評價審計風(fēng)險NoNoYesNoYesNoYes審批追加審計程序編制審計報告(正稿)編制審計報告(初稿)追加審計程序或替代審計程序?qū)徲媴R總/發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)現(xiàn)場復(fù)核正式審計報告征求意見反饋書征求意見審計工作底稿鑒證審計結(jié)果交換意見書整理審計工作底稿收集審計證據(jù)編制審計工作底稿檢查內(nèi)部控制的健全性和執(zhí)行有效性審查財務(wù)收支賬目的合法性和合規(guī)性審查會計報表反映的真實性和完整性開展外勤審計工作接收審計通知書下發(fā)審計通知書 離任人及其原所在單位審計小組董事會審計部部長(二)離任審計工作流程圖接受審計通知書下發(fā)審計通知成立審計小組離任審計指令追加審計程序或替代審計程序任職期間財務(wù)資料其他資料
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