【總結】質量管理體系審核通用檢查表(各部門)受審核部門:深圳市米果科技有限公司編制人/日期:徐祖寧批準人/日期:審核準則:ISO9001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員:ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查總則◆組織是否有文化的質量管理體系?相關文件是否齊
2025-06-30 21:34
【總結】內(nèi)審檢查表NO:01審核部門總經(jīng)理、管代條款檢查內(nèi)容審核結果判定不合格記錄與總經(jīng)理交談、了解企業(yè)質量管理體系有哪些過程??以何種方式傳達滿足顧客要求
2025-05-13 13:14
【總結】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內(nèi)部質量審核查檢表依據(jù)文件標準QP740100被稽核部門采購組主任稽核員稽核員被稽
2025-05-28 21:35
【總結】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內(nèi)部質量審核查檢表依據(jù)文件標準QM010000受審部門計量審核組長審核員受審核部門主
2025-05-28 21:36
【總結】內(nèi)部質量管理體系審核檢查表(注:加黑字體為IRIS增加要求)過程名稱產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、項目管理★頁次共頁第頁受審部門/代表序號審核內(nèi)容審核記錄依據(jù)IRIS標準手冊程序
2024-08-18 23:39
【總結】內(nèi)部審核資料(年)1.年度內(nèi)審計劃2.內(nèi)審實施計劃3.內(nèi)審檢查記錄表4.不符合項報告(包括糾正措施及驗證)5.不符合項分布表6.內(nèi)審報告7.首、末次會議簽到表年度內(nèi)審計劃編號:No:2012-01審核目的
2024-08-14 03:09
【總結】內(nèi)審檢查表ZG/JL-BGS-02序號:SJ-2016-01受審核部門領導層(總經(jīng)理、管理者代表)部門負責人周寧康內(nèi)審員段太建審核時間2016-05-11
2025-06-30 21:37
【總結】內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:001部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質量管理體系并加以實施和保持下去?2.請總經(jīng)理談談,為使公司質量管理體系正常運作,本公司建立了哪幾個大的過程?3.公司確定了什么準則和方法
2025-06-30 19:10
【總結】....條款回顧內(nèi)容回顧方法回顧記錄或結果
2025-06-30 16:29
【總結】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內(nèi)部質量審核查檢表依據(jù)文件標準被稽核部門主任稽核員稽核員被稽核部門主管注意事項
2025-05-28 21:38
【總結】表格編號:FM820202Rev01部門管理部存檔編號GLB20xx0115-5日期20xx-01-15共3頁第1頁內(nèi)部質量審核查檢表依據(jù)文件標準QP730100受審部門工
2025-05-28 21:39
【總結】:62編號:頁碼:管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門:行政部接待人:陳維慶日期:.有關標準或手冊條款問題檢查的憑證事實記錄第一部分:ISO9001條款
2024-08-31 11:15
【總結】 被審核部門條款審核涉及條款審核要點審核結果審核員質量領導小組*00501企業(yè)應當依據(jù)有關法律法規(guī)及本規(guī)范的要求建立質量管理體系,確定質量方針,制定質量管理體系文件,開展質量策劃、質量控制、質量保證、質量改進和質量風險管理等活動。質量管理體系是否覆蓋規(guī)范所要求的各個環(huán)節(jié)、各個部門及崗位是否對質量管理活動的過程
2025-06-29 02:24
【總結】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內(nèi)部質量審核查檢表依據(jù)文件標準QM010000受審部門倉庫審核組長審核員受審部門主
【總結】常州XX服裝有限公司-環(huán)境內(nèi)審檢查表受審核部門管理層審核日期2017年8月25日審核員審核準則環(huán)境管理體系文件、適用法律法規(guī)符合說明“√”符合;“?”觀察項;“△”一般不符合;
2024-08-08 00:02