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正文內(nèi)容

任期經(jīng)濟責任審計實施方案-資料下載頁

2025-06-07 00:53本頁面
  

【正文】 位,應(yīng)當接到審計報告后,將對審計報告的書面意見送交審計組。被審計人員本人、被審計單位對審計報告有異議的,審計組應(yīng)當進一步研究、核實。如有必要,應(yīng)當修改審計報告。 七.審計時間及人員安排(一) 時間安排1.計劃安排七天的現(xiàn)場審計時間;2.計劃安排七天的復(fù)核、出具審計報告時間。 具體時間可根據(jù)委托人的要求和實際工作進度做適當調(diào)整,因委托人原因延誤的時間除外。(二) 人員安排審計人員2人3人。 具體人員安排根據(jù)委托人的要求和初步調(diào)查了解到的工作量的大小和專業(yè)要求而定。八.審計原則和要求1.嚴格按照獨立、客觀、公正的原則進行審計,遵守注冊會計師職業(yè)道德準則和獨立審計準則,維護股東權(quán)益和債權(quán)人權(quán)益。2.按照雙方約定的內(nèi)容、質(zhì)量、時間完成審計業(yè)務(wù),出具審計報告,并對審計報告的真實性、合規(guī)性負責。3.保守委托方的商業(yè)秘密, 除委托人要求外,審計人員不得就審計情況及審計中所了解的情況提供給他人。4.嚴格按照審計準則和本方案的要求認真、準確、詳細地編制審計工作底稿和各種審核表,對有問題的事項要做好審計記錄,并及時復(fù)印原始憑據(jù)。5.在審計過程中,審計人員要接受委托方審計領(lǐng)導小組的監(jiān)督、檢查、驗收,服從協(xié)調(diào),但要保持審計工作的獨立性。6.根據(jù)審核情況撰寫審計報告,該審計報告不同于一般的年度會計報表審計的報告,要進行分析和評價,對存在的問題應(yīng)提出切實可行的意見。 南京信景恒會計師事務(wù)所有限公司 2009年5月5日 8
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