【總結(jié)】 第1頁(yè)共6頁(yè) 論企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè) 指單位為了提高經(jīng)營(yíng)管理效率,保證信息質(zhì)量真實(shí)可靠,保 護(hù)資產(chǎn)安全完整,促進(jìn)法律法規(guī)有效遵循和發(fā)展戰(zhàn)略得以實(shí)現(xiàn)等 而由單位管理層及其員工共同實(shí)施的一個(gè)責(zé)權(quán)明...
2024-09-09 09:56
【總結(jié)】預(yù)算執(zhí)行控制制度制度名稱預(yù)算執(zhí)行控制制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章總則第1條目的為了確保企業(yè)的各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行到位,維護(hù)企業(yè)預(yù)算管理的嚴(yán)肅性,杜絕預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的違規(guī)行為,特制定本制度。第2條預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.集團(tuán)所屬各分、子公司/各部門(mén)是預(yù)算的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和責(zé)任主體。2.實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須嚴(yán)格執(zhí)行
2025-08-16 18:39
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632存貨采購(gòu)控制制度制度名稱存貨采購(gòu)控制制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章總則第1條為了加強(qiáng)對(duì)企業(yè)存貨采購(gòu)過(guò)程的規(guī)范化管理,確保存貨采購(gòu)及時(shí)完成,特制定本制度。第2條本制度適用于對(duì)企業(yè)在開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)的過(guò)程中所需各類存貨的采購(gòu)申請(qǐng)和實(shí)施過(guò)
2025-08-16 18:40
【總結(jié)】1–0第一章銷售及收款循環(huán)作業(yè)(ICS001~ICS011)1-1銷售及收款循環(huán)訂單處理開(kāi)立發(fā)票(存貨生產(chǎn))
2024-10-19 12:32
【總結(jié)】**公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度第一章 總 則第二章 會(huì)計(jì)核算組織第三章第四章第五章第六章會(huì)計(jì)人員的崗位責(zé)任制財(cái)務(wù)人員輪崗管理主要會(huì)計(jì)政策及程序目錄財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)第七章 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)定第八章 一般會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理程序第九章 資金
2025-04-18 12:59
【總結(jié)】大量的管理資料下載大量的管理資料下載內(nèi)控制度建立內(nèi)部控制制度,是現(xiàn)代企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效率,保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)的有效的工具和手段。內(nèi)部控制制度在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)中已被廣泛采用,并日趨完善,在企業(yè)中發(fā)揮著積極的作用。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)一步加強(qiáng),尤其是在確立了建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的宏大目標(biāo)以后,企業(yè)的集團(tuán)化、
2025-08-09 21:17
【總結(jié)】財(cái)務(wù)單位簽訂借款合約設(shè)定抵押或提供設(shè)定抵押或提供財(cái)務(wù)單位首次申請(qǐng)或增加貸款額度YesNo簽呈核準(zhǔn)權(quán)責(zé)單位財(cái)務(wù)單位借款額度審核作業(yè)流琵圖_1款申請(qǐng)撥款作業(yè)收到銀行核準(zhǔn)借款額度動(dòng)用申請(qǐng)表並編製傳票額度動(dòng)用前填寫(xiě)金融機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)財(cái)務(wù)單位借
2025-04-07 22:07
【總結(jié)】第一篇:可利公司企業(yè)內(nèi)控自查報(bào)告 霍城縣可利煤炭物流配送有限公司企業(yè)內(nèi) 控自查報(bào)告 根據(jù)新賽發(fā)【2012】78號(hào)文件精神,結(jié)合公司自身特點(diǎn),對(duì)照《內(nèi)控管理手冊(cè)》進(jìn)行了內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作,現(xiàn)將自...
2024-11-14 18:16
【總結(jié)】?jī)|緯鋰能(300014)內(nèi)部控制管理制度內(nèi)部控制管理制度(2020年5月14日第一屆董事會(huì)第24次會(huì)議審議通過(guò))第一章總則第一條為加強(qiáng)惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的內(nèi)部控制,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康
2024-10-22 21:21
【總結(jié)】大型上市公司資金內(nèi)部控制制度第一章內(nèi)控概述一、定義與范圍資金內(nèi)部控制是公司對(duì)資金的籌集、可控資金的運(yùn)用過(guò)程所采取的控制措施。本管理文件所指資金內(nèi)部控制包括對(duì)以下資金業(yè)務(wù)的控制:1、資金預(yù)算與計(jì)劃公司基于經(jīng)營(yíng)管理的需要而制定年度資金預(yù)算,并逐層分解到季度、月度以及每周,制
2024-09-07 12:06
【總結(jié)】45/45一、作業(yè)程序:1.制制預(yù)算時(shí),應(yīng)參考過(guò)去營(yíng)業(yè)狀況,競(jìng)爭(zhēng)情形,外在環(huán)境變化及未來(lái)發(fā)展等,決定次年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算編制。2.財(cái)會(huì)單位應(yīng)依會(huì)議之決議,排定預(yù)算編制流程、提供各單位填寫(xiě)之表格、編列預(yù)算之共同費(fèi)用設(shè)定基準(zhǔn)及完成規(guī)劃前提說(shuō)明書(shū),將上列資料分發(fā)給各單位。3.各單位應(yīng)于規(guī)定時(shí)間內(nèi),提報(bào)預(yù)算之相關(guān)資料予財(cái)會(huì)單位匯總,并據(jù)以編制預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表后,
2025-07-09 13:05
【總結(jié)】上市公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控業(yè)務(wù)指引(試行)第一章總則第一條為規(guī)范稅務(wù)師事務(wù)所及其具有資質(zhì)的涉稅服務(wù)人員(以下簡(jiǎn)稱“涉稅服務(wù)人員”)提供上市公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控服務(wù)行為,提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量,防范執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《涉稅專業(yè)服務(wù)監(jiān)管辦法(試行)》(國(guó)家稅務(wù)總局公告年第號(hào))和中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)《稅收策劃業(yè)務(wù)指引(試行)》,制定本指引。第二條稅務(wù)師事務(wù)所及其涉稅服務(wù)人員承辦上市公司
2025-08-03 08:07
【總結(jié)】上市公司企業(yè)文化研究報(bào)告青島港集團(tuán)大港公司政工部04/06/2013簡(jiǎn)介青島港集團(tuán)在經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的發(fā)展之后,形成了一套富有青島港特色的企業(yè)文化。在企業(yè)文化的熏陶鼓舞下,青島港職工同心同德、萬(wàn)眾一心,創(chuàng)造了世界第七大港的優(yōu)秀業(yè)績(jī)。如今,港口發(fā)展又面臨更高層次的機(jī)遇
2025-05-13 23:36
【總結(jié)】如何加強(qiáng)建筑施工企業(yè)內(nèi)控制度管理【摘要】隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,我國(guó)建筑施工企業(yè)面臨著越來(lái)越大的壓力,完善內(nèi)控制度是提高經(jīng)營(yíng)管理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要措施。本文通過(guò)分析加強(qiáng)內(nèi)控制度管理對(duì)建筑施工企業(yè)的重要作用、建
2024-11-08 03:57
【總結(jié)】公司企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為了規(guī)范本**集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,特制定本制度?! 〉诙l內(nèi)部審計(jì)是依法對(duì)全公司的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行的系統(tǒng)審計(jì)和監(jiān)督,以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,促進(jìn)廉政建
2025-04-12 01:14