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正文內(nèi)容

某元件廠采購管理程序(編輯修改稿)

2025-05-13 00:22 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 購單確認。采購用傳真的方式把采購單傳給對應的供應商, 并要求廠商在兩天之內(nèi)答復,確認單價和交貨日期. 供應商如果不能及時確認采購單或不能交貨,采購要取消原采購單,重新下采購單給另外的合格供應商。 廠商出貨。附送貨單與發(fā)票,送貨單必須注明料號,品名,數(shù)量,定單號碼,發(fā)票號碼及送貨日期。 收貨。供應商把貨送到收貨區(qū)之后, 收貨區(qū)人員應及時地收貨,清點,開收料單。參閱《庫房作業(yè)程序》。 進料檢驗。材料開完收料單后,給IQC檢驗,檢驗OK,則交給相應的庫房人員直接入庫,若為不良品, 則可以判退, 《不合格品控制程序》 入庫。參閱《庫房作業(yè)程序》 相關(guān)文件 《生產(chǎn)計劃管理程序》 《進料檢驗程序》 《不合格控制程序》 《庫房作業(yè)程序》 記錄管理項次表單編號表單名稱管制否保管部門保管期限備注1BLM0101A采購單是物流部一年
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