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正文內(nèi)容

內(nèi)部審計方案聯(lián)創(chuàng)光電科技公司(編輯修改稿)

2025-07-14 11:37 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 低的費用 4. 計劃及選定內(nèi)部審計方法 ? 從流程圖分析操作系統(tǒng)及內(nèi)部控制系統(tǒng) ? 分析是否有弱點或者控制不足的環(huán)節(jié) ? 確定內(nèi)部審計范圍,制定內(nèi)部審計程序和方法 5. 按程序進行內(nèi)部審計 ? 事先準(zhǔn)備有關(guān)問題,細列被審計公司需 提供的資料及問題清單,提高工作效率 ? 編制工作底稿 - 明確制定內(nèi)部審計的目的及范圍 - 收集恰當(dāng)?shù)馁Y料用于分析 - 有明確的資料證明結(jié)論 - 有編制人簽字及編制日期 - 內(nèi)部審計意見提綱清楚 - 使用符號、標(biāo)志等必須要有清楚的注示說明 ? 在內(nèi)部審計過程中,如有任何問題可請示主管,但本人也應(yīng)盡力追蹤,設(shè)法解決 ? 內(nèi)部審計的總結(jié) - 必須達到所制定的內(nèi)部審計目的 -內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)非正常的地方,應(yīng)提及并加以舉例說明。如果認為是重要的事宜,應(yīng)將關(guān)鍵資料予以復(fù)印并加以注明復(fù)印之目的 江西
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