【總結(jié)】117施工項目審計管理辦法第一章總則第一條為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的需要,規(guī)范和加強施工項目的審計工作,確保企業(yè)效益真實,提高盈利水平,特制定本辦法。第二條本辦法依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》、《施工企業(yè)會計制度》、北京市有關(guān)規(guī)定及《北京建工集團有限責任公司施工項目管理指導意見》制定。
2024-12-01 08:57
【總結(jié)】合同審計管理辦法AW-SJ01-02****實業(yè)集團有限公司合同審計管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司合同審計工作,加強風險防范,維護公司合法權(quán)益,根據(jù)《**集團內(nèi)部審計制度》以及《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)
2025-04-16 08:58
【總結(jié)】BY/××××—××××QB2011-05-04YYYY-MM-DD發(fā)布2011-05-05YYYY-MM-DD實施北京市煙草專賣局(公司)發(fā)布內(nèi)部審計責任追究管理辦法QG/(A)-2011Q×
2025-04-15 22:42
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計管理辦法[大全] 公司規(guī)章制度 內(nèi)部審計管理辦法 公司規(guī)章制度 (二)參與優(yōu)化公司各項業(yè)務(wù)流程,并對流程各環(huán)節(jié)進行檢查和監(jiān)督。 (三)經(jīng)理級以上(含經(jīng)理級)及重要崗位的人員任...
2025-09-29 22:03
【總結(jié)】xx集團有限公司 物資采購審計管理辦法 第一章 總則 第一條 為了強化公司物資管理,規(guī)范物資采購行為,控制物資采購價格,在保證質(zhì)量的前提下降低采購成本,維護公司的合法權(quán)益,特制訂本辦法。 ...
2025-09-30 05:55
【總結(jié)】第一篇:全面預算審計管理辦法 審計企業(yè)的預算編制和執(zhí)行 一是預算管理是否針對企業(yè)當前內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境與條件,制定年度工作計劃的最高指導原則,并使各部門在編制預算時予以遵守。 二是預算編制是否符合企業(yè)...
2025-11-05 18:04
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部審計監(jiān)察管理辦法 內(nèi)部審計監(jiān)察管理辦法 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范公司內(nèi)部審計監(jiān)察工作,提高審計監(jiān)察工作質(zhì)量,促進公司發(fā)展,根據(jù)《審計法》、《行政監(jiān)察法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審...
2025-11-05 18:08
【總結(jié)】第一篇:中國農(nóng)業(yè)銀行審計業(yè)務(wù)管理辦法 中國農(nóng)業(yè)銀行審計業(yè)務(wù)管理辦法 (目錄) 第一章總則 第二章審計對象和依據(jù)第三章審計方式和方法第四章審計業(yè)務(wù)一般規(guī)定第五章審計業(yè)務(wù)范圍第六章審計業(yè)務(wù)質(zhì)量控制...
2025-10-25 23:20
【總結(jié)】審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)信息來源:作者:發(fā)布日期:2008/9/1814:54:30瀏覽次數(shù):411文字大小:大中小審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)(2004年2月10日中華人民共和國審計署令第6號發(fā)布??自2004年4月1日起施行)第一章?總?則第一條?為了規(guī)范審計行為,提高審計質(zhì)量,明確審計
2025-04-17 12:01
【總結(jié)】銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法第一章 總 則 第一條 為加強銀行卡業(yè)務(wù)的管理,防范銀行卡業(yè)務(wù)風險,維護商業(yè)銀行、持卡人、特約單位及其他當事人的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國外匯管理條例》及有關(guān)行政法規(guī)制訂本辦法。 第二條 本辦法所稱銀行卡,是指由商業(yè)銀行(含郵政金融機構(gòu),下同)向社會發(fā)行的具有消費信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、
2025-04-12 09:01
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632內(nèi)部控制審計管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范成都遠鴻集團公司(以下簡稱“集團公司”)及各子公司內(nèi)部控制審計監(jiān)督工作,保證審計質(zhì)量,制定本管理辦法。第二條本管理辦法所稱內(nèi)部控制,是指集團公司及控股子公司為保護財產(chǎn)安全和完整,確保會計數(shù)據(jù)真實可靠,提高工作效率和質(zhì)量,保證經(jīng)營方針和目標的實現(xiàn),而對經(jīng)濟活
2025-08-24 15:25
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632計算機輔助審計管理辦法第一條為了規(guī)范計算機輔助審計,全面提升審計工作質(zhì)量和審計手段現(xiàn)代化水平,根據(jù)《國家審計基本準則》和山東省人民政府辦公廳魯政辦發(fā)〔2002〕10號《關(guān)于貫徹國辦發(fā)〔2001〕88號文件利用計算機信息系統(tǒng)開展審計工作有關(guān)問題的通知的要求,制定本辦法。第二條本辦法所稱計算機輔
2025-08-23 16:57
【總結(jié)】目錄內(nèi)部會計控制制度(一)貨幣資金內(nèi)部控制制度貨幣資金管理制度4-8現(xiàn)金管理制度9-12支票及印章的管理制度
2025-04-18 05:05
【總結(jié)】1/154門店審計稽核CHAIN-STOREAUDITING辦法及標準METHODANDSTANDARDSXXXX有限公司1/154前言財務(wù)審計和門店稽核工作對公司連鎖門店有效穩(wěn)健經(jīng)營起著至關(guān)重要的作用。隨著公司規(guī)模不斷擴大、門店數(shù)量越來越多,財務(wù)管理和門店運營等經(jīng)營程序和衍生的工作方式越來越復雜,經(jīng)營風險隨之加大。過
2025-04-15 22:27
【總結(jié)】某鋼鐵集團審計制度匯編目錄某公司內(nèi)部審計管理辦法...............................................................2審計工作程序.................................................................................
2025-09-03 08:33