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年產(chǎn)1萬套仿古柏木實(shí)木家具生產(chǎn)項目可行性研究報告可行性研究報告-資料下載頁

2025-05-01 12:43本頁面
  

【正文】 為物化與生化處理工藝,廢水處理工藝流程見下圖所示:廢水→調(diào)節(jié)池→中和池→固體物過濾器→脫色池→排放COD(mg/L)80060012070<100COD去除率25%80%40%BOD(mg/L)2001603220<25BOD去除率20%80%20%色度100080040020<40色度去除率20%50%95%生活污水先排至廠區(qū)內(nèi)部的化糞池腐化沉淀處理后,溢流排至市政污水干管進(jìn)入市政集中污水處理廠處理后達(dá)標(biāo)排放.。 本項目對大氣的污染源主要是鍋爐排放的煙氣、煙灰。由于鍋爐采用了消煙和安裝除塵設(shè)備,對大氣的污染得到了有效的防治,廢氣能做到達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后排放。 本項目噪聲主要來自生產(chǎn)過程中設(shè)備機(jī)械的摩擦等,本項目在選用新設(shè)備時盡量采用了噪聲比較小的設(shè)備。目前大部分對噪聲防治尚還停留在比較原始的階段,主要是采用一定的隔音降噪措施來處理,以避免對廠區(qū)及周邊環(huán)境造成大的影響。處理后達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GH12348—1990)III類標(biāo)準(zhǔn):晝:65dB(A) 夜:55Db(A)工廠為減輕作業(yè)噪聲對廠內(nèi)外環(huán)境的影響,對主要噪聲污染防治對策如下:(1)通過工廠合理布局,將作業(yè)噪聲較響的機(jī)器設(shè)備和動力設(shè)施布置在遠(yuǎn)離廠界外居民生活區(qū)和廠內(nèi)生活辦公區(qū)的地方;(2)在滿足生產(chǎn)需要的前提下,盡量選用低噪聲的優(yōu)質(zhì)機(jī)器和設(shè)備;(3)對高噪聲機(jī)器設(shè)備安裝減震裝置,消聲器、隔聲罩;(4)加強(qiáng)對產(chǎn)生噪聲的機(jī)器設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng),避免因不正常運(yùn)行而導(dǎo)致噪聲增大;(5)在車間、廠區(qū)周圍建設(shè)一定高度的隔聲圍墻,減輕噪聲對廠區(qū)外環(huán)境的影響,并沿廠界種植高大的喬木、灌木林,也有利于減輕噪聲污染;(6)加強(qiáng)對噪聲防治措施的日常維護(hù)和管理,落實(shí)職工防治噪聲污染影響身體健康的技術(shù)措施。 本項目主要廢渣為生產(chǎn)過程中的鋸末、邊角廢料,在生產(chǎn)過程中可用鍋爐的補(bǔ)充燃料,做到有效利用,變廢為寶。鍋爐間排出大量灰渣,其主要成份為SiOCaO、MgO、Fe2O3等,用途十分廣泛,可用于生產(chǎn)煤渣磚等建筑材料及筑路等,可以達(dá)到煤渣處理效果,是符合現(xiàn)行固體廢棄物資源化和鼓勵綜合利用固體廢棄物的政策的。根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門介紹,目前煤灰渣需求量巨大,還不存在處理難的問題。 水是人類耐以生存而不可替代的有限自然資源,目前全球范圍內(nèi)的可用水資源正在逐漸減少,而全球的淡水消耗量每20年增長一倍,這個速度高于人口增長速度的兩倍,而且還有繼續(xù)增長的趨勢。照這種情形發(fā)展下去,“地球上最后一滴水就是我們自己的眼淚”并不是危言聳聽,我國更是一個嚴(yán)重缺水的國家,人均水資源占有量不足世界人均占有量的四分之一,因此,節(jié)約用水,是每個企業(yè)必須高度重視的問題,更是對社會及人類的一種高度責(zé)任心的具體體現(xiàn)。該項目屬于新建,所采用的設(shè)備完全能達(dá)到節(jié)約用水的目的,其措施為:1 購置部分自動化程度高,節(jié)水效果好的先進(jìn)設(shè)備。㈡加強(qiáng)水資源的重復(fù)利用,實(shí)行循環(huán)利用,提高水的重復(fù)使用率。㈢加強(qiáng)生產(chǎn)管網(wǎng)的維護(hù)保養(yǎng),杜絕滴、漏、跑、冒現(xiàn)象,分車間、分班組、分機(jī)臺計量,管理措施落實(shí)到位。節(jié)能降耗是工程項目建設(shè)中必須高度重視的問題,企業(yè)的產(chǎn)品成本中,能源消耗是重要的影響因素之一,也直接影響產(chǎn)品銷售和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。因此,節(jié)約能源直接關(guān)系到企業(yè)的生命,同時,從長遠(yuǎn)角度來看,節(jié)能將直接影響人類的生存環(huán)境和條件。本項目采取的主要節(jié)能措施有:工藝上盡量采用高效率、低耗能的設(shè)備。高、低溫設(shè)備、管道采用隔熱層,減少能量損失。電氣設(shè)備選用低損耗、防滲漏、不吊芯、免維護(hù)、全密封節(jié)能變壓器。變電室盡量靠近負(fù)荷中心,減少電能損耗。照明選用高效節(jié)能型燈具。低壓配電采用電容自動補(bǔ)償裝置進(jìn)行無功補(bǔ)償。在空氣調(diào)節(jié)上,盡量采用通風(fēng)設(shè)備以此節(jié)約電的用量。本項目選用設(shè)備均考慮了節(jié)約能源的設(shè)備。同時在設(shè)備的工藝配置上,采用變頻控制主機(jī)等節(jié)能技術(shù)。在廠房設(shè)計中充分利用自然采光、自然通風(fēng),以達(dá)到建筑節(jié)能的要求。根據(jù)建筑物不同部位的要求,選擇合理的維護(hù)結(jié)構(gòu),根據(jù)當(dāng)?shù)貤l件,盡量選擇質(zhì)輕、多孔的材料作框架填充墻。由以上的論述可知,XX省XX家俬有限責(zé)任公司地處XX縣XX工業(yè)園區(qū),屬于環(huán)境敏感區(qū),在大力發(fā)展生產(chǎn)的同時,必須做好環(huán)境保護(hù)工作,只要在統(tǒng)一規(guī)劃的基礎(chǔ)上,對企業(yè)的“三廢”和噪聲處理和處置給予足夠的重視,做到達(dá)標(biāo)排放,進(jìn)行污染物總量控制,就能夠達(dá)到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。第十二章 生產(chǎn)組織管理與勞動定員生產(chǎn)組織涉及勞動的分工與協(xié)作,生產(chǎn)班組的組織、工作地組織、多面手的培養(yǎng)與使用等內(nèi)容。仿古實(shí)木家具生產(chǎn)工藝流程長,涉及產(chǎn)品的品種繁多,產(chǎn)品工序繁瑣,整個生產(chǎn)過程及管理進(jìn)程必須有合理、科學(xué)的勞動組織。組織生產(chǎn)過程要合理地安排工序,組織好工序間的協(xié)調(diào),做好生產(chǎn)過程的組織,制定勞動定額,配備人員、檢驗產(chǎn)品質(zhì)量和編制生產(chǎn)計劃及作業(yè)計劃等。本項目管理體制采用公司→車間→班組的管理體制,職能部門有生產(chǎn)(工藝、設(shè)備、動力、計劃、統(tǒng)計、質(zhì)量檢驗)、經(jīng)營(供應(yīng)、銷售、企業(yè)管理)、財務(wù)(會計、審計、勞動工資),安全、后勤等,生產(chǎn)車間由運(yùn)轉(zhuǎn)輪班與白班工段組成,實(shí)行獨(dú)立核算。整個生產(chǎn)主要由分管生產(chǎn)技術(shù)的經(jīng)理負(fù)責(zé),轄車間主任、生產(chǎn)科室、動力管理、質(zhì)量監(jiān)測等部門。各生產(chǎn)車間分別設(shè)車間主任一名,負(fù)責(zé)對各車間生產(chǎn)組織的協(xié)調(diào)、生產(chǎn)計劃的下達(dá)和實(shí)施。車間各工段設(shè)輪班工長,具體負(fù)責(zé)各工序、各工種的工作安排,執(zhí)行生產(chǎn)計劃。動力管理部門設(shè)水、電、氣各專業(yè)人員,維護(hù)公用設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證生產(chǎn)車間的運(yùn)行。質(zhì)量檢驗部門下設(shè)檢驗機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對各工序、各工種的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測和控制。機(jī)關(guān)事務(wù)和財務(wù)由經(jīng)理負(fù)責(zé),下設(shè)財務(wù)部、工會和辦公室等部門。供銷部門由管營銷的副經(jīng)理負(fù)責(zé),下設(shè)成品管理、銷售、供應(yīng)等人員,負(fù)責(zé)工廠原材料的采購、供應(yīng)和成品的銷售。本項目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見下圖:股東代表大會董事會監(jiān)事會董事長經(jīng) 理副經(jīng)理副經(jīng)理供應(yīng)科銷售科經(jīng)營部機(jī)關(guān)事務(wù)部工人會辦公室財務(wù)部生產(chǎn)部下料車間打磨車間組裝車間質(zhì)檢部機(jī)電部油漆車間機(jī)修車間配電房本項目生產(chǎn)采用三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)的工作制度,全年工作300天,計7200小時。按照國家有關(guān)勞動定員的規(guī)定和規(guī)范,結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,確定各類人員的配備,合理安排生產(chǎn)人員和非生產(chǎn)人員的比例關(guān)系,保證生產(chǎn)和經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。工人的勞動定員按工作量、設(shè)備、崗位、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)范圍與業(yè)務(wù)分工等方面編制。影響勞動定員的主要因素主要有產(chǎn)品品種、工藝流程、設(shè)備的性能及機(jī)械化程度和勞動組織等。本項目為異地技改項目,部分行政人員可依托現(xiàn)有人員,項目新增人員主要以生產(chǎn)工人為主。本項目總定員為348人。其中:管理人員23人,生產(chǎn)工人319人(其中:下料車間72人、打磨車間102人、組裝車間99人、油漆車間12人、烘干房12人、鍋爐房12人、原料庫房4人、成品庫房6人),機(jī)關(guān)后勤工作人員6人。生產(chǎn)技術(shù)、財務(wù)、供銷等負(fù)責(zé)人可聘請有經(jīng)驗的管理人員,并組織有經(jīng)驗的管理人員分階段、分系統(tǒng)、分層次對人員進(jìn)行培訓(xùn);對生產(chǎn)工藝、設(shè)備、質(zhì)量檢驗等生產(chǎn)人員可進(jìn)行前期培訓(xùn),并可結(jié)合設(shè)備安裝調(diào)試及投產(chǎn)后生產(chǎn)實(shí)際加強(qiáng)人員培訓(xùn);對供銷人員可加強(qiáng)原材料供應(yīng)、半成品和成品、產(chǎn)品銷售等環(huán)節(jié)人員的培訓(xùn);加強(qiáng)成本管理、勞動工資、財務(wù)管理等人員培訓(xùn);所有生產(chǎn)工人需經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗,并定期進(jìn)行崗位培訓(xùn)和考核。第十三章 項目實(shí)施進(jìn)度安排本項目屬XX省XX家俬有限責(zé)任公司實(shí)施異地技改的項目,為了使該項目能早日建成投產(chǎn)發(fā)揮效益,應(yīng)抓緊項目的初步設(shè)計、施工設(shè)計、設(shè)備訂購、施工、安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)等環(huán)節(jié),盡量縮短項目的建設(shè)周期,提高項目的經(jīng)濟(jì)效益。本項目的擬定建設(shè)周期為1年。施工進(jìn)度安排:2008年8月底前完成項目可行性研究、項目報批手續(xù)、銀行貸款申報、土地征用等前期準(zhǔn)備工作;2008年10月底前完成正負(fù)零一下基礎(chǔ)工程;2009年4月底前完成主要生產(chǎn)車間的建設(shè);2009年6月底前完成產(chǎn)品展示場和管理用房的一樓;2009年7月底前完成產(chǎn)品展示場和管理用房的二樓;2009年8月底前完成產(chǎn)品展示場和管理用房的三樓;2009年3月底前完成設(shè)備的選型購置;2009年6月底前完成生產(chǎn)線的調(diào)試;2009年7月底前完成附屬配套工程,力爭2009年8月將工程交付驗收,做到按期竣工投產(chǎn)。詳見表131。 第十四章 投資估算(1)國家有關(guān)法律、法規(guī),政策批文;(2)《投資項目可行性研究指南》;(3)《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》;(4)工程設(shè)備市場詢價資料;(5)建設(shè)單位提供的與本項目有關(guān)資料。本項目是在XX縣XX工業(yè)園區(qū),;建設(shè)廠房、倉庫、產(chǎn)品展示及管理用房7530平方米。購置相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備80臺套,完善相應(yīng)的安全、環(huán)保等配套改造。建成年產(chǎn)仿古柏木實(shí)木家具1萬套生產(chǎn)線。該項目投資估算包括:土地征用,廠房建設(shè),工藝設(shè)備及安裝,變配電,給排水,消防系統(tǒng),廠區(qū)管網(wǎng),總圖運(yùn)輸,以及相應(yīng)配套的其他工程和費(fèi)用。①固定資產(chǎn)投資經(jīng)測算。其中:土建工程649萬元、%設(shè)備購置安裝358萬元、%、%詳見表141②流動資金對項目投產(chǎn)后的分項流動資金需要金額測算,正常年需流動資金500萬元。其中:第一年達(dá)生產(chǎn)負(fù)荷50%,需流動資金250萬元,第二年達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷80%,需流動資金400萬元,第三年達(dá)到100%生產(chǎn)負(fù)荷,年需流動資金500萬元。詳見表142③總投資經(jīng)測算。其中:、%流動資金500萬元、%詳見表143①固定資產(chǎn)投資按工程進(jìn)度安排、計劃:、占固定資產(chǎn)投資的100%。詳見表143②流動資金按照投產(chǎn)計劃安排,流動資金按生產(chǎn)規(guī)模投入:生產(chǎn)期第一年按50%生產(chǎn)負(fù)荷,需流動資金250萬元,占50%,第二年按80%生產(chǎn)負(fù)荷,增加流動資金150萬元,占30%,生產(chǎn)期第三年新增加流動資金100萬元,占20%(詳見表143)。第十五章 融資方案 本技改項目由XX省XX家俬有限責(zé)任公司按照既有項目法人融資的形式為項目實(shí)施籌集技術(shù)改造所需資金,并依靠技術(shù)改造投資形成的資產(chǎn)和未來的收益、權(quán)益及提供的還款特別資產(chǎn)抵押為順利融資提供保證。,%。(1);(2)申請銀行貸款600萬元,%。流動資金500萬元項目建成投產(chǎn)后,由公司申請中小企業(yè)擔(dān)保貸款解決,%。 ,負(fù)債融資1100萬元、。%。%。要認(rèn)真落實(shí),確保擴(kuò)建工程資金的需要。XX省XX家俬有限責(zé)任公司是XX縣的重點(diǎn)企業(yè),同時也是XX縣唯一的實(shí)木家具加工企業(yè),屬于XX優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的范圍,生產(chǎn)的產(chǎn)品適銷對路,項目實(shí)施后所獲得的收益,能以較快速度償還銀行貸款。第十六章 財務(wù)評價本項目根據(jù)國家《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》要求,并按生產(chǎn)工藝提供的專業(yè)參數(shù)進(jìn)行項目評價。(1)按照國家現(xiàn)行財務(wù)制度的規(guī)定計列各項費(fèi)用: 盈余公積金、公益金分別按利潤的10%和5%計提。(2)稅收政策根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,本項目銷項增值稅稅率17%,原材料進(jìn)項稅率13%。城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加分別按增值稅的7%和3%計算。本項目所得稅稅率為33%。(3)%(4)本項目貼現(xiàn)率取12%,計算期10年。(5)本項目建設(shè)期為一年,投產(chǎn)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷為50%,第二年生產(chǎn)負(fù)荷為80%,第三年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。原材料、輔助材料消耗均根據(jù)工藝專業(yè)提供的參數(shù),并參照相關(guān)企業(yè)目前實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況計算,其各類材料價格按近期市場價及企業(yè)成本價計列。燃料及動力消耗均根據(jù)該企業(yè)實(shí)際情況并參照行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計列。直接工資按人均月工資1800元計算。福利費(fèi)按工資總額的14%計提。,按平均年限法計算折舊,折舊年限為10年,凈殘值取5%, %;(詳見表161)。無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)均按10年分?jǐn)偅ㄔ斠姳?62)。管理費(fèi)用按國家規(guī)定及企業(yè)實(shí)際綜合提?。ㄔ斠姳?63)。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的30%計提。銷售費(fèi)用按銷售收入的3%計提(包括產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi),銷售人員差旅費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),銷售提成費(fèi)等)。財務(wù)費(fèi)用由固定資產(chǎn)貸款利息、流動資金貸款利息構(gòu)成。財務(wù)費(fèi)用計算詳見表164。生產(chǎn)成本估算詳見表165。、稅金及利潤估算該項目產(chǎn)品銷售價格按市場價格結(jié)合企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)成本計算。生產(chǎn)期的年平均銷售收入為6900萬元(詳見表166)。 稅金估算,(詳見表167)。利潤總額從損益表可以看出,(詳見表168)。%,生產(chǎn)經(jīng)營期間的應(yīng)計利息均進(jìn)入財務(wù)費(fèi)用。借款還本付息計算詳見表169。經(jīng)分析測算,該項目達(dá)到正常設(shè)計生產(chǎn)能力時,。根據(jù)以上數(shù)據(jù)分別計算如下指標(biāo):%;%;%。:對計算期內(nèi)各年的資金使用情況進(jìn)行分析、繪制出表1610從表中可見,,(詳見表168)。因此,計算期內(nèi)各年的資金平衡,每年都有盈余資金。,其中實(shí)木浴具1萬套;仿古實(shí)木高組1萬組,仿古實(shí)木床1萬床;。年可實(shí)現(xiàn)銷售收入6900萬元,、,按所得稅率33%計算。詳見表168:本項目的基準(zhǔn)收益率取IC=12%。盈利能力指標(biāo)如下:%(含建設(shè)期),(含建設(shè)期)。(詳見表1611)本項目借款償還資金來源為當(dāng)年未分配利潤及全部折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)用。銀行貸款借款償還期(從借款年算起)為:
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