【總結(jié)】?jī)?nèi)部審計(jì)管理辦法第一章總則第一條為了實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作法制化、管理辦法化、規(guī)范化,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和審計(jì)署《關(guān)于實(shí)施審計(jì)工作管理辦法的若干規(guī)定》,結(jié)合成都遠(yuǎn)鴻集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”)的實(shí)際情況,制定本管理辦法。第二條本管理辦法是集團(tuán)公司審計(jì)中心對(duì)子公司辦理審計(jì)事項(xiàng)的準(zhǔn)則,審計(jì)人員必須遵循本管理辦法。本管理辦法的內(nèi)容包括審計(jì)的任務(wù)、范圍、權(quán)限以及審計(jì)人員對(duì)子公司在
2025-04-18 04:00
【總結(jié)】神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十五章行政管理索引號(hào)行政管理002第一節(jié)公文管理主題版本號(hào)生效日期修改日期編制單位核準(zhǔn)者12020/4/1收文管理作廢日期作廢執(zhí)行人15-1-2-1收文管理1范圍適用于公司
2025-08-08 14:12
【總結(jié)】審計(jì)廳審計(jì)項(xiàng)目管理辦法第一條為了加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制,規(guī)范審計(jì)項(xiàng)目審理工作,根據(jù)《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》和《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》及其他有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我局實(shí)際,制定本辦法。第二條本辦法適用于區(qū)審計(jì)局直接實(shí)施完成的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。第三條本辦法所稱審理,是指法制科依據(jù)審計(jì)法和審計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定,對(duì)業(yè)務(wù)科室提交的反映審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目過(guò)程和結(jié)果的相關(guān)資料進(jìn)行審查、修改的行為。第四條
2025-04-17 05:45
【總結(jié)】、資產(chǎn)控制制度原則第一條第二條第三條第四條第五條第六條應(yīng)盡可能以支票支付,支票的簽發(fā)與保管,皆應(yīng)有嚴(yán)密的控制。第七條第八條有關(guān)現(xiàn)金、存貨或其他第九條第十條第十一條第十二條存于內(nèi)部保險(xiǎn)箱或銀行保管箱的有價(jià)證券等貴重物品,應(yīng)由二人以上共同第十
2025-04-23 03:14
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審計(jì)管理辦法(2013年10月9日印發(fā))第一章總則第一條為進(jìn)一步完善集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制體系,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,提高審計(jì)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《##公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,制定本辦法。第二條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)依法依規(guī)審計(jì)、實(shí)事求是、客觀公正、保守秘密。任何單位和個(gè)人不得阻撓內(nèi)
2025-04-12 12:03
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632審計(jì)法律部管理變革參閱文件之十一首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)復(fù)核工作管理辦法第一條為了規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)復(fù)核工作,保證審計(jì)工作質(zhì)量,根據(jù)《北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,制定本辦法。第二條本辦法所稱審計(jì)復(fù)核,是指集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或者專(zhuān)職復(fù)核人員對(duì)審計(jì)組提交的審計(jì)意見(jiàn)書(shū)、審
2025-08-23 05:28
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632審計(jì)法律部管理變革參閱文件之七首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法第一條為了規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)檔案的管理工作,保證內(nèi)部審計(jì)檔案的質(zhì)量,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)檔案的作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和《北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,制定本辦法。第二條本辦法所稱內(nèi)部審計(jì)檔
2025-08-23 05:31
【總結(jié)】中國(guó)最大的管理資源中心第1頁(yè)共
2025-05-26 14:29
2025-05-26 14:26
【總結(jié)】XX有限公司營(yíng)銷(xiāo)人員管理制度編碼DD01第1頁(yè)制定部門(mén)銷(xiāo)售部制定日期2020年4月9日版本1.0文件更改記錄序號(hào)更改單號(hào)更改頁(yè)次有效版本更改人生效日期
2025-08-04 08:30
【總結(jié)】安徽省審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)管理辦法目錄第一章總則第二章審計(jì)計(jì)劃第三章審計(jì)實(shí)施第一節(jié)審計(jì)組和審計(jì)通知書(shū)第二節(jié)調(diào)查了解和審計(jì)實(shí)施方案第三節(jié)審計(jì)證據(jù)和審計(jì)工作底稿第四節(jié)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)第四章審計(jì)報(bào)告第一節(jié)審計(jì)報(bào)告的形式和內(nèi)容
2025-04-18 22:36
【總結(jié)】:編號(hào):制定:人事培訓(xùn)部批準(zhǔn):總經(jīng)理目的(PURPOSE):建立和合理而公正的薪資制度,以利于調(diào)動(dòng)員工的工作積極性。政策與程序(POLICYamp。PROCEDURES):1.薪資構(gòu)成員工的新資由月薪及年終雙薪(年終分紅)構(gòu)成。月薪=標(biāo)準(zhǔn)工資+獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)工資=基本工資+福利津貼+崗位工資
2025-04-23 05:36
【總結(jié)】母子公司管控體系制度匯編之五寧波天漢控股集團(tuán)股份有限公司審計(jì)稽核管控制度與操作流程服務(wù)單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年八月目錄第一部分管控制度 3內(nèi)部審計(jì)管理制度 3第一章總則 3第二章審計(jì)準(zhǔn)備 4第三章審計(jì)實(shí)施 6第四章審計(jì)終結(jié) 9
2025-04-18 22:16
【總結(jié)】?jī)?nèi)部審計(jì)管理辦法第一章總則第一條為了實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作法制化、管理辦法化、規(guī)范化,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和審計(jì)署《關(guān)于實(shí)施審計(jì)工作管理辦法的若干規(guī)定》,結(jié)合XX公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)實(shí)際情況,制定本管理辦法。第二條本管理辦法是公司審計(jì)部對(duì)分公司及子公司辦理審計(jì)事項(xiàng)的準(zhǔn)則,審計(jì)人員必須遵循本管理辦法。本管理辦法的內(nèi)容包括審計(jì)的任務(wù)、范圍、權(quán)限以及審計(jì)人員對(duì)分公司及子公司在實(shí)
2025-04-13 00:03
【總結(jié)】安徽省審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)管理辦法目錄第一章總則第二章審計(jì)計(jì)劃第三章審計(jì)實(shí)施第一節(jié)審計(jì)組和審計(jì)通知書(shū)第二節(jié)調(diào)查了解和審計(jì)實(shí)施方案第三節(jié)審計(jì)證據(jù)和審計(jì)工作底稿第四節(jié)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)第四章審計(jì)報(bào)告第一節(jié)審計(jì)報(bào)告的形式和