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正文內(nèi)容

股份公司管理制度-資料下載頁

2025-08-30 10:47本頁面

【導(dǎo)讀】和控制,確保子公司規(guī)范、高效、有序的運(yùn)作,切實(shí)保護(hù)投資者利益,市公司內(nèi)部控制指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,發(fā)展規(guī)劃,遵守公司的各項(xiàng)制度,保證公司在重大事件上的知情權(quán)。其他法律文件對上市公司子公司有特殊規(guī)定的,從其規(guī)定。過其他安排能夠?qū)嶋H控制控股子公司的董事會。定的范圍內(nèi)行使職責(zé)。同時(shí),負(fù)有對控股子公司指導(dǎo)、監(jiān)督和相關(guān)服務(wù)的義務(wù)。按照權(quán)限將重大事項(xiàng)報(bào)公司董事會或股東大會審議。司的相關(guān)規(guī)定履行一定的審批程序。上市規(guī)則》的要求。部報(bào)告制度》,在信息披露前,應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi),不得泄漏內(nèi)幕信息,不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或操縱股票交易價(jià)格。第25條對子公司內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司《內(nèi)部審計(jì)制度》確定。應(yīng)當(dāng)給予主動(dòng)配合。第27條公司內(nèi)部審計(jì)制度適用于子公司內(nèi)部審計(jì)。第28條本制度自公司總經(jīng)理辦公會審議通過后生效,修改時(shí)亦同。

  

【正文】 并向其提供信息披露所需要的資料。 第 23條 子 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他知情人 應(yīng)當(dāng)遵守《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》, 在信息披露前,應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi),不得泄漏內(nèi)幕信息,不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或操縱股票交易價(jià)格。 第五章 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督 第 24條 公司 每年至少一次實(shí)施對子公司的審計(jì)監(jiān)督,并可根據(jù)需要不定期對子公司進(jìn)行審計(jì)。 第 25條 對子公司 內(nèi)部審計(jì) 的 內(nèi)容 應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司《內(nèi)部審計(jì)制度》確定。 第 26條 子 公司在接到審計(jì)通知后,應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備,并在審計(jì)過程中應(yīng)當(dāng)給予主動(dòng)配合。 第 27條 公司內(nèi)部審計(jì)制度適用于子公司內(nèi)部審計(jì)。 第六章 附則 第 28條 本制度自 公司總經(jīng)理辦公會審議 通過后生效,修改時(shí)亦同。 XXXXXXX 股份有限公司 2020 年 1 月
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