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正文內(nèi)容

iso9001品質(zhì)管理手冊說明-資料下載頁

2025-04-12 00:21本頁面
  

【正文】 文 件 編 號(hào)HYQM13頁次22/26版次A產(chǎn) 品 的 實(shí) 現(xiàn)4 相關(guān)文件: 采購控制程序 (HYQP08) 與顧客有關(guān)過程控制程序 ( HYQP06) 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序 ( HYQP13) 監(jiān)視和測量裝置控制程序 (HYQP10) 生產(chǎn)過程控制程序 (HYQP09) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)程序 ( HYQP07) HUIYE文 件 編 號(hào)HYQM14頁次23/26版次A測 量 分 析 改 進(jìn)1 目的:規(guī)劃測量、分析和改進(jìn)相關(guān)的質(zhì)量系統(tǒng),持續(xù)生產(chǎn)客戶非常滿意的產(chǎn)品。2 范圍:包括產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理系統(tǒng)的測量、分析及改善活動(dòng)的系統(tǒng)規(guī)劃。3 作業(yè)內(nèi)容: 策劃:公司管理層規(guī)定、策劃并實(shí)施所需的測量、監(jiān)控活動(dòng),以確保符合規(guī)定要求和獲得改進(jìn),且應(yīng)包括確定需求、使用場合,相應(yīng)的方法包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 測量和監(jiān)控 顧客滿意度測量和監(jiān)控:(參照《客戶滿意度測量程序》)業(yè)務(wù)部每定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查,并對其結(jié)果總結(jié)及分析,作為客戶對本公司各項(xiàng)管理的衡量指標(biāo)之一。 業(yè)務(wù)部在調(diào)查前要填寫調(diào)查計(jì)劃,交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 調(diào)查可采用走訪、傳真、EMAIL或電話詢問等方式進(jìn)行,結(jié)果記錄在“客戶滿意度調(diào)查表”中。 業(yè)務(wù)部對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),必要時(shí)應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行處理,并將信息反饋給顧客。 內(nèi)部審核:建立《內(nèi)部審核管理程序》,內(nèi)容包括: 依據(jù)審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性,及以往評審等因素,本公司規(guī)定每年一次進(jìn)行定期審核,另依據(jù)客戶投訴情況,總經(jīng)理或管理代表指示執(zhí)行不定期內(nèi)部審核,并規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 審核由被審核工作無關(guān)的人員進(jìn)行。 規(guī)定實(shí)施審核的責(zé)任和要求,以確保審核的獨(dú)立性,記錄結(jié)果向管理層報(bào)告。 管理層對于評審中發(fā)現(xiàn)的問題要求相關(guān)部門及時(shí)采取糾正措施。 審核組長指派審核員跟蹤糾正措施的實(shí)施并確認(rèn)。HUIYE文 件 編 號(hào)HYQM14頁次24/26版次A測 量 分 析 改 進(jìn) 質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)控和測量。 通過日常工作中各項(xiàng)報(bào)表的審核、批準(zhǔn),以及QC的巡查,對過程進(jìn)行監(jiān)控。 通過統(tǒng)計(jì)分析、評定質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成率,來監(jiān)控和測量各重要過程的能力。 對過程計(jì)劃達(dá)成能力的控制,依相關(guān)程序文件規(guī)定執(zhí)行. 對質(zhì)量管理體系過程監(jiān)控和測量實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問題依《糾正與預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控: QC/QA根據(jù)《來料檢查品質(zhì)計(jì)劃》和《最終檢查品質(zhì)計(jì)劃》對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程中的自檢。 除非得到客戶的批準(zhǔn),產(chǎn)品應(yīng)于所有規(guī)定完成后才可交付給客戶。 不合格品的控制:建立《不合格品控制程序》程序內(nèi)容應(yīng)包括: 識(shí)別和控制進(jìn)料、制程、成品、客戶退貨品等不合格品,以防止非預(yù)期使用或交付。 規(guī)定對于不合格品修正后,再次確認(rèn)其符合性的管理要求。 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或使用時(shí)才發(fā)現(xiàn),相關(guān)部門對不合格后果應(yīng)采取適當(dāng)措施。 應(yīng)要求報(bào)告不符合產(chǎn)品的建議糾正措施,以便使客戶最終讓步接受。 規(guī)定對于質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的客戶或認(rèn)證機(jī)構(gòu)的不符合事項(xiàng)的處理權(quán)責(zé)。 數(shù)據(jù)分析: 應(yīng)利用各個(gè)過程獲得的記錄和數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,發(fā)現(xiàn)問題、找出原因以便進(jìn)行糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn): 分析內(nèi)容至少包括:A) 客戶滿意度情況 – 市場部在每次客戶滿意度調(diào)查結(jié)束后進(jìn)行B) 產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢 – 品管部利用推移圖、質(zhì)量報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。C) 供應(yīng)商狀況 參照《采購管理程序》D) 質(zhì)量目標(biāo) – 各部門每個(gè)月統(tǒng)計(jì)分析本部門目標(biāo)達(dá)成狀況。HUIYE文 件 編 號(hào)HYQM14頁次25/26版次A測 量 分 析 改 進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司要通過以下措施對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)A) 定期評審質(zhì)量方針,并進(jìn)行必要的修定;B) 制定、監(jiān)控和定期評審質(zhì)量目標(biāo),可以時(shí)修訂提高目標(biāo)值;C) 對內(nèi)/外部審核的結(jié)果進(jìn)行跟蹤處理;D) 進(jìn)行資料分析,根據(jù)結(jié)果實(shí)施改進(jìn)措施;E) 采取有效的糾正和預(yù)防措施;F) 進(jìn)行管理評審,根據(jù)輸出實(shí)施改進(jìn)措施;必要時(shí),可根據(jù)上述工作的結(jié)果制定“專案改善計(jì)劃”并實(shí)施,參閱《糾正與預(yù)防措施程序》。 糾正措施與預(yù)防措施(參考《糾正與預(yù)防措施程序》) 實(shí)施糾正與預(yù)防措施,消除存在的或潛在的不合格,相關(guān)措施應(yīng)與遇到的問題相適應(yīng)。 識(shí)別顯著或潛在的不合格及原因(包括客戶投訴)。 評估和確定所需的糾正或預(yù)防措施,并確保其實(shí)施。 記錄實(shí)施糾正或預(yù)防的措施執(zhí)行情況。 評審采取的糾正或預(yù)防措施的有效4 相關(guān)文件: 內(nèi)部審核管理程序 (HYQP12) 不合格品控制程序 (HYQP14) 糾正與預(yù)防措施程序 (HYQP15) 客戶滿意度測量程序 (HYQP11)5 附件:無KEYSTONE文 件 編 號(hào)KEQM15頁次26/26版次A修訂日期修訂頁次修訂內(nèi)容版本(次)變更修訂人批準(zhǔn)手 冊 修 訂 履 歷27 / 27
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