【導讀】辦法,本辦法適用于公司各職能部門。從簡,計劃預(yù)算外的支出嚴格控制。(一)指部門在重要的接待活動中發(fā)生的費用主要指餐費、禮品費和禮金等。后寫明用途及經(jīng)辦人,否則不予報銷。注,相應(yīng)扣減一天的出差伙食補助。,超出部分不予報銷??紭藴剩攧?wù)部按年度預(yù)算總額控制。銷的駐外補貼等其他雜項費用。個人差旅費原則上不借支,可由個人先墊付后憑票報銷。因特殊原因暫支費。用需詳細說明并經(jīng)審批后方可借支,且在每月月底前必須還清借款。除伙食及市內(nèi)交通補助定額補助外,其他差旅。其中總部至上海搭乘交通工具如安排專車接送,取消此報銷額度。需乘坐飛機等其他交通工具者,須經(jīng)事前批準,否則不予報銷。減有關(guān)責任人員的工資。