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正文內(nèi)容

x陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度(編輯修改稿)

2025-07-10 10:25 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì)。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上,對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。 ( 2) 任期審計(jì)。對(duì)被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)、廉潔奉公情況進(jìn)行審計(jì)。 ( 3) 審計(jì)調(diào)查。對(duì)公司普遍存在的問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)查。 第十一條 公司內(nèi)部審計(jì)方式有: (送達(dá))審計(jì)。被審單位接到審計(jì)通知書(shū),在指定時(shí)間將有關(guān)材料送審計(jì)機(jī)構(gòu),接受審計(jì)檢查。 。審計(jì)人員到被審單位進(jìn)行審計(jì)。 五、內(nèi)部審計(jì)的主要職權(quán) 第十二條 內(nèi)部審計(jì)行使下列職權(quán): 、下屬企業(yè)有關(guān)審計(jì)工作會(huì)議; ; 3 ; ; ,有權(quán)要求有關(guān)單位和個(gè)人提供證明材料; 、提高效益的建議; ; 、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的人員,提出追究責(zé)任的建議; 向總裁、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告; 10. 對(duì)阻撓破壞審計(jì)工作及拒絕提供資料的,有權(quán)向總裁提出建議,采取必要措施,追究有關(guān)人員責(zé)任; 11. 參與制定、修訂有關(guān)規(guī)章
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