【導讀】注意事項各稽核員須對本表之[稽核項目]進行完整稽核,并將所見事實詳細記入欄目內。若有,如何進行安排和產品放行方式。
【總結】Q質量管理體系內審檢查及記錄表編號:?頁碼:受審部門最高管理者接待人審核日期相關文件內審員姓名標準章節(jié)號審核內容現(xiàn)場審核內容評價1.1范圍是否明確了產品及其質量管理體系覆蓋的范圍、并在質量管理手冊中闡明?
2025-06-30 20:34
【總結】質量管理體系審核通用檢查表(各部門)受審核部門:深圳市米果科技有限公司編制人/日期:徐祖寧批準人/日期:審核準則:ISO9001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員:ISO9001條款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查總則◆組織是否有文化的質量管理體系?相關文件是否齊
2025-06-30 21:34
【總結】內部審核資料(年)1.年度內審計劃2.內審實施計劃3.內審檢查記錄表4.不符合項報告(包括糾正措施及驗證)5.不符合項分布表6.內審報告7.首、末次會議簽到表年度內審計劃編號:No:2012-01審核目的
2025-08-05 03:09
【總結】內審檢查表ZG/JL-BGS-02序號:SJ-2016-01受審核部門領導層(總經理、管理者代表)部門負責人周寧康內審員段太建審核時間2016-05-11
2025-06-30 21:37
【總結】內審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:001部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質量管理體系并加以實施和保持下去?2.請總經理談談,為使公司質量管理體系正常運作,本公司建立了哪幾個大的過程?3.公司確定了什么準則和方法
2025-06-30 19:10
【總結】....條款回顧內容回顧方法回顧記錄或結果
2025-06-30 16:29
【總結】:62編號:頁碼:管理體系內部審核檢查表受審部門:行政部接待人:陳維慶日期:.有關標準或手冊條款問題檢查的憑證事實記錄第一部分:ISO9001條款
2025-08-22 11:15
【總結】 被審核部門條款審核涉及條款審核要點審核結果審核員質量領導小組*00501企業(yè)應當依據(jù)有關法律法規(guī)及本規(guī)范的要求建立質量管理體系,確定質量方針,制定質量管理體系文件,開展質量策劃、質量控制、質量保證、質量改進和質量風險管理等活動。質量管理體系是否覆蓋規(guī)范所要求的各個環(huán)節(jié)、各個部門及崗位是否對質量管理活動的過程
2025-06-29 02:24
【總結】常州XX服裝有限公司-環(huán)境內審檢查表受審核部門管理層審核日期2017年8月25日審核員審核準則環(huán)境管理體系文件、適用法律法規(guī)符合說明“√”符合;“?”觀察項;“△”一般不符合;
2025-07-30 00:02
【總結】受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:審核準則:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:內審員:管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄手冊條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查
2025-06-30 21:36
【總結】內部質量審核檢查表審核部門:制造部時間:2017-8-18序號檢查項目審核記錄判定結果不符合報告編號抽查3-5名員工詢問是否知道沒理解公司的質量方針經詢問,對方了解符合
2025-06-30 21:28
【總結】1檢查表受審核部門:領導層審核員:辜曉萍日期:2022年4月5日NO:要素及條款號檢查內容及方法檢查記錄檢查結果答詢人記錄
2025-01-07 13:58
【總結】環(huán)境標志產品內審檢查表檢查部門:編號:共頁第頁要素序號內審方或提問清單紀錄環(huán)保法規(guī)排放標準八項環(huán)境管理制度國際履約
2025-07-01 01:48
【總結】編號:J103 第 頁,共 頁受審核部門:綜合部受訪人:審核人:審核日期:涉及要素檢查內容檢查記錄評價(OE),(OE)詢問職責權限情況和溝通的方式,看有無相互溝通的記錄詢問質量、環(huán)境、職業(yè)健康方針,看是否理解(OE)文件控制、記錄控制,查文件記錄管理文件,看文
2025-07-04 22:44
【總結】內審檢查表JRJ-QEOCX25-01編制人高宇審核人高宇審核日期2011年9月1日受審核部門鑫茂項目陪同人員郭峻及鑫茂物管中心人員
2025-06-30 22:49