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企業(yè)資源計劃系統(tǒng)項目建議書(編輯修改稿)

2024-08-30 09:00 本頁面
 

【文章內容簡介】 數(shù)量和日期的協(xié)議。 客戶合同 SAP提供下列不同的客戶合同類型: 主合同:一系列低等級合同的組合,包含提供給所有低等級合同的通常條款; 數(shù)量合同:客戶在特定期限內將要訂購的大批量產(chǎn)品的協(xié)議。合同包括基本數(shù)量和價格信息,但是沒有具體的出貨日期和數(shù)量。 價值合同:客戶在特定期限內將要訂購的物料或服務的目標價值協(xié)議,可以包括特定物料或物料組。 服務合同:服務合同指對客戶提供的特定服務的條件協(xié)議。銷售合同可以分批分部地轉換成銷售訂單。 客戶投訴流程SAP可以處理下列投訴流程: 免費出貨:向客戶提供免費的貨物,如樣品等。 后續(xù)免費出貨:向客戶提供和上次訂單或交貨有關的免費貨物,如賠償?shù)龋?退貨:接受退貨以后,經(jīng)過檢驗,可能有后續(xù)流程:貸項憑證或后續(xù)免費出貨; 貸項憑證請求:價格差異可能引起貸項憑證請求; 借項憑證請求:價格差異可能引起借項憑證請求; 紅字發(fā)票請求:沖銷原發(fā)票。 特殊銷售流程SAP可以處理諸如第三方交易,外協(xié)加工等特殊的銷售流程。 出貨流程出貨流程支持下列基本功能: 對相關憑證的期限監(jiān)控,如銷售訂單等; 創(chuàng)建和處理對外出貨; 對裝運工作清單進行計劃和監(jiān)控; 監(jiān)控物料可用量,并處理完整訂單; 監(jiān)控倉庫容量狀況; 包裝裝運; 運輸計劃的信息支持; 支持外貿(mào)需求; 打印和傳送裝運憑證; 處理出貨記賬; 對處理中的裝運,將要實現(xiàn)的活動,以及可能的瓶頸進行監(jiān)控。 揀貨通知倉庫管理人員對銷售訂單的某些到期項目進行備貨,稱為揀貨??梢赃x擇是否使用庫位管理,并對揀出的貨物確定其數(shù)量,位置,批號等內容。 發(fā)貨記賬發(fā)貨過程中完成下列基本功能: 庫存減少,數(shù)量等于裝運數(shù)量; 價值的改動會記錄至庫存會計中的資產(chǎn)負債表; 需求減少,數(shù)量等于裝運數(shù)量; 序列號狀態(tài)更新; 發(fā)貨記賬被自動記錄至憑證流程; 裝運檢驗清單被創(chuàng)建(采用質量管理系統(tǒng)) 憑證輸出裝運過程中的任何憑證都可以靈活定義,并用各種方式進行打印或輸出。 開票開票功能可以完成下列基本功能: 創(chuàng)建基于裝運或服務的發(fā)票,開列借項或貸項憑證,形式發(fā)票等; 取消開票事務; 定價更新檢驗功能; 傭金發(fā)放; 將開票數(shù)據(jù)傳遞至財務會計和管理會計。 開票流程開票方式可以有: 每張銷售憑證單獨開列單張發(fā)票; 多張銷售憑證開列組合發(fā)票; 對一張或多張銷售憑證開列多張發(fā)票; 發(fā)票清單方式。 銷售信息系統(tǒng)作為后勤信息系統(tǒng)的一部分,銷售信息系統(tǒng)具有一切后勤信息系統(tǒng)擁有的特性,如下拉式的報表,各種圖形表示法,各種比較法,ABC分析法等。同時,銷售信息系統(tǒng)采用標準法,靈活定義等各種分析工具,在分析報表過程中,可以采用稱為特性關鍵指標的方式進行,即針對已定義的客戶組,客戶,地區(qū),產(chǎn)品組,分銷渠道,產(chǎn)品,等各種特性考察關鍵指標。5. 物料管理/采購 主數(shù)據(jù) 組織結構根據(jù)集團公司的采購需求,SAP把針對采購的組織結構單元分為公司代碼,工廠,采購組織,采購組等,并將這些結構單元按照自己的實際需求進行平行或交叉地分配。這樣,采購的組織結構和財務方面,物料管理方面的管理是實時聯(lián)系的。 供應商主數(shù)據(jù)供應商是為企業(yè)提供原材料或服務的業(yè)務伙伴,不僅需要有采購方面的數(shù)據(jù),如采購提前期,供應批量等,還包括許多財務信息,如銀行賬號,付款方式,記賬方式,財務分析數(shù)據(jù)等,而且對于不同的采購組織或工廠,供應商的某些信息都會有差異。因此,SAP的供應商主數(shù)據(jù)是建立在不同組織結構上的不同部門應用的數(shù)據(jù),并且實時集成。 采購 采購申請SAP支持以下各種類型采購申請: 標準采購申請 外包采購申請 外協(xié)采購申請 庫存移動申請 外部服務采購申請采購申請可以通過以下方式產(chǎn)生: 通過物料計劃和控制:物料計劃會建議哪些物料需要訂購多少。訂單數(shù)量和收獲日期由系統(tǒng)自動確定,可以進行人工調整。 通過生產(chǎn)訂單:用以滿足工序性外協(xié)和非庫存物料的采購。 手工建立:對于資產(chǎn),其它類型費用,以及行政性低值易耗品等,可以手工創(chuàng)建采購申請。 報價請求和報價報價請求和報價在SAP中是以憑證形式存在。供應商提出的價格和價格條件可以直接填入原報價請求中,系統(tǒng)還可以對不同供應商的報價進行比較,得到較好的報價,并通知落選的競標者。所有的情況都會做系統(tǒng)記錄,用作將來的參考。報價請求和報價憑證可以有自己的審批程序。 采購訂單由物料主數(shù)據(jù)確定物料是否可以被采購。多種不同類型的外部采購憑證可以轉化未采購訂單,如:報價請求和報價;合同;發(fā)貨協(xié)議;不同類型的采購訂單針對不同的采購流程: 標準采購訂單 外包采購訂單 外協(xié)采購訂單 庫存移動訂單 外部服務采購訂單采購訂單包含許多內容: 價格條件:如:基價,促銷,折扣,返利,稅金等各種價格計算情況。 科目分配:確定采購項目的財務記賬方式和科目確定。 供應商確定:通過采購信息記錄,采購協(xié)議,供應商份額分配,貨源清單等各種方式確定供應商。 采購訂單歷史:采購訂單歷史是實時在每一條項目上進行記錄更新。 合作伙伴角色:如出貨方,開票方,以及承運商等等。 文本:可以自定義許多類的文本,基于訂單抬頭或訂單項目,以幫助采購訂單的文本打印。 其他還有許多采購訂單的內容,可以通過供應商/物料主數(shù)據(jù),及協(xié)議等拷貝至訂單,如供貨條件,Incoterm,付款條款等。 框架協(xié)議在SAP中框架協(xié)議包括: 合同:如集中協(xié)議合同,分散型合同; 交貨協(xié)議:如根據(jù)集中協(xié)議合同創(chuàng)建的交貨協(xié)議。 采購信息記錄采購信息記錄幫助購買方快速確定: 對于某種需求物料以前是否向某一供應商采購過; 對于某種需求物料以前有哪些供應商供應過。采購信息記錄包括下列內容: 數(shù)據(jù)信息,諸如價格,價格條件等; 以前的采購訂單數(shù)量; 過量和不足交貨的差異限額; 計劃交貨時間,如交貨周期等; 供應商評估數(shù)據(jù); 具有顯示哪些供應商是常規(guī)供應商的標記。 物料所屬供應商排序; 供應商供應物料的可用周期。 采購憑證輸出如同后勤系統(tǒng)中的任何模塊,采購流程中的任何憑證都可以自由定義格式,并定義輸出方式,如打印,,等等。 定價條件技術對于采購中的定價,SAP有完整的控制方法?;緝r格包括下列類型: 基價; 凈價; 有效價。除此之外,還可以制定參考價,如市場價,計劃價,等等。對于除了基本價格以外的影響價格的因素,可以包括,如折扣,返利,稅金,運費,等。具體方式參考銷售與分銷模塊中的定價條件技術。 審批程序采購流程中的憑證審批方式: 審批條件:確定哪些項目和訂單需要審批 審批策略:確定采購審批程序 審批碼:兩位數(shù)的號碼,決定采購訂單狀態(tài)和權限的關系 審批滿足條件:確定審批碼順序 審批指示符:確定在審批過程中采購憑證被修改時,是否觸發(fā)新的審批程序,以及決定采購審批在未結束前,是否可以被復制至新的申請,訂單等。 相關審批:用于管理多員工負責同一責任的審批方式。 供應商評估供應商評估幫助制定四大主要評估指標,價格,交貨,質量,服務,并為每一個主要指標制定許多可以評分的次級指標,并在評分時采用加權系數(shù),手工調整等方式。對于評分的來源,系統(tǒng)自動采取來自物料管理模塊的價格,交貨日期,以及質量管理模塊的質量評分等數(shù)據(jù),避免重復操作。供應商評估的分數(shù)可以直接影響后續(xù)采購行為,如供應商份額分配等。 發(fā)票校驗后勤系統(tǒng)的發(fā)票校驗完成下列功能: 完成物料采購流程,此流程從采購申請開始,并完成至收貨; 允許發(fā)票不僅來自于物料采購,也可以是服務,費用,成本等。 允許貸項憑證處理,比如紅字沖銷,或退貨等。 憑證暫存憑證暫存提供了用戶這樣的功能,現(xiàn)在系統(tǒng)中輸入發(fā)票或貸項憑證,并把它存儲在一張憑證里,但系統(tǒng)不會將它記賬。對于暫存的憑證,可以隨時修改其內容,如金額等,直至最終修改認證完畢,才進行實際記賬。此功能可以和審核的流程結合,進行權限的控制。 帳目確定 SAP對日常業(yè)務提供自動記賬功能,如物料收貨記賬,發(fā)票記賬等等。對于某些隨機發(fā)生的,無法預料的賬目記賬,可以手工進行輸入。自動記賬的賬目確定受多方面影響,如憑證輸入,物料主數(shù)據(jù),系統(tǒng)設置等。 直接記賬對于非采購訂單或收貨有關的記賬,如費用記賬等,可以采用直接記賬法,賬戶可以是總賬科目,也可以是物料賬戶。 稅務記賬各種不同的稅務,可以在系統(tǒng)中確定是計入何科目,并對物料價格或利潤進行什么樣的調整。 差異處理對于發(fā)票和收貨或采購訂單的差異,系統(tǒng)可以設置是否允許小的差異存在,并設置差異的大小,如百分比或絕對值等。對于存在的差異,系統(tǒng)允許下列處理方式: 向供應商退貨; 取消發(fā)票并重新錄入新的正確發(fā)票,或貸項/借項憑證; 手工調整GR/IR賬戶。 發(fā)票凍結和釋放發(fā)票可以因為下列原因凍結: 發(fā)票項目差異; 發(fā)票項目數(shù)額; 隨機抽取凍結; 手工凍結。根據(jù)權限和釋放凍結發(fā)票的政策,可以進行自動和手工的發(fā)票釋放。 運費計算運費分為可預計的和不可預計的兩種。前者可以將其納入定價程序內,進行處理,收貨時自動計入預定賬戶或物料科目;后者可以進行人工記賬。 后續(xù)借貸后續(xù)進行的借貸憑證錄入
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