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正文內(nèi)容

3關(guān)于審計整改報告制度的思考(編輯修改稿)

2025-08-26 14:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 遍性、傾向性以及產(chǎn)生問題的苗頭進行認真分析研究,有針對性地制定或者完善相應(yīng)的規(guī)章制度,從根本上防止和遏制違反財經(jīng)法規(guī)行為的發(fā)生。 四是有利于促進審計機關(guān)提高依法行政水平和審計工作質(zhì)量。審計機關(guān)提出的審計意見和建議必須事實清楚,定性準確,具有可操作性;還要求審計機關(guān)轉(zhuǎn)變作風(fēng),在審計整改期間,積極主動與被審計單位溝通協(xié)調(diào),實行審計回訪制度和延伸調(diào)查制度,必要時,對有些單位進行后續(xù)審計,檢查審計整改效果。 實施審計整改報告制度需要把握的環(huán)節(jié) 審計整改報 告制度是一個系統(tǒng)工程,需要把握好幾個環(huán)節(jié)。 時間要求要明確。審計整改報告制度要求被審計單位在審計決定生效之日起 15 日內(nèi)將審計責(zé)任落實情況和整改工作方案報送審計部門,必須明確審計整改責(zé)任人、落實審計決定的計劃、采納審計建議和意見的方案;被
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