【總結】中國管理咨詢網中國管理咨詢網內部質量審核計劃編號:審核目的驗證質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效的保持、實施和改進。審核范圍質量管理體系覆蓋的全部要求和部門審核依據GB/T19001-20xxidtISO9001:20xx質量手冊及質量管理體系其他文件審核人員A:馬金貞
2025-06-13 20:19
【總結】內審檢查表實例以下設計了10份檢查表,為了節(jié)省篇幅,只在“品管部審核檢查表”中設置了“檢查結果記錄”一欄,并使用了規(guī)范格式。內部審核檢查表NO:受審部門:品管部編制/日期:審定/日期:序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢驗結果記錄1,實
2025-07-29 17:55
【總結】質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理體系審核通用檢查表受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:審核準則:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,F(xiàn)SSC22000,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員:一體化管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14
2025-07-01 01:54
【總結】Q質量管理體系內審檢查及記錄表編號:?頁碼:受審部門最高管理者接待人審核日期相關文件內審員姓名標準章節(jié)號審核內容現(xiàn)場審核內容評價1.1范圍是否明確了產品及其質量管理體系覆蓋的范圍、并在質量管理手冊中闡明?
2025-06-30 20:34
【總結】質量管理內審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數:01/00№:001部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質量管理體系并加以實施和保持下去?2.請總經理談談,為使公司質量管理體系正常運作,本公司建立了哪幾個大的過程?3.公司確定了什么準
2025-07-01 00:14
【總結】表格編號:FM820202Rev01部門P存檔編號日期共3頁第1頁內部質量審核查檢表依據文件標準QM010000受審部門生產部審核組長審核員受
2025-05-28 21:37
【總結】質量管理體系審核通用檢查表(各部門)受審核部門:深圳市米果科技有限公司編制人/日期:徐祖寧批準人/日期:審核準則:ISO9001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員:ISO9001條款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查總則◆組織是否有文化的質量管理體系?相關文件是否齊
2025-06-30 21:34
【總結】內審檢查表NO:01審核部門總經理、管代條款檢查內容審核結果判定不合格記錄與總經理交談、了解企業(yè)質量管理體系有哪些過程??以何種方式傳達滿足顧客要求
2025-05-13 13:14
【總結】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內部質量審核查檢表依據文件標準QP740100被稽核部門采購組主任稽核員稽核員被稽
2025-05-28 21:35
【總結】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內部質量審核查檢表依據文件標準QM010000受審部門計量審核組長審核員受審核部門主
2025-05-28 21:36
【總結】內部質量管理體系審核檢查表(注:加黑字體為IRIS增加要求)過程名稱產品實現(xiàn)的策劃、項目管理★頁次共頁第頁受審部門/代表序號審核內容審核記錄依據IRIS標準手冊程序
2025-08-09 23:39
【總結】內部審核資料(年)1.年度內審計劃2.內審實施計劃3.內審檢查記錄表4.不符合項報告(包括糾正措施及驗證)5.不符合項分布表6.內審報告7.首、末次會議簽到表年度內審計劃編號:No:2012-01審核目的
2025-08-05 03:09
【總結】內審檢查表ZG/JL-BGS-02序號:SJ-2016-01受審核部門領導層(總經理、管理者代表)部門負責人周寧康內審員段太建審核時間2016-05-11
2025-06-30 21:37
【總結】內審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數:01/00№:001部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質量管理體系并加以實施和保持下去?2.請總經理談談,為使公司質量管理體系正常運作,本公司建立了哪幾個大的過程?3.公司確定了什么準則和方法
2025-06-30 19:10
【總結】....條款回顧內容回顧方法回顧記錄或結果
2025-06-30 16:29