【摘要】佛山市南海友鼎會計(jì)稅務(wù)服務(wù)有限公司內(nèi)部審核控制制度建立質(zhì)量控制制度、完善質(zhì)量控制機(jī)制是提高業(yè)務(wù)質(zhì)量、防范代理記賬風(fēng)險(xiǎn)的可靠保證。根據(jù)《代理記賬管理辦法》及相關(guān)會計(jì)法律政策,從業(yè)務(wù)承接與資料傳遞、建賬前準(zhǔn)備工作、質(zhì)量控制稽核以及學(xué)習(xí)制度等具體業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié)實(shí)施全方位的質(zhì)量控制,保證代理記賬的質(zhì)量。一、業(yè)務(wù)承接與資料料傳遞控制制度
2024-11-09 01:52
【摘要】青島扶桑精制加工有限公司——程序文件文件編號修改狀態(tài)0內(nèi)部審核控制程序頁數(shù)1/61目的為保證本公司管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求,確保體系的有效運(yùn)行,公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。2范圍本程序規(guī)定了體系審核的步驟和方法。本程序適用于對公司內(nèi)部開展的管理體系審核進(jìn)行控制。3
2025-04-11 12:54
【摘要】**電子五金塑膠有限公司程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號CC-QP-14發(fā)行日期20xx-12-01版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁次第1頁共5頁文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡述修訂日期擬定
2025-06-18 20:08
【摘要】版本狀態(tài):A/0年度內(nèi)部審核計(jì)劃PF82201月份部門123456789101112
2025-05-31 14:44
【摘要】第四講內(nèi)部控制審核一、概述:?內(nèi)部控制審核:是指注冊會計(jì)師接受委托,就被審核單位管理當(dāng)局對特定日期與會計(jì)報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制有效性的認(rèn)定進(jìn)行審核,并發(fā)表審核意見。一、概述:?被審核單位管理當(dāng)局作出的認(rèn)定范圍時(shí)間與會計(jì)報(bào)表相關(guān)特定日期內(nèi)部控制有效性內(nèi)容一、概述:?
2025-05-09 07:04
【摘要】年度質(zhì)量內(nèi)審計(jì)劃(封面)共頁、第頁年質(zhì)量內(nèi)審計(jì)劃編號:YX/QR-19-01編制:審核:
2025-07-10 16:31
【摘要】1目的Objective本程序規(guī)定了公司內(nèi)部質(zhì)量審核的基本內(nèi)容、工作程序和管理原則,以審查本公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品的符合性和有效性,確保體系及產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,完善和提高質(zhì)量體系的運(yùn)行效果及提高和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。Thisprocedurehasspecifiedthebasiccontents,workproceduresandmanagem
2024-09-02 11:19
【摘要】5文件程序編號QP08-02-2011標(biāo)題:內(nèi)部審核控制程序頁碼4共5頁版本/修訂00內(nèi)部首次發(fā)行制定人李俊奇簽名/日期生效日期批準(zhǔn)流程:(文件制定人負(fù)責(zé)決定批準(zhǔn)流程并在需批準(zhǔn)部門的[]中打“X”)品質(zhì)部[]生產(chǎn)部[]生產(chǎn)工
2024-08-28 08:31
【摘要】內(nèi)部審核控制程序 目的驗(yàn)證管理體系實(shí)施效果是否達(dá)到規(guī)定要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn),確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部管理體系審核。 職責(zé) ...
2024-10-27 01:30
【摘要】本文格式為Word版,下載可任意編輯 內(nèi)部審核控制程序 1目的 ???實(shí)施內(nèi)部審核,驗(yàn)證管理處的各項(xiàng)管理活動和有關(guān)結(jié)果是否達(dá)到規(guī)定的目標(biāo),形成自我完善機(jī)制,確保管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管...
2025-04-13 21:01
【摘要】??內(nèi)部控制制度(網(wǎng)絡(luò))??2011-11-29窗體頂端一.單項(xiàng)選擇題,定期向供應(yīng)商寄發(fā)()。2分A.會計(jì)記錄B.采購記錄C.倉儲記錄D.對賬函2.《會計(jì)法》第一次以法律的形式對建立健全內(nèi)部控制提出原則要求在()年2分A.1996B.1998C.1999D.2002
2024-08-15 14:21
【摘要】程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號:LS/版本狀態(tài):B/0頁碼:1/31目的通過內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制。3職責(zé)品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核控制程序的歸口管理,負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部
2024-08-21 23:46
【摘要】內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計(jì)第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國審計(jì)法實(shí)施條例》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計(jì),是指由公司審計(jì)部對集團(tuán)公司各部門、全資和控股子公司等進(jìn)行的審計(jì)。第三條公司依法實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,建立和健全內(nèi)部自我約束機(jī)制,以
2025-04-15 12:04
【摘要】第一篇:內(nèi)部控制制度-內(nèi)部控制檢查評價(jià) 內(nèi)部控制制度 ——內(nèi)部控制檢查評價(jià) 第一章總則 第一條為了保證某某公司(以下簡稱“公司”)內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展,...
2024-11-14 18:08
【摘要】1、錢賬分管制度:即管錢的不管賬,管賬的不管錢的原則。各公司應(yīng)配備專職出納員,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù),非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)?!稌?jì)法》規(guī)定出納人員不得兼管稽核會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作,但應(yīng)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,與會計(jì)員登記的現(xiàn)金銀行存款總賬,相互核對。 2、現(xiàn)金開支的范圍:根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定
2025-06-10 04:57