【總結】內部審計項目作業(yè)指引制度編制部門審計部編制人***日期20070615專業(yè)審核部門審核人日期制度審核部門審核人日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人
2025-07-29 01:36
【總結】公司內部學習資料5S管理?培訓教材?編制:生產(chǎn)部/2023/05/101前言“7S”工作其實與每位人員日常工作范疇是息息相關的,只要我們堅持不懈地貫徹工廠及職場的各項改善行動,就會使我們的工作環(huán)境更美、效率更高、工作更安全、人員綜合素質更高。2《人生成
2025-01-07 11:57
【總結】第一部分 路由器第1章VRP總體介紹VRP(VersatileRoutingPlatform,通用路由平臺)是華為公司數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的通用網(wǎng)絡操作系統(tǒng)平臺,它以IP業(yè)務為核心,實現(xiàn)組件化的體系結構,擁有多達400項以上的特性。在提供豐富功能特性的同時,提供基于應用的可裁剪能力和可伸縮能力。VRP以TCP/IP協(xié)議棧為核心,在操作系統(tǒng)中集成了路由、組播、QoS、VPN、安
2025-04-01 23:56
【總結】內部審計監(jiān)察管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范公司內部審計監(jiān)察工作,提高審計監(jiān)察工作質量,促進公司發(fā)展,根據(jù)《審計法》、《行政監(jiān)察法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、公司有關的規(guī)章制度制定本辦法。第二條審計監(jiān)察部是宏立實業(yè)股份公司整體經(jīng)營、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標的管理、監(jiān)督、審計、咨詢部門,防范公司經(jīng)營風險,規(guī)范公司管理,工作重點是做好事前審計工作。第三條
2025-04-12 13:18
【總結】黃山永新股份有限公司HUANGSHANNOVELCO.,LTD內部審計制度證券代碼:002014證券簡稱:永新股份修訂時間:2008年6月16日8/9黃山永新股份有限公司內部審計制度(2008年6月16日修訂)第一章總則第一條為了規(guī)范黃山永新股份有限公司(以下簡稱“公司”)
2025-04-18 06:10
【總結】/內部審計職務說明書崗位名稱內部審計崗位編號所在部門財務審計部崗位定員直接上級財務審計部經(jīng)理職系直接下級無工作等級所轄人員無崗位分析日期2003-12-18本職:負責公司范圍內的各部門、子公司/分公司的內部審計、風險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業(yè)務執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展
2025-07-20 21:18
【總結】內部審計的項目管理目錄第一部分審計職能框架第二部分審計項目類型第三部分審計項目流程及管理第四部分主要審計技術與方法一、審計職能框架審計職能事后審計風險管理事前監(jiān)督內部審計計劃內部審計實施與報告審計建議跟
【總結】受控文件 XXXXXXXX有限公司XXXXXXMANUFACTURECO.,LTD內部審計工作規(guī)范手冊INTERNAL?。粒眨模桑裕桑危恰。停粒危眨粒?008 審 計 部 目 錄序言 4第一部分xxxx集團內部審計辦法 6第一章
【總結】15/15廣西創(chuàng)新港灣工程公司內部審計管理制度北大縱橫管理咨詢公司二零零三年九月目錄第一章總則 1第一條釋義 1第二條目的 1第三條范圍 2第二章內部審計機構 2第四條執(zhí)行董事 2第五條審計委員會 2第六條審計員 2第七條外部審計機構職責 3第三章
2025-04-15 08:39
【總結】上市公司內部控制審計:問題與改進—來自2007年年報的證據(jù)袁敏【摘要】本文針對上市公司2007年度年報中披露的內部控制審計情況進行了分析,發(fā)現(xiàn)實務中存在意見名稱不一致、意見表述方式有差別、審核依據(jù)不統(tǒng)一等諸多問題。在此基礎上筆者提出應明確內部控制審計業(yè)務的性質、盡快推出內部控制規(guī)范應用指南和內部控制審計準則等相關建議?!娟P鍵詞】上市公司內部控制財務報告審計一、研究背景
2025-07-07 12:18
【總結】第一篇:離任審計所需提供資料清單 離任審計所需提供資料清單 (公司總經(jīng)理)23456789101112131415公司營業(yè)執(zhí)照公司章程公司基本情況 開戶許可證、企業(yè)法人代碼證書 任期內公司在銀...
2024-10-25 02:13
【總結】XXXXXXXX有限公司XXXXXXMANUFACTURECO.,LTD內部審計工作規(guī)范手冊INTERNAL?。粒眨模桑裕桑危恰。停粒危眨粒?008 審 計 部 目 錄序言 4第一部分xxxx集團內部審計辦法 6第一章 總則 6第二章
2024-10-13 02:08
【總結】中管網(wǎng)通用業(yè)頻道中管網(wǎng)通用業(yè)頻道受控文件XXXXXXXX有限公司XXXXXXMANUFACTURECO.,LTD內部審計工作規(guī)范手冊INTERNALAUDITINGMANUAL2020
2025-08-10 09:12
【總結】制度名公司內部審計制度電子文件編碼GLZD102頁碼6-1一、總則第一條為進一步完善公司內部審計,增強公司自我約束,完善公司內部控制制度,優(yōu)化公司業(yè)務流程,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,依據(jù)國家的有關法規(guī)和公司的基本法精神制定本制度。第二條公司的內部審計主要負責對公司經(jīng)營管理的各方面各環(huán)節(jié)進行獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計劃,是否符合
2025-04-12 01:15
【總結】安達信企業(yè)咨詢有限公司二零零零年六月深圳市順電實業(yè)有限公司內部營運審計項目管理咨詢方案b-2-前言零售業(yè)全球發(fā)展趨勢咨詢一采購-庫存管理診斷分析及方案導入咨詢二儲運-物流管理診斷分析及方案導入方案總結1234咨詢綱要-3-“我們唯一的競爭優(yōu)勢在于,我們快!”“存貨周轉快主要體現(xiàn)在兩方面:供應
2025-01-07 12:03