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正文內(nèi)容

4內(nèi)部審計在企業(yè)信用管理工作中的影響(編輯修改稿)

2025-08-27 03:37 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 實(shí)施過程與初期計劃標(biāo)準(zhǔn)不一致時需要分兩步走。第一步,對照當(dāng)前環(huán)境分析初期標(biāo)準(zhǔn)是否需要改定;第二步,如果初期標(biāo)準(zhǔn)無誤,則控制當(dāng)下活動,使之按照初期信用標(biāo)準(zhǔn)工作??梢?,信用管理工作與企業(yè)內(nèi)部審計工作存在諸多相容點(diǎn),內(nèi)部審計對企業(yè)信用管理工作能夠產(chǎn)生積極的影響。 二、完善內(nèi)部審計在企業(yè)信用管理方面的應(yīng)用 第 4 頁 共 7 頁 目前,很多企業(yè)都在開展信用管理工作,把信用管理作為企業(yè)管理的重要組成內(nèi)容。那么,以往的內(nèi)部審計流程也需要完善以適應(yīng)企業(yè)信用管理工作的開展。內(nèi)部審計的完善需要從框架、流程、制度全 面改進(jìn),把信用管理工作與企業(yè)內(nèi)部審計緊密結(jié)合??蚣? 內(nèi)部審計框架中把信用組織架構(gòu)審計納入企業(yè)環(huán)境審計的內(nèi)容,包括信用管理機(jī)構(gòu)、信用工作人員的素質(zhì)、信用預(yù)算、信用控制方式的選擇等,通過會計審計對信用管理工作中的授信工作進(jìn)行審計,對授信過程依次進(jìn)行風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險報告,把企業(yè)交易風(fēng)險降到最低。通過應(yīng)收賬款審計評估企業(yè)的應(yīng)收賬款管理現(xiàn)狀,是后續(xù)信用管理工作中應(yīng)收賬款管理順利開展的保障。內(nèi)部審計對信用征信環(huán)節(jié)獲得的信息進(jìn)行評估、審計,保證信息的可靠性。 (二)流程 內(nèi)部審計可以 貫穿在信用管理工作中,針對信用管理工作的內(nèi)部審計流程如圖 2 所示。信用工作從信用調(diào)查為起點(diǎn),根據(jù)信用調(diào)查結(jié)果制定信用管理實(shí)施方案并選出最優(yōu)方案,制定計劃開始組織準(zhǔn)備,內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)制定審計計劃,開展審計工作進(jìn)行風(fēng)險評估,最終出具信用工作審計報告。該審計工作基于事件重復(fù)循環(huán)進(jìn)行,根據(jù)不同的信用工作事件,開展審計與信用工作的相容流程。 第 5 頁 共 7 頁
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