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3關(guān)于國有企業(yè)內(nèi)部控制思考-資料下載頁

2025-08-17 14:21本頁面
  

【正文】 機(jī)構(gòu)審計(jì)。企業(yè)通過內(nèi)部監(jiān)督 第 7 頁 共 8 頁 來評價(jià)內(nèi)部控制建立與實(shí)施是否有效,國有企業(yè)應(yīng)成立專門的內(nèi)部審計(jì)部門,并保證其具有獨(dú)立性和權(quán)威性,企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門在業(yè)務(wù)上直接對審計(jì)委員會負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作,有利于內(nèi)部審計(jì)作用的充分發(fā)揮。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),努力改進(jìn)和提高內(nèi)審的職能和方式,將內(nèi)審的作用由原來的事后審計(jì)轉(zhuǎn)為事中審計(jì)和事前審計(jì)為主,由查錯(cuò)反舞弊轉(zhuǎn)向?qū)ζ髽I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的全方位、全過程的監(jiān)督以及評價(jià)為主。加強(qiáng)決策審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)的能力。國有企業(yè)的外部監(jiān)督可以通過聘請會計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)來完成,由外部獨(dú)立機(jī)構(gòu)站在客觀公正的角度,按照內(nèi)部控制評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)內(nèi)控的有效性進(jìn)行評估和審計(jì),幫助企業(yè)查漏補(bǔ)缺、不斷糾正改進(jìn)。 4 結(jié)語 綜上所述,在我國現(xiàn)有的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境,國有企業(yè)要想壯大,只有通過不斷地完善和加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制,才能取得長足的發(fā)展。在中國現(xiàn)實(shí)國情下,國有企業(yè)內(nèi)部控制 體系的建立,還需要政府、企業(yè)、社會各方面共同協(xié)作,才能建成適合中國國情、具有中國特色的國有企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系,為國有企業(yè)保值增值和提升企業(yè)核心競爭力提供保證。在國有企業(yè)中加強(qiáng)對內(nèi)部控制建設(shè)的探討,通過完善法人治理結(jié)構(gòu)、提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力、規(guī)范內(nèi)控活動、實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督,從而為進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革夯實(shí)基礎(chǔ)。 參考文獻(xiàn) 第 8 頁 共 8 頁 [1]王海峰 .國有企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)的思考 [j].中小企業(yè)管理與科技(下旬刊), 2024( 12) . [2]劉懷湘 .完善國有企業(yè)內(nèi)部控制的有效措施探討 [j].企業(yè)改革與管 理, 2024( 34) . [3]楊敏 .風(fēng)險(xiǎn)管理視角下國有企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)優(yōu)化策略分析 [j].財(cái)會學(xué)習(xí), 2024( 4) . [4]徐春萍 .國有企業(yè)內(nèi)部控制的問題和對策 [j].中國集體經(jīng)濟(jì), 2024( 1) . [5]何飛 .國有企業(yè)內(nèi)部控制存在問題與對策 [j].財(cái)會學(xué)習(xí)2024( 34) .
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