【總結(jié)】北京博凱偉業(yè)科技有限公司罏楨攏胼螡鉔睊譐魠皝聐渜檄箇雋猁貥談宄慆鍉瓞涇衶愉嘖熶刼亖薹忿櫈漬釮鸚蚎賄錇隆泫詊噹鑙珝袝蠗茒矴糧涢嬆胣絒罬傓薋艙鹝瑴闃裂駩桻眞簕磃潌頇芝葛哼遒殂珔嗶遜盤鍛舔奈驗縎藄蓚紑嵄粄徥絩矯鄵亣轉(zhuǎn)梃愳疄疎岪嶱晎憅絈抷綛怳欫鸅璂羅桅仠鐃掂姌渉澹諝眃嬡鏇珟琬婄獪媃娣囩酜糂絬黟霺獹鈴豎急覊籈宆
2025-08-31 00:10
【總結(jié)】XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門總經(jīng)理編制日期2011年07月08日質(zhì)量體系標準ISO9001:2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3ISO9001:2008標準審核員審核的過程4.質(zhì)量管理體系;5.管理職責(zé);6.資源管理9001條款
2025-08-17 01:41
【總結(jié)】中國管理咨詢網(wǎng)中國管理咨詢網(wǎng)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃編號:審核目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效的保持、實施和改進。審核范圍質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門審核依據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001:20xx質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系其他文件審核人員A:馬金貞
2025-06-13 20:19
【總結(jié)】內(nèi)審檢查表實例以下設(shè)計了10份檢查表,為了節(jié)省篇幅,只在“品管部審核檢查表”中設(shè)置了“檢查結(jié)果記錄”一欄,并使用了規(guī)范格式。內(nèi)部審核檢查表NO:受審部門:品管部編制/日期:審定/日期:序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢驗結(jié)果記錄1,實
2025-07-29 17:55
【總結(jié)】質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理體系審核通用檢查表受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:審核準則:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,F(xiàn)SSC22000,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員:一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14
2025-07-01 01:54
【總結(jié)】Q質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號:?頁碼:受審部門最高管理者接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價1.1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊中闡明?
2025-06-30 20:34
【總結(jié)】表格編號:FM820202Rev01部門P存檔編號日期共3頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標準QM010000受審部門生產(chǎn)部審核組長審核員受
2025-05-28 21:37
【總結(jié)】....Q/E/S:理解組織及其環(huán)境1、組織是否確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素?2、組織是否對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審?3、這些因素是否考慮的正面和負面要素或條件?4、是否
2025-07-01 01:05
【總結(jié)】質(zhì)量管理體系審核通用檢查表(各部門)受審核部門:深圳市米果科技有限公司編制人/日期:徐祖寧批準人/日期:審核準則:ISO9001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員:ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查總則◆組織是否有文化的質(zhì)量管理體系?相關(guān)文件是否齊
2025-06-30 21:34
【總結(jié)】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標準QP740100被稽核部門采購組主任稽核員稽核員被稽
2025-05-28 21:35
【總結(jié)】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標準QM010000受審部門計量審核組長審核員受審核部門主
2025-05-28 21:36
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表(注:加黑字體為IRIS增加要求)過程名稱產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、項目管理★頁次共頁第頁受審部門/代表序號審核內(nèi)容審核記錄依據(jù)IRIS標準手冊程序
2025-08-09 23:39
【總結(jié)】內(nèi)部審核資料(年)1.年度內(nèi)審計劃2.內(nèi)審實施計劃3.內(nèi)審檢查記錄表4.不符合項報告(包括糾正措施及驗證)5.不符合項分布表6.內(nèi)審報告7.首、末次會議簽到表年度內(nèi)審計劃編號:No:2012-01審核目的
2025-08-05 03:09
【總結(jié)】內(nèi)審檢查表ZG/JL-BGS-02序號:SJ-2016-01受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層(總經(jīng)理、管理者代表)部門負責(zé)人周寧康內(nèi)審員段太建審核時間2016-05-11
2025-06-30 21:37
【總結(jié)】內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:001部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實施和保持下去?2.請總經(jīng)理談?wù)?,為使公司質(zhì)量管理體系正常運作,本公司建立了哪幾個大的過程?3.公司確定了什么準則和方法
2025-06-30 19:10