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正文內(nèi)容

項目工程審計工作流程(參考版)

2025-07-02 08:30本頁面
  

【正文】 。,不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識,以保持和提高工作能力和水平。,配合、支持其它專業(yè)審計人員,與審計組的審計節(jié)奏協(xié)調(diào)一致。,不得負(fù)責(zé)或參與被審計部門日常工作和決策,不得參與有可能影響審計公正性的工作及活動,不得以任何方式與被審計項目的各相關(guān)方有利益往來。、誠實、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。,做到態(tài)度認(rèn)真、工作嚴(yán)謹(jǐn)。留存審計資料要求保留與報告相關(guān)資料,首先以完整為原則,避免造成斷章取義、無法說明問題或難以為后期審計提供參考依據(jù)的情況;同時留存證明資料復(fù)印件還應(yīng)注意勤儉節(jié)約,不重復(fù)保留同一項目的同一資料;底稿應(yīng)編制底稿目錄以備查閱。,由審計部統(tǒng)一妥善保存,嚴(yán)禁擅自修改或銷毀,無部門領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自傳閱、外借、復(fù)制。、電子資料及與審計有關(guān)內(nèi)容和情況等?! ⒂涗洷4嬗趯徲嫻ぷ鞯赘逯?。:要以經(jīng)過核實的審計證據(jù)為依據(jù),做到客觀、完整、及時、具有建設(shè)性,并體現(xiàn)重要性原則。在工程現(xiàn)場應(yīng)注意遵守工地的安全規(guī)定以及工地其它管理規(guī)定,不得擾亂施工正常秩序。:應(yīng)從項目具體情況出發(fā),結(jié)合實際,避免形式主義的審計,應(yīng)從全局的發(fā)展、全局的利益和項目整體情況出發(fā),避免形而上學(xué)的審計。 、信息檔案管理、審計報告書寫質(zhì)量和審計檔案組卷質(zhì)量。 整理工程審計工作底稿,并上交部門統(tǒng)一形成審計工作檔案。,應(yīng)按征求意見情況對于審計初步意見進(jìn)行修正,匯報領(lǐng)導(dǎo)并形成最終審計意見。 通過對審計調(diào)查情況、查閱資料內(nèi)容及現(xiàn)場查勘情況的整理分析得出審計初步意見,工程審計人員應(yīng)與審計組的其它審計人員就審計情況進(jìn)行交流,并對發(fā)現(xiàn)問題的相關(guān)情況進(jìn)一步核實。,了解基本情況,進(jìn)行初步審計,形成對審計項目的初步印象,針對審計重點內(nèi)容記錄相關(guān)情況?;景凑找话懔鞒踢M(jìn)行,審計過程中結(jié)合相關(guān)的審計內(nèi)容提要或?qū)m棇徲媰?nèi)容進(jìn)行。 整理工程審計工作底稿,并上交部門統(tǒng)一形成審計工作檔案。,按征求意見情況對于審計初步意見進(jìn)行修正,匯報領(lǐng)導(dǎo)并形成最終審計意見。,及時與審計組的其它成員溝通,有必要時可以與相關(guān)人員進(jìn)行訪談。:審計對象管理項目為在建工程的,工程審計人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)指派的相關(guān)人員的陪同下進(jìn)行現(xiàn)場查勘工作,核實工程現(xiàn)場進(jìn)度、管理情況等。,同時記錄接收資料的時間、內(nèi)容、提供單位及形式。,確定審計對象及內(nèi)容,制定審計計劃,報部門負(fù)責(zé)人審查。(11)跟蹤結(jié)算協(xié)議簽訂情況、付款情況。⑤需要查勘的其他事項。①承包單位是否屬實②工程結(jié)(/決)算的內(nèi)容是否真實、完整,是否與設(shè)計文件一致,是否有多項、漏項,未完成項;③設(shè)備、材料是否與結(jié)算內(nèi)容一致,質(zhì)量或運轉(zhuǎn)情況是否正常;④工程設(shè)計變更單、現(xiàn)場簽證單等是否真實發(fā)生、數(shù)據(jù)是否正確,有無取消項目未簽、局部項目多簽等問題。具體流程示意圖如下:接受審計任務(wù)確定審計重點制定審計計劃發(fā)出審計通知審計通知資料清單收集資料被審計單位報送資料與項目相關(guān)的政策文件項目市場價格資料審核資料紙制資料:合同及相關(guān)招投標(biāo)文件 、變更洽商及簽證、圖紙及其它設(shè)計文件、預(yù)結(jié)算書電子資料:電子函件、資料的電子版如招標(biāo)文件、圖紙、預(yù)算書等勘查現(xiàn)場現(xiàn)場工程情況現(xiàn)場設(shè)備材料情況現(xiàn)場人員管理情況復(fù)核工程預(yù)算書(/標(biāo)底)準(zhǔn)確性根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行調(diào)整溝通情況與被審計單位溝通疑問項目必要時與監(jiān)理、承包單位核實實際情況根據(jù)溝通情況及補(bǔ)充資料對復(fù)核預(yù)(結(jié)/決)算進(jìn)行調(diào)整形成初步結(jié)論審計初步意見經(jīng)復(fù)核預(yù)(結(jié)/決)算書匯報審計初步結(jié)果預(yù)(結(jié)/決)算金額審計情況需要的情況審計項目造價管理情況出具審計意見書審計意見審定預(yù)(結(jié)/決)算書后續(xù)審計結(jié)算付款情況(/決)算審核;(1)通知計劃審計的成本管理部門,說明計劃審計的項目名稱、內(nèi)容及需要提供的資料;(2)被審計成本部門報送工程結(jié)算資料,包括工程合同、工程決/結(jié)算書、圖紙和相關(guān)資料;收集相關(guān)部門有關(guān)項目的資料;(3)查閱相關(guān)資料;①核實工程是否驗收,驗收是否符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn);②結(jié)(/決)算是否按合同及補(bǔ)充合同等規(guī)定進(jìn)行;③數(shù)據(jù)匯總、引用是否有誤;④取費標(biāo)準(zhǔn)是否與規(guī)范或合同規(guī)定相符,取費基數(shù)及計算是否正確,計算程序是否符合規(guī)定;⑤工程量計算是否準(zhǔn)確,有無重算、漏算、錯算等問題;⑥套用定額是否合理,單價換算是否正確;⑦設(shè)備、材料用量是否與定額含量或設(shè)計含量一致、是否與合同約定一致,⑧認(rèn)價文件是否真實有效,認(rèn)定價格是否與國家公布價格及實際市場價格相符;⑨設(shè)計變更單、現(xiàn)場簽證單等內(nèi)容是否合理、完整,是否按規(guī)定進(jìn)行了簽批生效,手續(xù)是否完備,有無重簽等問題。①工程預(yù)算(/標(biāo)底)是否真實完整、與設(shè)計文件一致,是否有多項、漏項;②需要查勘的其他事項。①對預(yù)算進(jìn)行審計的工程應(yīng)先核實工程計劃及設(shè)計情況;②預(yù)算是否與工程實際情況和圖紙設(shè)計深度相符;③數(shù)據(jù)匯總、引用是否有誤;④取費標(biāo)準(zhǔn)是否與規(guī)范或合同規(guī)定相符,取費基數(shù)及計算是否正確,計算程序是否符合規(guī)定;⑤工程量計算是否準(zhǔn)確,有無重算、漏算、錯算等問題;⑥套用定額是否合理,單價換算是否正確;⑦設(shè)備、材料用量是否與定額含量或設(shè)計含量一致;⑧設(shè)備、材料價格的計算是否與國家公布價格及實際市場價格相符;⑨是否存在過渡設(shè)計、設(shè)計深度不夠 無法操作施工容易產(chǎn)生變更單等問題。 。 整理工程審計工作底稿,并上交部門統(tǒng)一形成審計工作檔案。審計初步意見溝通后,應(yīng)按征求意見情況對于審計初步意見進(jìn)行修正,匯報領(lǐng)導(dǎo)并形成最終審計意見。是否及時簽訂合同,簽訂合同的項目名稱、范圍、合同簽訂單位、金額、主要條款是否與招標(biāo)文件一致,是否有補(bǔ)充合同、補(bǔ)充重要條款?是否對于原合同條款進(jìn)行了實質(zhì)性的更改?檢查與投標(biāo)保證金或投標(biāo)保函的處理情況。中標(biāo)通知書的發(fā)出及未中標(biāo)通知情況、中標(biāo)通知書的內(nèi)容是否與招投標(biāo)工作相符。  、定標(biāo)及相關(guān)工作審計:工程審計人員應(yīng)查閱評標(biāo)報告,檢查定標(biāo)的程序及結(jié)果是否符合規(guī)定,通過對前期情況的整理分析得出審計對評標(biāo)報告的內(nèi)容及結(jié)論進(jìn)行。:投標(biāo)單位是否為投標(biāo)候選人單位,檢查投標(biāo)文件的送達(dá)時間是否符合招投標(biāo)的規(guī)定、簽章是否齊全;投標(biāo)文件完整性及對于招標(biāo)文件的響應(yīng)情況;實際有效的投標(biāo)文件數(shù)量是否符合投標(biāo)單位數(shù)量的要求;投標(biāo)文件是否存在相似報價的情況。:開標(biāo)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定;是否公開進(jìn)行并當(dāng)眾啟封標(biāo)書,有無監(jiān)督、開標(biāo)記錄是否與投標(biāo)文件一致;對于投標(biāo)價低于標(biāo)底的標(biāo)書是否進(jìn)行了答辯和澄清,以及內(nèi)容是否真實、合理;評標(biāo)委員會是否按評標(biāo)辦法進(jìn)行評標(biāo)。:工程審計人員應(yīng)在開標(biāo)現(xiàn)場對于開標(biāo)情況進(jìn)行全程跟蹤。 、工作量計算是否準(zhǔn)確,標(biāo)底造價是否真實合理等。 ,查閱招標(biāo)文件及標(biāo)底,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)進(jìn)行記錄,及時與相關(guān)人員進(jìn)行溝通核實情況。,了解基本情況,形成對審計項目的初步印象,記錄在考察表及招標(biāo)文件資料中發(fā)現(xiàn)的問題,并與被審計部門相關(guān)人員進(jìn)行溝通。 具體流程示意圖如下:,審查招投標(biāo)文件的完整性;審核標(biāo)底與投標(biāo)報價的真實性、準(zhǔn)確性;監(jiān)督投標(biāo)程序的合規(guī)性、有效性;審查招投標(biāo)管理工作的有效性、施工合同與投標(biāo)文件的一致性;評價招投標(biāo)工作的總體情況,并將詢問結(jié)果匯報領(lǐng)導(dǎo)。,并上交部門統(tǒng)一形成審計工作檔案。,整理匯總審計報告,并統(tǒng)一安排聯(lián)合審計組全體成員就審計報告內(nèi)容征求被審計單位的意見。,但未整改的情況。,包括核實現(xiàn)場情況、工程進(jìn)度,與合同結(jié)算內(nèi)容是否存在差異,質(zhì)量、安全文明施工管理情況、現(xiàn)場工程資料管理及存檔情況,總承包單位、分包單位、監(jiān)理單位等現(xiàn)場相關(guān)單位、人員的管理、協(xié)調(diào)情況,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在現(xiàn)場進(jìn)行溝通或核實,同時進(jìn)行記錄。如發(fā)現(xiàn)有重大異常情況,應(yīng)在獲取可靠信息后及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)進(jìn)行進(jìn)一步核實,確認(rèn)、收集審計證據(jù),并記錄發(fā)現(xiàn)的問題。、查閱資料。,與審計組共赴合作公司進(jìn)行現(xiàn)場審計。,根據(jù)相關(guān)資料制定具體的審計計劃,報部門負(fù)責(zé)人審查。④主要關(guān)注內(nèi)容:工程是否進(jìn)行了后評價,后評價報告內(nèi)容是否與工程實際的開展相符、后評價采用的方法是否適合該工程、后評價報告的結(jié)論是否
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