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建筑工程采購管理制度流程-資料下載頁

2024-10-13 22:14本頁面
  

【正文】 無法描述清楚時,則需求部門或品質部應附上相關的采購產(chǎn)品的質量標準,要求。且采購須與供應商確認采購物料之版次是否相符。五.請購單及其提報規(guī)定(1)請購單應按照要求填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;(2)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;(3)涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;(4)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。4.公司物資請購單的提報部門(1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;(2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;(3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。六、采購部接收請購單作業(yè)流程請購的接收要點(1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批;(2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;(3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;(4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。請購單的分發(fā)規(guī)定(1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;(2)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;(4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。七、詢價規(guī)定1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;2.屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購; 3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介機構詢價就最好的;5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于5萬的采購情況,詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況,按照附表(擬報價/招標單位名單)的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放訂單;7.詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;8.除固定資產(chǎn)外單次采購金額在5千以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在5千元以上的所有項目都應要求至少二家上的供應商參與比價或采購,單次采購金額預算價格在2萬元以上的項目應由采購部組織采購,公司相關領導參與監(jiān)督;9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。八、比價、議價1.對廠商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認;2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格;4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;5.參考目標或理想中標價格與以合作單位或以中標單位進行價格及條件的進一步談判。九、比價、議價結果匯總1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;2.比價、議價結果匯總應按照附表(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出以選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。十、合同的簽訂規(guī)定。1.合同合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及五金產(chǎn)品買賣合同。1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任; 2)以定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;3)為防止合同訂單增加或增加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點;5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質保期; 6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等8)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款; 9)違約責任一定要詳細、具體; 10)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。十一、付款及合同執(zhí)行1.付款規(guī)定(1)所有已簽訂合同付款時應參照公司相關規(guī)定執(zhí)行;(2)按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;(3)財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。2.合同執(zhí)行(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;(3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同;十二、報驗與入庫 1.報驗(1)供應單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;(2)對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行;(3)達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;(4)質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;(5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。2.入庫(1)公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;(2)合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;(3)質檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;(4)質檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;(5)外協(xié)加工件應按照原材料入庫;(6)質檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司規(guī)定入庫。
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