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正文內(nèi)容

采購與付款控制制度-生產(chǎn)制度表格(參考版)

2024-08-22 11:43本頁面
  

【正文】 黑龍江省完達(dá)山股份有限公司董事會 。 第二十條 內(nèi)部審計人員對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn) 的采購與付款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)要求被檢查單位糾正和完善,發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面檢查報告,向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報,以便及時采取措施,加以糾正和完善。 (五)付款環(huán)節(jié)的控制。 (四)物資采購專屬權(quán)的執(zhí)行情況。 (二)申請物資采購的程序是否正確,審批物資采購是否有越權(quán)行為。 第四節(jié) 檢查與監(jiān)督 第十八條 本公司由內(nèi)部審計人員對采購與付款業(yè)務(wù)行使檢查監(jiān)督權(quán)。 第十七條 物資采購?fù)戤叢⑷〉迷鲋刀惏l(fā)票后,如發(fā)生退貨或銷售折讓,應(yīng)視不同情況按以下規(guī)定辦理: (一)采購后在未付款的并且未做帳務(wù)處理的情況下,須由采購員將原發(fā)票和稅款抵扣聯(lián)退還給銷售方 ,屬于采購物資退回的,由采購員與對方協(xié)商實物處理退回工作,屬于銷售折讓的,采購員應(yīng)從銷售方重新取得折讓后的增值稅發(fā)票。采購業(yè)務(wù)完畢后,財務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款,不留 “ 尾巴 ” 。 第十四條 按合同約定 需要預(yù)付購貨款的,由采購員提供合同復(fù)印件并填寫付款通知書,注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號,按批準(zhǔn)物資采購的權(quán)限辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后,交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。 第十三條 采購物資到貨后,要及時組織物資管理員進(jìn)行入庫前的清點驗收,精密儀器、生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)應(yīng)由固定資
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