【導(dǎo)讀】辦法,本辦法適用于公司各職能部門(mén)。從簡(jiǎn),計(jì)劃預(yù)算外的支出嚴(yán)格控制。(一)指部門(mén)在重要的接待活動(dòng)中發(fā)生的費(fèi)用主要指餐費(fèi)、禮品費(fèi)和禮金等。后寫(xiě)明用途及經(jīng)辦人,否則不予報(bào)銷。注,相應(yīng)扣減一天的出差伙食補(bǔ)助。,超出部分不予報(bào)銷。考標(biāo)準(zhǔn),財(cái)務(wù)部按年度預(yù)算總額控制。銷的駐外補(bǔ)貼等其他雜項(xiàng)費(fèi)用。個(gè)人差旅費(fèi)原則上不借支,可由個(gè)人先墊付后憑票報(bào)銷。因特殊原因暫支費(fèi)。用需詳細(xì)說(shuō)明并經(jīng)審批后方可借支,且在每月月底前必須還清借款。除伙食及市內(nèi)交通補(bǔ)助定額補(bǔ)助外,其他差旅。其中總部至上海搭乘交通工具如安排專車接送,取消此報(bào)銷額度。需乘坐飛機(jī)等其他交通工具者,須經(jīng)事前批準(zhǔn),否則不予報(bào)銷。減有關(guān)責(zé)任人員的工資。