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養(yǎng)驢基地建設項目可行性研究報告-資料下載頁

2025-04-26 23:49本頁面
  

【正文】 達到生產能力100%,第十二章 財務評價 財務估算 價格預測:考慮到未來市場發(fā)展趨勢,該項目的投入、產出之間的相對價格近幾年變化不會太大,且通貨膨脹同時影響到投入和產出兩個方面。因此,采用的投入、產出價格皆依近期當地市場現(xiàn)行價格和產地銷售價格為基礎進行測算。 財務評價的基礎數據新增銷售收入估算根據項目總體設計方案,計算出項目區(qū)產品產量,項目達到設計生產能力時,每年新增出欄良種驢50頭,每頭以5000元計算,;新增出欄育肥驢100頭,每頭以1500元計算,共計新增收入150萬元;年購銷農戶商品驢1000頭,每頭利潤150元,;。新增產品成本計算(1)飼養(yǎng)費用:主要用于購置基礎母驢、公驢以及育驢的飼草(料)及水、電等費用;(2)人員工資費用;(3)其它直接費用:主要用于疫病防治、人工授精等費用;(4)折舊費及攤銷費:固定資產折舊采用直接法平均計算,驢舍、機械設備折舊按10年計,殘值按原值的5%計算;(5)維修費用:%計算;(6)管理費用:按銷售收入的1%計算;(7)銷售費用:按銷售收入的5%計算?,F(xiàn)金流量表(全部投資) 附表5項目建設期生 產 期 生產負荷(%) 一、現(xiàn)金注入 (一)產品銷售收入 (二)回收固定資產余值(三)回收流動資金二、現(xiàn)金流出 (一)固定資產投資 (二)流動資金(三)經營成本(四)銷售稅金及附加 (五)所得稅三、全部投資凈現(xiàn)金流量()() 四、全部投資累計凈現(xiàn)金流量()()()() 計算指標: 財務凈現(xiàn)值(10%)= 財務內部收益率=27% 投資回收期= 項目建成后,進入穩(wěn)產期(第三年),,。新增產品成本核算表 附表8項目建設期生 產 期12345678910一、生產成本(一)直接材料費燃料動力費用(二)直接工資費(四)制造費用折舊費修理費攤銷費其他二、管理費用三、利息支出四、營銷費用五、總成本費用其中:固定成本六、經營成本 財務評價 財務評價依據(1)《建設項目經濟評價方法與參數》(第二版)國家計委1993年頒發(fā);(2)《農業(yè)項目經濟評價實用手冊》(農業(yè)出版社);(3)項目提供的有關材料、數據。 評價參數(1)項目計算期為8年,建設期1年;(2)項目基準年為2011年;(3)基礎收益率為10%。 利潤及利潤分配依據新增產品銷售收入和總成本費用估算表,編制項目損益表,總成本費用730萬元。公積金和公益金分別按可分配利潤10%和5%提取。 財務盈利能力分析(1)項目盈利能力靜態(tài)分析經計算各項指標如下:%;投資回收期(T)。(2)項目盈利能力分析經計算各項指標如下:財務內部收益率(FIRR):%財務凈現(xiàn)值(Tc=10%)(FNPV):。財務內部收益率高于社會基準收益率,說明項目盈利能力較強,財務凈現(xiàn)值大于零,表明該項目在財務上是可行的。投資回收期優(yōu)于行業(yè)基準回收期,表明項目投資能按時回收。(3)項目投資利潤率分析項目總投資平均利潤額投資利潤率= 100%=%項目投資利潤率高于同行業(yè)平均水平,說明項目和單位投資對國家積累的貢獻水平較高。 敏感性分析為了考察項目的抗風險能力,選擇了影響該項目經濟效益的固定資產、銷售收入、經營成本三項敏感因素變化對財務內部收益率的影響程度進行了分析。分別以固定資產投資、經營成本增加10%和銷售收入減少10%的變化,對財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期的單因素敏感性分析見下表:財務敏感性分析表變 動 因 素影 響 結 果財務凈現(xiàn)值(萬元)內部收益率(%)投資回收期(年)基本方案銷售收入減少10%經營成本增加10%固定資產投資增加10%由上表可以得出,各敏感因素的變化都不同程度地影響財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期,其中銷售收入變化對財務內部收益率,財務凈現(xiàn)值,投資回收期影響最大,其次是經營成本和固定資產投資,但均能滿足財務指標的要求。 盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)按下面公式計算正常年份的盈虧平衡點:固定成本(219) 年銷售收入-年稅金及附加-可變成本(1175) (160) (521)BEP= 100%=%%時,企業(yè)就可保本經營,說明本項目的風險性很小。 財務評價結論從以上財務分析評價可以看出,項目建成后。根據項目盈利能力計算分析,%,高于同行業(yè)水平;%,大于基準收益率;,大于零。,好于行業(yè)水平。財務敏感性分析結果,均能滿足財務各項指標的要求。從敏感性分析和盈虧平衡分析看,項目具有較強的抗風險能力,經濟效益較好,該項目在財務上是可行的。第十三章 結論與建議本項目旨在建設國家級驢生產繁育基地,推進毛驢養(yǎng)殖,以此帶動項目區(qū)現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)結構調整,發(fā)展畜牧業(yè),建設新農村,幫助農民致富奔小康。該項目目標明確,符合國家相關政策。項目以玉米秸稈、紫花苜蓿、谷草為主要飼料,生產養(yǎng)殖有可靠的物質基礎;產品銷售市場廣闊,交通方便,電力、通訊等基礎設施完備。項目建設符合國家實施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略方針,有利于改善生態(tài)環(huán)境,有利于畜牧業(yè)生產方式的轉變,有利于農業(yè)產業(yè)結構的調整。項目的立項實施將明顯提高驢的養(yǎng)殖水平,加快農牧業(yè)發(fā)展,增加農民收入,提高人民生活水平,促進和諧社會的建設,其經濟效益、社會效益和生態(tài)效益都是非常顯著的。綜上所述,本項目建設的可行性依據是充分的,建設的環(huán)境條件完全具備,建議盡快立項付諸實施。32
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