【總結(jié)】質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表COP1:顧客要求過程所有者營銷經(jīng)理過程描述收集、傳遞、分析、評審、確定顧客要求。用什么資源(材料/設(shè)備)?計算機、信息管理系統(tǒng)過程風險點:未按要求對合同、協(xié)議、訂單進行評審;未識別顧客特殊要求;對顧客要求響應(yīng)遲緩。誰來做(能力/技能/培訓)?營銷員、財務(wù)人員、項目小組、計劃員過程輸入:顧客要求,產(chǎn)品標準、數(shù)
2025-07-01 00:30
【總結(jié)】在線文檔閱讀在線文檔閱讀內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄MC/QW03-2020受審部門總經(jīng)理、管理者代表共頁,第1頁標準ISO過程編號現(xiàn)
2024-09-05 00:42
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表顧客導向過程(COP)1):C1:顧客需求管理過程特性:是否下述有關(guān)支持過程(風險評價)的問題是否已經(jīng)明確?是否是否已明確所有者/執(zhí)行者?√使用什么?(材料、設(shè)備)是否已經(jīng)定義過程?√有誰進行?(技能、培訓)過程是否已經(jīng)被文件化?√使用哪些主要標準?(
2025-07-29 18:07
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號:XWQR07-22受審核部門:總經(jīng)理審核員:審核日期:序號:序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標準條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、
2025-06-30 17:40
【總結(jié)】質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號:、;;、分析和改進(標準條款:8)糾正措施被審核部門質(zhì)量安全處被審核人員簽字:審核員(簽字)郭明華、嚴偉、李雙雁審核日期20110804審核要素審核內(nèi)容和方法審核記錄符合性判斷(1)是否有明確的質(zhì)量目標?是否分解到相關(guān)的職能部門?質(zhì)量
2025-04-08 04:27
【總結(jié)】溫液機械有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表被審核部門總經(jīng)理審核依據(jù)ISO9001標準、質(zhì)量手冊程序文件和相關(guān)文件陪同人審核人王文飛日期標準條款審核要點應(yīng)查項目結(jié)論審核方法符合嚴重不符合一般不符合觀察項無此項證實內(nèi)容總要求l總經(jīng)理是如何規(guī)劃質(zhì)量管理體系的√
2024-08-14 06:27
【總結(jié)】市場質(zhì)量索賠匯總表序號特約維修網(wǎng)點反饋數(shù)售后服務(wù)科核對數(shù)備注零件號碼零件名稱單位數(shù)量實收數(shù)索賠數(shù)退件數(shù)
2025-07-01 00:26
【總結(jié)】質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表版本:A0編號:INK/4020015受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:
2025-07-04 21:50
【總結(jié)】第1頁共3頁體系審核檢查記錄表QR/CA015-03編號:審核過程名稱經(jīng)營計劃/質(zhì)量成本/人力資源/工作環(huán)境/過程監(jiān)測/數(shù)據(jù)分析涉及標準條款相關(guān)文件受審核部門總經(jīng)辦(生產(chǎn)
2025-01-06 20:33
【總結(jié)】體系審核檢查記錄表QR/CA015-03編號:審核過程名稱經(jīng)營計劃/質(zhì)量成本/人力資源/工作環(huán)境/過程監(jiān)測/數(shù)據(jù)分析涉及標準條款相關(guān)文件受審核部門總經(jīng)辦(生產(chǎn))審核員審核日期受審核部門代表
2024-08-30 01:59
【總結(jié)】第1頁共4頁體系審核檢查記錄表QR/CA015-03編號:審核過程名稱內(nèi)部溝通/量具控制/實驗室控制/產(chǎn)品檢驗/不合格品控制/糾正和預(yù)防措施/持續(xù)改進涉及標準條款相關(guān)文件
2025-01-06 20:32
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:TZ/QR802-03審核員:NO:1受審部門供應(yīng)部審核時間質(zhì)量標準條款審核內(nèi)容及方法審核記錄
2025-06-30 18:34
【總結(jié)】ΧΧ有限公司崗位工作說明書一、崗位標識信息崗位名稱:質(zhì)量監(jiān)督隸屬部門:品質(zhì)保證部崗位編碼:直接上級:品質(zhì)保證部經(jīng)理工資等級:直接下級:無可輪換崗位:
2025-07-01 00:39
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責任人:內(nèi)審員:日期:相關(guān)條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當,由哪個部門負責;·文件的編號、審批、職責權(quán)
2025-07-29 20:42
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表(咨詢項目)QEOA/TDI受審核項目項目負責人審核時間審核依據(jù)見院內(nèi)部審核通知檢查內(nèi)容與方法檢查記錄1、項目名稱、工程背景、咨詢內(nèi)容(范圍)、工作階段,查看項目合同(含補充協(xié)議)、指定的項
2025-06-30 21:28