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4內部審計在企業(yè)信用管理工作中的影響(編輯修改稿)

2024-08-27 03:37 本頁面
 

【文章內容簡介】 實施過程與初期計劃標準不一致時需要分兩步走。第一步,對照當前環(huán)境分析初期標準是否需要改定;第二步,如果初期標準無誤,則控制當下活動,使之按照初期信用標準工作??梢姡庞霉芾砉ぷ髋c企業(yè)內部審計工作存在諸多相容點,內部審計對企業(yè)信用管理工作能夠產生積極的影響。 二、完善內部審計在企業(yè)信用管理方面的應用 第 4 頁 共 7 頁 目前,很多企業(yè)都在開展信用管理工作,把信用管理作為企業(yè)管理的重要組成內容。那么,以往的內部審計流程也需要完善以適應企業(yè)信用管理工作的開展。內部審計的完善需要從框架、流程、制度全 面改進,把信用管理工作與企業(yè)內部審計緊密結合??蚣? 內部審計框架中把信用組織架構審計納入企業(yè)環(huán)境審計的內容,包括信用管理機構、信用工作人員的素質、信用預算、信用控制方式的選擇等,通過會計審計對信用管理工作中的授信工作進行審計,對授信過程依次進行風險識別、風險評估、風險報告,把企業(yè)交易風險降到最低。通過應收賬款審計評估企業(yè)的應收賬款管理現(xiàn)狀,是后續(xù)信用管理工作中應收賬款管理順利開展的保障。內部審計對信用征信環(huán)節(jié)獲得的信息進行評估、審計,保證信息的可靠性。 (二)流程 內部審計可以 貫穿在信用管理工作中,針對信用管理工作的內部審計流程如圖 2 所示。信用工作從信用調查為起點,根據(jù)信用調查結果制定信用管理實施方案并選出最優(yōu)方案,制定計劃開始組織準備,內部審計機構制定審計計劃,開展審計工作進行風險評估,最終出具信用工作審計報告。該審計工作基于事件重復循環(huán)進行,根據(jù)不同的信用工作事件,開展審計與信用工作的相容流程。 第 5 頁 共 7 頁
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