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公司內(nèi)部審計管理制度-展示頁

2025-04-21 01:15本頁面
  

【正文】 ;;、計劃、目標;。第三章審計對象、范圍和依據(jù)第七條內(nèi)部審計的對象:、員工;、分公司、控股公司;;。第五條內(nèi)審人員按審計程序開展工作,對審計事項應(yīng)予保密,未經(jīng)批準不得公開。第四條內(nèi)審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公,不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃,逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。公司內(nèi)部審計管理制度第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,使審計工作制度化、法制化,根據(jù)國家審計法規(guī)結(jié)合實際情況,特制定本辦法。第二章審計機構(gòu)和人員第二條內(nèi)部審計機構(gòu)和人員方案有:,配置若干專職人員;,設(shè)專職審計人員;、專職人員,聘請外部兼職審計人員。第三條內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經(jīng)驗。公司應(yīng)對審計人員工作進行獎勵和處罰。
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