【總結】 第1頁共6頁 集團公司會議制度 凱瑞集團會議制度 根據集團公司章程,本集團設股東會、董事會、監(jiān)事會、例 會等議事機構。 一、股東會▲股東會職權: 股東大會是公司的權力機構,由全體股東組...
2025-08-18 02:27
【總結】 第1頁共7頁 集團公司檔案制度 立卷歸檔制度 一、歸檔范圍 凡是反映本機關工作職能,具有查考利用價值的文件材料均 屬歸檔范圍(詳見各類檔案的歸檔范圍)。 二、歸檔時間 (一)文書檔案...
2025-08-10 11:46
【總結】 第1頁共27頁 集團責任追究制度 1總則 目的 根據《企業(yè)綱領》相關規(guī)定,按照權責對等原則,為保障企 業(yè)經營管理目標的實現,有效規(guī)避控制各種風險和損失,特制定 本制度。 適用范圍 ...
2025-08-18 03:02
【總結】某集團公司審計稽核管控制度與操作流程目錄第一部分管控制度 1內部審計管理制度 1第一章總則 1第二章審計準備 2第三章審計實施 4第四章審計終結 7第五章審計意見和決定 9第六章審計檔案 10第七章審計人員的職業(yè)道德、紀律與法律保護 10第八章對內部審計人員的考核與評價 11第九章附則 11
2025-06-07 06:18
【總結】母子公司管控體系制度匯編之四XX控股集團股份有限公司資金管理管控制度與操作流程服務單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年八月目錄第一部分管控制度 3資金計劃管理制度 31 目的 32 適用范圍 33 職責 34 管理內容 3 資金計劃編制程序 3 資金計劃
2025-04-12 22:20
【總結】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632工程審計管理辦法 第一章總則 第一條為了加強對成都遠鴻集團公司(以下簡稱“集團公司”)及各控股子公司固定資產投資的審計監(jiān)督,改善經營管理,合理使用建設資金,提高固定資產投資效益,根據國家有關法律、法規(guī),特制定本管理辦法。第二條工程審計是指由集團公司審計中心,對固定資產投資類基建工程造價的合法性、合規(guī)
2025-08-16 12:20
2025-08-07 15:25
【總結】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632專項審計管理辦法 第一章總則 第一條為了加強對成都遠鴻集團公司(以下簡稱“集團公司”)專項審計工作,及時提供集團公司和所屬控股子公司的經濟運行信息,促進企業(yè)加強經濟管理,根據國家有關法律、法規(guī),制定本管理辦法。第二條本管理辦法所稱專項審計是指集團公司審計中心依法運用審計手段,就與集團公司和所屬控股
2025-08-16 12:13
【總結】集團內部審計制度1集團公司內部審計制度第1章總則第1條為了規(guī)范集團公司的經營管理,加強內部控制與審計監(jiān)督,保障公司財產物資的安全、完整,保證經營目標的順利實現,為公司各級管理部門使用客觀、真實、有效的經營管理信息提供合理保障,保證各部門、各單位的經營活動按照集團公司的經營方針、政策進行,降低經營管理風險,提高
2025-10-04 09:45
【總結】 第1頁共10頁 集團公司保密制度 第一章總則 第一條.為保守公司秘密,維護公司權益,特制定本制度。 第二條.公司秘密是關系公司發(fā)展和利益,不為公眾所知悉,具 有實用性并經公司采取保密措施...
2025-08-18 03:04
【總結】 第1頁共12頁 集團會議管理制度 xx集團會議管理制度 1、目的 為規(guī)范公司會議管理,提高會議質量,降低會議成本,加強 信息溝通,促進公司各部門更好地發(fā)揮職能,特制定本制度。 2、適用...
2025-08-18 02:57
【總結】 第1頁共9頁 集團成本管理制度 目錄 第一章總則 第二章適用范圍 第三章管理程序 第四章附則 第一章總則 第一條目的。通過建立有效的目標成本管理體系、責任成本 控制體系和動態(tài)成本...
2025-08-11 10:55
【總結】母子公司管控體系制度匯編之五寧波天漢控股集團股份有限公司審計稽核管控制度與操作流程服務單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年八月目錄第一部分管控制度 3內部審計管理制度 3第一章總則 3第二章審計準備 4第三章審計實施 6第四章審計終結 9
2025-04-18 08:51
【總結】 第1頁共31頁 集團資金管理制度 第一章 資金管理原則 第一條資金管理是指所有與資金有關的管理活動,包括庫存 現金、銀行關系管理、銀行帳戶及存款、銀行付款、對外融資、 內部存貸、內部項...
2025-08-18 02:31
2025-04-12 22:27