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3國有企業(yè)內部審計獨立性的思考-資料下載頁

2025-08-17 18:24本頁面
  

【正文】 致,從而更有利于促進企業(yè)員工的合作度與信任感,進一步挖掘和激發(fā)企業(yè)內部控制的潛力和能量。 第 6 頁 共 7 頁 參考文獻: [1]黃光陽 .2024:完善我國國有企業(yè)內部控制制度建設的思考 [n].福建工程學院學報,第 5 期: 484- 488 [2]李方全,辛巖,楊明 .2024:關于加強國有企業(yè)內部審計問題與淺析 [j].商業(yè)經濟,第 20 期: 96- 97 [3]馬俊紅 .2024:對企業(yè)內部審計獨立性的思考 [j].現(xiàn)代經濟信息,第 9 期: 109- 110 [4]秦榮生 .2024:從國際視角看我國內部審計的發(fā)展方向[j].當代財經,第 10 期: 110- 115 [5]孫合珍 .2024:國內外內部審計發(fā)展歷程及其啟示 [j].經濟視角(下),第 1 期: 64- 67 [6]隋敏,王竹泉 .2024:控制結構 +企業(yè)文化:內部控制要素新二元論 [j].會計研究,第 3 期: 28- 35+96 [7]王兵,張麗琴 .2024,內部審計特征與內部控制質量研究[n].南京審計學院學報,第 1 期: 7684 [8]王兵,劉力云,張立民 .2024:中國內部審計近 30 年發(fā)展:歷程回顧與啟示 [j].會計研究,第 10 期: 8388+97 [9]王玉蘭,簡燕玲: 2024:上市公司內部審計機構設置及履行職責情況研究 [j].審計研究,第 1 期: 110112 [10]中國內部審計協(xié)會, 2024:中國內部審計協(xié)會國有企業(yè) 第 7 頁 共 7 頁 內部審計發(fā)展報告 [j].中國內部審計,第 1 期: 33- 43
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