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正文內(nèi)容

s集團內(nèi)部審計報告編審辦法(編輯修改稿)

2025-07-10 14:27 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 (四)實施審計的步驟和采取的方法及其他有關(guān)情況的說明; (五)被審計單位財務(wù)收支的真實、合法、效益情況及其評價意見; (六)審計查出的被審計單位違反國家規(guī)定 和集團規(guī)章制度 的行為事實以及定性、處理、的法律、法規(guī)規(guī)定; (七)對被審計單位提出改進管理 、提高效益 的意見和建議。 第八條 內(nèi)部 審計報告應(yīng)當(dāng)內(nèi)容完整,結(jié)構(gòu)合理,觀點明確,條理清楚,用詞恰當(dāng),格式規(guī)范。 第九條 審計組應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計工 作底稿以及相關(guān)資料,在綜合分析、歸類、整理、核對的基礎(chǔ)上,編制 內(nèi)部 審計報告征求意見稿。 第十條 審計組組長應(yīng)當(dāng)對提出的 內(nèi)部 審計報告的真實性負責(zé)。 內(nèi)部 審計人員和審計組組長均不得將審計過程中查出的被審計單位違反國家規(guī)定 和集團規(guī)章制度 的的行為隱瞞不報。
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