【總結(jié)】內(nèi)部審計月工作計劃與內(nèi)部審計的工作計劃匯編 第5頁共5頁 內(nèi)部審計月工作計劃 根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神,結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計制度及...
2024-11-22 04:17
【總結(jié)】n更多企業(yè)學(xué)院:《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料?《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+324份資料
2025-06-27 08:25
【總結(jié)】世界領(lǐng)先公司的內(nèi)部審計???這是翻譯的幾個大公司的內(nèi)部審計概況,希望與大家共享業(yè)界的理論、工具和方法!???——案例:世界領(lǐng)先公司的審計部門一、???新時代的審計-IBM???IBM去年的全球雇員是30萬,收入884億美圓,利潤81億美圓。JanetA
2025-05-27 22:55
【總結(jié)】內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計,是指由公司審計部對集團公司各部門、全資和控股子公司等進行的審計。第三條公司依法實行內(nèi)部審計制度,建立和健全內(nèi)部自我約束機制,以
2025-04-12 12:04
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計報告內(nèi)部審計報告 內(nèi)部審計報告范文內(nèi)部審計報告范文 下面是來自美國阿莫科公司內(nèi)部審計部門的一份最終審計報告實例,供參考。這份報告都是由審計項目主管編寫并呈送給被審計單位經(jīng)理、企業(yè)最...
2024-10-20 22:51
【總結(jié)】信息化環(huán)境下的內(nèi)部審計技術(shù)發(fā)展與內(nèi)部審計管理內(nèi)容摘要:現(xiàn)代組織越來越依賴信息,而且朝著知識密集型發(fā)展。隨著戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立、跨國公司和虛擬組織的出現(xiàn),信息時代新型組織形式的發(fā)展改變了組織的目的、職能以及隨之而產(chǎn)生的執(zhí)行控制需要。了解和研究信息化環(huán)境下的內(nèi)部審計技術(shù)發(fā)展與內(nèi)部審計管理,展望未來,對于內(nèi)部審計專業(yè)人員而言,具有承前啟后、繼往開來的重要意義。關(guān)鍵詞:信息化環(huán)境;內(nèi)部審計技術(shù)發(fā)展;
2025-06-25 12:00
【總結(jié)】StandardsfortheProfessionalPracticeofInternalAuditing(SPPIA)內(nèi)部審計實務(wù)標準
2025-05-30 11:38
【總結(jié)】2011年內(nèi)部審計考試復(fù)習(xí):《實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)》練習(xí)題1、一個擁有14344個客戶的公司推斷本企業(yè)年度內(nèi)應(yīng)收賬款余額平均值為$15412,中位數(shù)為$,審計師可以得出的結(jié)論是應(yīng)收賬款余額的分布是連續(xù)的,并且: A、負傾斜;B、正傾斜;C、對稱傾斜;D、在均值和中值之間平均分布。2、某內(nèi)部審計師在總體中抽取了大的樣本,檢測出是偏斜的,此樣本由大量的小金額項目和小量的大金額項目構(gòu)成。
2025-01-14 09:09
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632Chap內(nèi)部控制制度的審計一、一般控制的初步審核1、一般控制的目標2、系統(tǒng)的基本構(gòu)成狀況3、應(yīng)用系統(tǒng)和應(yīng)用項目的基本情況4、環(huán)境措施的基本情況二、一般控制的詳細審核1、確定一般控制領(lǐng)域2、確定控制點及其危害3、確定控制目標天
2024-10-15 14:49
【總結(jié)】有效的內(nèi)部審計評價與約束機制有利于提高內(nèi)部審計工作的效率及效果,有利于健全和完善公司 治理,有利于評價及證實經(jīng)營業(yè)績和增加公司價值。有關(guān)內(nèi)部審計的工作述職報告怎么寫?以下有兩篇范文 可供參考: ...
2025-08-28 14:31
2025-05-27 22:12
【總結(jié)】合格的內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng)具備哪些條件 來源:考試大 2009-12-23 【群組討論】 【名師答疑】關(guān)鍵詞:2011年會計職稱考試 2011年注冊會計師考試 財會考試輔導(dǎo)字體:大 中 小-編輯推薦 2011年注冊會計師考試報名信息匯總注冊會計師考試大綱·2011年注冊會計師考試備考要點·2011年注冊稅務(wù)師報名信息匯總
2025-06-24 04:02
【總結(jié)】摘要內(nèi)部審計的產(chǎn)生和發(fā)展與其所處的經(jīng)濟環(huán)境密切相關(guān),其職能作用的變化是隨著各種環(huán)境因素的變化而變化的。內(nèi)部審計是現(xiàn)代企業(yè)制度的重要組成部分,離開了內(nèi)部審計,現(xiàn)代企業(yè)制度的運行就會出現(xiàn)紊亂。世界各國企業(yè)的成功經(jīng)驗之一就是充分依靠內(nèi)部審計。我國企業(yè)在市場經(jīng)濟環(huán)境下,要平等競爭,自我發(fā)展、自我完善,必須用新思維、新視角審視內(nèi)部審計。改革開放的日益深化和現(xiàn)代企業(yè)制度的逐
2025-06-30 11:58
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計 企業(yè)集團內(nèi)部審計 【摘要】 本文從企業(yè)內(nèi)部審計的宗旨出發(fā),系闡述了企業(yè)集團內(nèi)部審計的職能,企業(yè)集團內(nèi)部審計的現(xiàn)狀及現(xiàn)存問題以及解決方法,企業(yè)集團內(nèi)部審計的發(fā)展趨勢等問題。并分析...
2024-10-25 16:17
【總結(jié)】1/211目錄前言2內(nèi)部審計程序的編制基礎(chǔ)2內(nèi)部審計程序的內(nèi)容簡介2內(nèi)部審計程序的使用說明22正文2收入2業(yè)務(wù)流程概要2銷售政策和銷售定價的訂立和審批2客戶信用政策的訂立,審批,復(fù)核及修改2銷售合同的訂立和審批的控制2訂單處理及開票的控制2產(chǎn)成品發(fā)運2銷售入賬和應(yīng)收賬款2銷售
2025-06-27 08:47