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正文內(nèi)容

鄭州某閥門有限公司質(zhì)量手冊(cè)-資料下載頁(yè)

2025-06-29 04:51本頁(yè)面
  

【正文】 合格產(chǎn)品的責(zé)任。c) 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間,各職能部門保護(hù)和維護(hù)供其適用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn),若發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不合格,應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》連同驗(yàn)證報(bào)告,及時(shí)反饋給顧客,協(xié)商處理。d) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制具體執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》的規(guī)定?!懂a(chǎn)品防護(hù)控制程序》,以控制產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)定地點(diǎn)期間的所有階段,防止產(chǎn)品丟失、損壞和發(fā)錯(cuò)貨等。b. 制定防護(hù)措施時(shí)應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)。其主要內(nèi)容包括:標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存過(guò)程的控制。c. 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),采用合適的搬運(yùn)工具和方法,對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程進(jìn)行控制。,確定包裝材料交供應(yīng)科實(shí)施采購(gòu),具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》?!秱}(cāng)庫(kù)管理辦法》的各項(xiàng)規(guī)定,規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理,做到按規(guī)定碼放,標(biāo)識(shí)清晰,保證先進(jìn)先出。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)每月查看庫(kù)存物資儲(chǔ)存情況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知有關(guān)部門確認(rèn)、處理。,確保產(chǎn)品包裝正確、完整,發(fā)運(yùn)地點(diǎn)標(biāo)識(shí)明確。 銷售科負(fù)責(zé)交付運(yùn)輸過(guò)程中的控制,應(yīng)責(zé)成承運(yùn)單位做好運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù),保證產(chǎn)品按質(zhì)按期交付目的地。,銷售科應(yīng)主動(dòng)與顧客聯(lián)絡(luò),了解產(chǎn)品交付后及用戶使用產(chǎn)品的情況,妥善處理顧客投訴,組織協(xié)調(diào)售后服務(wù)工作。具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制,確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn),并選擇和提供所需的測(cè)試工具和技術(shù),編制《測(cè)量裝置一覽表》,并確定其使用位置和要求、檢定或校準(zhǔn)周期?!侗O(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》,以控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置、驗(yàn)收、發(fā)放、儲(chǔ)存、使用、檢定等各項(xiàng)要求,確保為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按檢定或校準(zhǔn)周期或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)、評(píng)審,并保存相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)結(jié)果和對(duì)其檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 各使用部門應(yīng)防止發(fā)生可能使檢定或校準(zhǔn)失效的調(diào)整,并在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間要防止損壞和跌落。 發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),各使用部門應(yīng)評(píng)價(jià)該監(jiān)視和測(cè)量裝置以往檢測(cè)結(jié)果的有效性,并做好記錄和采取適當(dāng)?shù)募m正措施。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)送有資格的單位檢修,并重新檢定。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí),應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。并在初次使用前進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)重新確認(rèn)。8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 為確保和證實(shí)產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理體系實(shí)施運(yùn)行的有效性,本公司策劃并實(shí)施對(duì)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的測(cè)量、分析、改進(jìn)活動(dòng),并通過(guò)使用數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析的方法對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析,為采取糾正和預(yù)防措施提供信息,為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)督和檢查,收集、分析產(chǎn)品的符合性信息,評(píng)價(jià)產(chǎn)品的符合性狀況,并針對(duì)存在的問(wèn)題或隱患制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施,確保并證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。具體內(nèi)容執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定;、管理評(píng)審,銷售科負(fù)責(zé)顧客滿意的測(cè)量,收集、分析管理體系、顧客滿意信息,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性,并針對(duì)存在的問(wèn)題或隱患制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施,確保并證實(shí)質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求。具體內(nèi)容執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《顧客滿意控制程序》的有關(guān)規(guī)定;,各有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、確定需持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容、時(shí)機(jī),并采取有效地的措施。公司辦及各職能部門應(yīng)跟蹤驗(yàn)證各項(xiàng)持續(xù)改進(jìn)措施的落實(shí)情況,以證實(shí)質(zhì)量管理體持續(xù)改進(jìn)的有效性。具體內(nèi)容執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 監(jiān)視和測(cè)量公司銷售科制定并組織實(shí)施《顧客滿意控制程序》,對(duì)顧客滿意程度的感受信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,確保質(zhì)量管理體系的有效性,并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。a) 銷售科負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎㄈ纾喊l(fā)送顧客滿意程度調(diào)查表、電話、回訪、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)意見反饋等)和措施,利用多種渠道持續(xù)不斷地收集、征詢和監(jiān)控顧客滿意程度的信息,作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。b) 銷售科對(duì)收集的顧客滿意程度的感受信息進(jìn)行綜合整理,采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法得出的定性或定量的結(jié)果,與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較,找出差距,分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì),找出差距,以及需要改進(jìn)的方面,反饋給有關(guān)部門組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。c) 有關(guān)顧客滿意度的測(cè)量具體執(zhí)行《顧客滿意測(cè)量控制程序》 內(nèi)部審核 本公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》,按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核來(lái)驗(yàn)證公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排,滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否有效地實(shí)施和保持?!磕昴瓿酰晒巨k編制質(zhì)量管理體系的年度內(nèi)審計(jì)劃,報(bào)管理者代表審批。—公司對(duì)質(zhì)量管理體系各部門每年至少要進(jìn)行一次內(nèi)部審核,且每?jī)纱蝺?nèi)審的時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月,同時(shí)應(yīng)包括該部門負(fù)責(zé)的所有活動(dòng)(過(guò)程)?!獌?nèi)審計(jì)劃的制定應(yīng)考慮: 質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則、所涉及過(guò)程及部門的狀況及其重要性影響,以往質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果,并規(guī)定審核采用的方法。b. 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組,審核組成員必須與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格,審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。審核前,審核組長(zhǎng)應(yīng)明確《內(nèi)部審核計(jì)劃》的要求和分工,組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。c. 審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表,采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。審核員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核情況編制《不合格項(xiàng)報(bào)告》,審核組長(zhǎng)綜合審核情況編寫《審核報(bào)告》,其中應(yīng)包括各不符合項(xiàng)糾正措施實(shí)施完成和跟蹤驗(yàn)證的安排。 d. 針對(duì)審核過(guò)程中發(fā)出《不合格項(xiàng)報(bào)告》,各責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行原因分析,制定并實(shí)施糾正措施計(jì)劃,審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。e. 有關(guān)內(nèi)部審核的具體規(guī)定執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》的內(nèi)容。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,評(píng)價(jià)過(guò)程的業(yè)績(jī),證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。a、公司辦負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。技術(shù)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測(cè)量的管理。各部門采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄘ?fù)責(zé)對(duì)本部門涉及的過(guò)程實(shí)施對(duì)監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)保存相應(yīng)的記錄,特別是過(guò)程發(fā)生變化的記錄。b、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量可以是對(duì)影響過(guò)程能力的因素(人、機(jī)、料、法、環(huán)、監(jiān)測(cè))進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,即對(duì)每一個(gè)過(guò)程能力的因素(人、機(jī)、料、法、環(huán)、監(jiān)測(cè))是否具備持續(xù)穩(wěn)定滿足要求的能力做出評(píng)價(jià),也可以根據(jù)過(guò)程的輸出結(jié)果和對(duì)達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的情況進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量。c、對(duì)不同的過(guò)程采取不同的監(jiān)視和測(cè)量方法,這種方法只要能對(duì)過(guò)程可否達(dá)到所策劃結(jié)果的能力進(jìn)行測(cè)量或監(jiān)視。如日常的監(jiān)督檢查、目標(biāo)考核、調(diào)查、評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。d、在對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí),應(yīng)保存相應(yīng)記錄,有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對(duì)影響該過(guò)程能力的因素(人、機(jī)、料、法、環(huán)、監(jiān)測(cè))進(jìn)行分析,并針對(duì)分析出的原因采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施,以確保過(guò)程的結(jié)果的符合性。具體執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的規(guī)定。a) 質(zhì)檢科編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》并組織實(shí)施,確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的有效開展。b) 質(zhì)檢科應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和產(chǎn)品的質(zhì)量要求,對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃,確定監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)、方法、頻次、監(jiān)視和測(cè)量裝置等內(nèi)容。c) 經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢人員根據(jù)策劃的要求,進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,驗(yàn)證是否滿足規(guī)定的要求,填寫相應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量記錄。有權(quán)放行產(chǎn)品的人員應(yīng)在記錄中簽字。最終產(chǎn)品的驗(yàn)收和批準(zhǔn)放行人員必須是經(jīng)授權(quán)的專職檢驗(yàn)人員。d) 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品如急需放行時(shí),必須經(jīng)總工批準(zhǔn),適用時(shí)由顧客批準(zhǔn),否則,不得放行產(chǎn)品和交付顧客。對(duì)這些產(chǎn)品質(zhì)檢人員應(yīng)做好標(biāo)識(shí)以便追回和更換。e) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求?!恫缓细衿房刂瞥绦颉凡⒔M織實(shí)施,《不合格品控制程序》中應(yīng)明確規(guī)定不合格品標(biāo)識(shí)、報(bào)告和處置記錄、處置的職責(zé)和權(quán)限、以及交付和使用之后不合格的分析要求,確保對(duì)不合格品進(jìn)行有效地控制,防止其非預(yù)期使用或交付。 本公司處置不合格的方法包括:采取措施,消除不合格(如:返工/返修);讓步使用、放行或接受不合格;對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢處理。對(duì)不合格的處理應(yīng)保存不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄,包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 本公司所有不合格品的讓步使用、放行或接收不合格時(shí)必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)入批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)并滿足以下條件中的任何一項(xiàng):—不滿足制造驗(yàn)收準(zhǔn)則,但滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則或違反制造驗(yàn)收準(zhǔn)則的非必要類項(xiàng)目或經(jīng)返工/返修后滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)/制造驗(yàn)收準(zhǔn)則;—經(jīng)修改設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則后,現(xiàn)有不合格材料或產(chǎn)品滿足新的設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則。 對(duì)采取措施后(如:返工/返修)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)人員再次進(jìn)行驗(yàn)證,并保存相應(yīng)記錄,以證實(shí)符合要求。 對(duì)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置,須采取與不合格的影響程度相適應(yīng)的措施,減少影響、爭(zhēng)取顧客滿意。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行定期綜合分析、制訂糾正措施;并負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)不合格品控制過(guò)程的詳細(xì)要求,按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》并組織實(shí)施,《數(shù)據(jù)分析控制程序》應(yīng)包括:數(shù)據(jù)收集、傳遞、匯總分析的方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用要求、結(jié)果的處理規(guī)定等。各部門應(yīng)積極應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并評(píng)價(jià)可以在何處可以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)。,也可以采用交談、調(diào)查等方式獲取。數(shù)據(jù)收集的范圍包括: ; ;;;、產(chǎn)品等方面的數(shù)據(jù);、標(biāo)準(zhǔn)等。: a顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì); b產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客及相關(guān)方要求的情況; c過(guò)程和產(chǎn)品特性的變化趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì); d供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息; e供方的產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行績(jī)效的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 ,一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)/主管部門傳遞,重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表。,以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 改進(jìn) 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》并組織實(shí)施,通過(guò)以下途徑,及時(shí)識(shí)別體系運(yùn)作中的改進(jìn)方向,促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。,明確改進(jìn)的方向;,營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境;、內(nèi)部審核、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的方向;,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 公司辦負(fù)責(zé)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理,具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。b. 較重大的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目,即涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和現(xiàn)有產(chǎn)品的重大更改的項(xiàng)目。生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行策劃,編制質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,予以實(shí)施。具體執(zhí)行《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》的規(guī)定。 糾正措施為消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因,防止類似問(wèn)題的再發(fā)生,公司辦制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》并組織實(shí)施。a) 對(duì)下列不合格由公司辦或職能部門組織評(píng)審,分析不合格原因,并評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求,確定是否采取糾正措施。 ; ; 、上級(jí)機(jī)關(guān)、行業(yè)、供方的不合格信息; ; 。b) 經(jīng)評(píng)審決定需要采取糾正措施時(shí),由公司辦或職能部門責(zé)成責(zé)任部門對(duì)不合格原因進(jìn)行分析,并制定實(shí)施糾正措施,糾正措施實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確完成時(shí)間、責(zé)任人等。c) 糾正措施完成后, 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查,對(duì)糾正措施執(zhí)行情況及其有效性做出評(píng)價(jià),公司辦或職能部門負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證、確認(rèn)。當(dāng)糾正措施確認(rèn)無(wú)效時(shí),由責(zé)任部門繼續(xù)分析原因,重新制定實(shí)施糾正措施,完成后再驗(yàn)證,直至確認(rèn)有效。d) 由糾正措施實(shí)施引起的質(zhì)量管理體系文件的修改,具體執(zhí)行《文件控制程序》。e) 公司辦或職能部門負(fù)責(zé)將糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理,將實(shí)施結(jié)果提交管理評(píng)審。為消除產(chǎn)品問(wèn)題的潛在原因,防止發(fā)生不合格,確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,公司辦制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》并組織實(shí)施。a) 對(duì)下列潛在不合格由公司辦或其它職能部門在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上,確認(rèn)潛在不合格事實(shí)及原因,并評(píng)價(jià)防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施的的需求,確定是否采取預(yù)防措施。、體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的潛在的不合格(不符合)趨勢(shì)時(shí);(不符合)情況,本單位有可能出現(xiàn)同樣問(wèn)題時(shí);(不符合)趨勢(shì)時(shí)。b) 經(jīng)評(píng)審決定需要采取預(yù)防措施時(shí),由公司辦或職能部門責(zé)成責(zé)任部門對(duì)潛在不合格原因進(jìn)行分析,并制定實(shí)施預(yù)防措施。c) 預(yù)防措施完成后, 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查,對(duì)預(yù)防措施執(zhí)行情況及其有效性做出評(píng)價(jià),公司辦或職能部門負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證、確認(rèn)。當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無(wú)效時(shí),由責(zé)任部門繼續(xù)分析原因,重新制定實(shí)施預(yù)防措施,完成后再驗(yàn)證,直至確認(rèn)有效。d) 由預(yù)防措施實(shí)施引起的質(zhì)量管理體系文件的修改,具體執(zhí)行《文件控制程序》。e) 公司辦或職能部門負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理,將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。42 / 42
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