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正文內(nèi)容

3會計內(nèi)部稽核制度范文(編輯修改稿)

2025-08-16 00:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 常會計核算工作中出現(xiàn)的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者制止,以提高會計核算工作的質(zhì)量。會計稽核是會計工作的重要內(nèi)容,也是規(guī)范會計行為、提高會計資料質(zhì)量的重要保證。 第二章稽核的內(nèi)容 第三條負(fù)責(zé)監(jiān)督會計人員對有關(guān)規(guī)章制度、法規(guī)和崗位責(zé)任制及各項操作規(guī)定的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時反映,督促嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。 第四條負(fù)責(zé)對所發(fā)生的各項會計業(yè)務(wù)的真實性、合法性、有效性、準(zhǔn)確性進(jìn)行全面稽核督查。 第五條負(fù)責(zé)對賬簿、報表以及計算機中儲備的各種會計資料和數(shù) 據(jù)及文件的專項稽核工作。 第 3 頁 共 4 頁 第六條負(fù)責(zé)各種重要印鑒、印章的保管及使用情況的檢查。 第七條根據(jù)稽核工作中掌握的情況,結(jié)合有關(guān)制度、操作規(guī)程和辦法,對會計核算中經(jīng)常出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析研究,提出合理化建議和
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