【總結】75/76MOTOROLA內部控制標準1.0一般控制要求2.0收人周期3.0采購周期4.0工資周期5.0制造周期6.0融資周期8.0計算機系統(tǒng)控制一、序言自1979年,摩托羅拉就已正式闡明一項公司完善經(jīng)營和財務控制制度的政策。內部控制標準的產(chǎn)生,以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)
2025-07-14 21:48
【總結】內部控制管理及工程價款審核服務方案內部控制管理1、專業(yè)技術人員崗位責任制度?專業(yè)項目負責人崗位責任制度專業(yè)項目負責人是指承擔審計項目造價咨詢的專業(yè)技術人員。專業(yè)項目負責人完成咨詢項目的編審或評估后,應對本人提交的初步成果進行自校,并對初步成果的質量負責。自校的主要內容:?(1)是否完成了咨詢項目計劃書規(guī)定的全部咨詢內容和達到規(guī)定深度;?(2)
2025-05-01 00:26
【總結】青島扶桑精制加工有限公司——程序文件文件編號修改狀態(tài)0內部審核控制程序頁數(shù)1/61目的為保證本公司管理體系符合標準要求,確保體系的有效運行,公司制定并執(zhí)行《內部審核控制程序》。2范圍本程序規(guī)定了體系審核的步驟和方法。本程序適用于對公司內部開展的管理體系審核進行控制。3
2025-04-08 12:54
【總結】資金管理內部控制手冊中國鐵路物資股份有限公司目錄一、資金管理內部控制手冊說明………………………………………………………………………01二、資金管理業(yè)務流程框架……………………………………………………………………………04三、資金管理內部控制手冊流程文檔
2024-09-11 08:01
【總結】......內部控制管理手冊 控制活動手冊(評審稿)中國石油天然氣股份有限公司二零零五年十一月1內部控制體系建設內容概述概述控
2025-04-19 02:49
【總結】一、單項選擇題(只有一個正確答案)【1】1992年,COSO發(fā)布了著名的()。A:《內部控制——風險框架》B:《企業(yè)風險管理——整合框架》C:《內部控制——風險管理》D:《內部控制——整合框架》答案:D【2】下列各項中,符合內部控制制度規(guī)定的是()。A:出納人員負責應收賬款的記賬B:貨
2025-04-15 22:42
【總結】,目的在于防止會計核算工作上的差錯和有關人員的舞弊。通過稽核,對日常會計核算工作中出現(xiàn)的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者制止,以提高會計核算工作的質量。2適用范圍本制度適用于集團內的所有會計機構。3職責總管理部計財處負責制定、完善會計內部稽核制度,并負責檢查、考核集團內各會計機構制度的執(zhí)行。集團內各會計機構應在內部設置稽核崗位,并嚴格執(zhí)行
2025-04-23 11:52
【總結】中國最大的管理資源中心第1頁共
2025-08-06 14:50
【總結】精細化企業(yè)內部控制標準系列企業(yè)內部控制精細化管理標準中央財經(jīng)大學財經(jīng)研究院中財訊財稅籌劃技術研究院中國●北京目錄第1章企業(yè)內部控制——資金1.1資金支付授權審批制度1.2貨幣資金授權審批制度1.3現(xiàn)金管理控制制度1.4銀行存款控制制度1.5
2025-07-14 18:13
【總結】1內部控制內部控制要素系統(tǒng)控制一般控制應用控制電腦犯罪2實務焦點-資訊安全?美國銀行業(yè)潛在網(wǎng)路安全問題?臺灣案例1.網(wǎng)路銀行-客戶密碼遭盜用?銀行及客戶因應之道2.駭客入侵券商網(wǎng)路下單系統(tǒng)?以破解軟體木馬程式,入侵兩家券商系統(tǒng),盜用二千餘位客戶的密碼,下單買賣股票
2025-02-27 00:34
【總結】XXX內部控制管理手冊編制:內控工作組審核:內控管理委員會批準:單位負責人目錄........................................................................................................................
2025-04-08 13:00
【總結】出納業(yè)務處理程序□收款程序出納部門收入現(xiàn)金,須憑現(xiàn)金收入傳票(包括視同現(xiàn)金收入傳票的各項憑證)收款,其程序為:,鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o誤后,即在現(xiàn)金收入傳票加蓋"收款日戳"及"分號"(收入傳票之分號每日自第一號依序編列)并蓋私章。,應于傳票下端制票員編號處登記"號碼牌"號數(shù)(號碼牌應與傳票加蓋騎縫私章)后,將"
【總結】Mackay1內部控制通論EldonChenMackay2請問你會如何安排??假設您開的公司有一個儲蓄存款帳戶,該帳戶領款需要同時有:1.印鑑.與.平時這些東西都是您自己保管,但是現(xiàn)在您要離開一段時間,在這段期間內又需要從帳戶中領取一筆金額龐大的錢去繳交貨款,請問你會如何安排?Mackay
2025-02-27 16:38
【總結】第七章存貨內部控制存貨舞弊?近年來上市公司影響較大的財務報表舞弊案:瓊民源、藍田股份、東方鍋爐、成都紅光等。?造假的公司一般使用以下五種手段來非法提高資產(chǎn)價值和虛增盈利:?1、虛構收入?2、虛假的時間差異?3、隱瞞負債和費用?4、虛假披露?5、資產(chǎn)計價舞弊?——存貨高估構成資產(chǎn)計價舞弊的主要部分?存貨的“奧秘
2025-01-07 19:26
【總結】................................................................................................................................3...........................................................
2024-10-19 08:11