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內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)述ppt課件(參考版)

2024-12-26 12:53本頁面
  

【正文】 。 ? 直接責(zé)任:玩忽職守造成重大損失的責(zé)任;越權(quán)決策造成企業(yè)損失的責(zé)任;個(gè)人經(jīng)濟(jì)行為不當(dāng)?shù)呢?zé)任。 內(nèi)部審計(jì)程序(一) ? 選擇被審計(jì)單位 ? 制定審計(jì)計(jì)劃 , 下發(fā)審計(jì)通知書 ? 初步調(diào)查 ? 現(xiàn)場(chǎng)審計(jì) 審計(jì)前交流會(huì)議 內(nèi)部控制測(cè)試 實(shí)質(zhì)性測(cè)試 形成審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議 審計(jì)結(jié)束交流會(huì)議 內(nèi)部審計(jì)程序(二) ? 復(fù)核分析審計(jì)資料 ? 撰寫審計(jì)報(bào)告 ? 分發(fā)審計(jì)報(bào)告 ? 審計(jì)建議跟蹤 跟蹤審計(jì) ? 審計(jì)項(xiàng)目評(píng)價(jià) 三級(jí)復(fù)核制度 內(nèi)部控制 ? 交易授權(quán); ? 職責(zé)分工; ? 資產(chǎn)接近控制; ? 資產(chǎn)保管與記錄分離; ? 資產(chǎn)定期盤存; ? 獨(dú)立稽核 。 內(nèi)部審計(jì)證據(jù)(一) ? 定義: ? 內(nèi)部審計(jì)人員在從事審計(jì)活動(dòng)中 , 通過實(shí)施審計(jì)程序所獲取的 , 用以證實(shí)審計(jì)事項(xiàng) , 作出審計(jì)結(jié)論和建議的依據(jù) 。 ? 提供者:內(nèi)審部總經(jīng)理。 《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》 內(nèi)部審計(jì)的職能 ? 監(jiān)督
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