【摘要】第1頁共6頁體系審核檢查表編號:審核過程名稱基礎設施/APQP/生產(chǎn)提供/工裝/設備/生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品防護涉及標準條
2025-01-22 09:16
【摘要】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標準QM010000受審部門管理者代表主任審核員審核員受審
2025-06-22 21:37
【摘要】:審核員:受審核部門:部門接待人員:審核日期:標準條款審核要點及方法客觀證據(jù)評定4.1總要求
2024-08-14 20:50
【摘要】中國管理咨詢網(wǎng)中國管理咨詢網(wǎng)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃編號:審核目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效的保持、實施和改進。審核范圍質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門審核依據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001:20xx質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系其他文件審核人員A:馬金貞
2025-07-08 20:19
【摘要】內(nèi)審檢查表實例以下設計了10份檢查表,為了節(jié)省篇幅,只在“品管部審核檢查表”中設置了“檢查結果記錄”一欄,并使用了規(guī)范格式。內(nèi)部審核檢查表NO:受審部門:品管部編制/日期:審定/日期:序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢驗結果記錄1,實
2024-08-17 17:55
【摘要】質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理體系審核通用檢查表受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:審核準則:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,F(xiàn)SSC22000,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員:一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14
2025-07-16 01:54
【摘要】Q質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號:?頁碼:受審部門最高管理者接待人審核日期相關文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價1.1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊中闡明?
2025-07-15 20:34
【摘要】質(zhì)量管理內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:001部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實施和保持下去?2.請總經(jīng)理談談,為使公司質(zhì)量管理體系正常運作,本公司建立了哪幾個大的過程?3.公司確定了什么準
2025-07-16 00:14
【摘要】表格編號:FM820202Rev01部門P存檔編號日期共3頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標準QM010000受審部門生產(chǎn)部審核組長審核員受
【摘要】質(zhì)量管理體系審核通用檢查表(各部門)受審核部門:深圳市米果科技有限公司編制人/日期:徐祖寧批準人/日期:審核準則:ISO9001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員:ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查總則◆組織是否有文化的質(zhì)量管理體系?相關文件是否齊
2025-07-15 21:34
【摘要】內(nèi)審檢查表NO:01審核部門總經(jīng)理、管代條款檢查內(nèi)容審核結果判定不合格記錄與總經(jīng)理交談、了解企業(yè)質(zhì)量管理體系有哪些過程??以何種方式傳達滿足顧客要求
2025-06-02 13:14
【摘要】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標準QP740100被稽核部門采購組主任稽核員稽核員被稽
2025-06-22 21:35
【摘要】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表依據(jù)文件標準QM010000受審部門計量審核組長審核員受審核部門主
2025-06-22 21:36
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表(注:加黑字體為IRIS增加要求)過程名稱產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、項目管理★頁次共頁第頁受審部門/代表序號審核內(nèi)容審核記錄依據(jù)IRIS標準手冊程序
2024-08-28 23:39
【摘要】內(nèi)部審核資料(年)1.年度內(nèi)審計劃2.內(nèi)審實施計劃3.內(nèi)審檢查記錄表4.不符合項報告(包括糾正措施及驗證)5.不符合項分布表6.內(nèi)審報告7.首、末次會議簽到表年度內(nèi)審計劃編號:No:2012-01審核目的
2024-08-24 03:09