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淺談會計內(nèi)部控制制度的建立原則和方法-資料下載頁

2025-04-24 15:35本頁面
  

【正文】 行復(fù)核。要稽核商品進(jìn)出庫手續(xù) ,特別注意賬證、賬賬、賬表的數(shù)字勾稽關(guān)系 ,要做到核對無誤、萬無一失。 1建立費(fèi)用支出管理制度。費(fèi)用支出制度要本著需要、節(jié)約、合理的原則制定 ,范圍要廣要全。單位需要支出的經(jīng)營和管理DOC 格式 論文 ,方便 您的 復(fù)制修改刪減 費(fèi)用 ,如差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)、水電費(fèi)等 ,要有相應(yīng)的管理制度。制度中要明確相應(yīng)的審批人員、審批權(quán)限、審批程序、報銷程序及責(zé)任等。 1建立會計報表及財務(wù)分析制度。要按照國家有關(guān)規(guī)定 ,正確及時編制會計報表 、會計報表附注及說明書等 ,要明確編制會計報表的責(zé)任人、獎懲辦法及上報范圍等。同時 ,要制定財務(wù)分析制度 ,主要包括編寫財務(wù)分析的責(zé)任人、分析的時間、方式、內(nèi)容和方法及上報范圍等。 1建立會計檔案管理制度。會計檔案的內(nèi)容包括賬簿、憑證、報表、對賬單等會計資料。會計檔案要由專人管理 ,會計資料的歸檔、調(diào)閱、銷毀等要有明確的管理制度。 1建立內(nèi)部審計制度。內(nèi)部審計有助于單位發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中存在的問題 ,對促進(jìn)單位依法經(jīng)營 ,提高會計信息質(zhì)量有十分重要的作用。所以 ,各單位一定要重視內(nèi)部審 計工作 ,要配備專職內(nèi)審人員 ,定期或不定期地對本單位的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計。對審計程序、審計方法、審計范圍、審計人員職責(zé)等要有明確的制度規(guī)定。 參考文獻(xiàn) : [1]財政監(jiān)督檢查法規(guī)資料匯編 202 6 中國財政經(jīng)濟(jì)出版社 [2]企業(yè)會計準(zhǔn)則 202 4 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 [3]翟志華怎樣建立完善的內(nèi)控制度 中國財經(jīng)報 DOC 格式 論文 ,方便 您的 復(fù)制修改刪減
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