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正文內(nèi)容

公司內(nèi)部審計(jì)制度-展示頁

2025-04-21 01:15本頁面
  

【正文】 審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系時(shí),應(yīng)當(dāng)回避。第七條 公司審計(jì)部門應(yīng)有計(jì)劃地開展審計(jì)人員崗位培訓(xùn)和考核,不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。第六條 公司審計(jì)部門應(yīng)配備與工作相適應(yīng)的專職人員。二、機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員第五條 公司設(shè)立審計(jì)部門,依照本制度行使審計(jì)職權(quán),對(duì)公司最高領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三條 公司審計(jì)部門依照本制度和總裁的指示獨(dú)立行使審計(jì)職權(quán),不受其它部門和個(gè)人的干涉。制度名公司內(nèi)部審計(jì)制度電子文件編碼GLZD102頁碼61一、總則第一條 為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部審計(jì),增強(qiáng)公司自我約束,完善公司內(nèi)部控制制度,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程,改善經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,依據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)和公司的基本法精神制定本制度。第二條 公司的內(nèi)部審計(jì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各方面各環(huán)節(jié)進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià),以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計(jì)劃,是否符合公司規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn),是否有效和經(jīng)濟(jì)地使用了資源,是否正在實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)。第四條 內(nèi)部審計(jì)的基本原則:獨(dú)立性原則、合法性原則、實(shí)事求是原則,客觀公正原則、廉潔奉公原則、保守秘密原則。公司根據(jù)需要,可在所屬公司派駐專職審計(jì)人員。專職審計(jì)人員應(yīng)具有審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、工程等相關(guān)技術(shù)職稱,具備與所從事的審計(jì)工作相適應(yīng)的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。第八條 審計(jì)人員忠于職守,客觀公正,保守秘密,不得濫用職權(quán),徇私舞弊。簽發(fā)人責(zé)任人簽名
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