freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

公司內(nèi)部審計管理制度(編輯修改稿)

2025-05-09 01:15 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 送審計機構(gòu)接受審計檢查。審計人員到被審單位進行審計,后者提供必要的工作、生活條件。第五章內(nèi)部審計和內(nèi)容第十二條內(nèi)部審計的內(nèi)容包括:;、資金來源,以及預(yù)處算、決算、竣工、開工審計;;,財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性;、嚴密、有效性;、契約的簽訂;、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)離任審計;、合資、合作企業(yè)和項目投入投入資金、財產(chǎn)使用及其效果;(會計)師事務(wù)所,對公司、有關(guān)部門的審計;;、審計機關(guān)報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料。第六章內(nèi)部審計的主要職權(quán)第十三條內(nèi)部審計行使下列職權(quán):、部門、下屬企業(yè)有關(guān)審計工作會議;;、預(yù)算、決算、合同協(xié)議、會計憑證、帳簿等文件資料;、帳簿、報表、資產(chǎn);,有權(quán)要求有關(guān)單位和個人提供證明材料;、提高效益的建議;;、造成嚴重損失浪費的人員,提出追究責(zé)任的建
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
公司管理相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1