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小額貸款公司內(nèi)部審計(jì)制度-展示頁(yè)

2024-11-08 10:34本頁(yè)面
  

【正文】 稿中。 第五條 審計(jì)人員要跟蹤審查財(cái)務(wù)上報(bào)的資料是否及時(shí)準(zhǔn)確,并對(duì)每次審計(jì)結(jié)果報(bào)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理。 第二章 審計(jì)人員總體要求及職責(zé) 第三條 審計(jì)人員要認(rèn)真履行職責(zé),認(rèn)真、細(xì)致、全面的對(duì)公司內(nèi)相關(guān)情況進(jìn)行審計(jì)。,提高審計(jì)工作質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)?;⒅贫然?,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作在加強(qiáng)內(nèi)部控制管理、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展中的作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際,特制定本制度。 第二條 本制度所稱內(nèi)部審計(jì),是指由公司 內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員,對(duì)公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果等開展的一種評(píng)價(jià)活動(dòng)。 第四條 審計(jì)人員要一絲不茍的對(duì)財(cái)務(wù)的帳表等進(jìn)行逐步、逐筆審計(jì),審計(jì)憑證的要素是否齊全,往來(lái)賬目是否清楚,資金流程、簽字手續(xù)是否完備。 第六條 協(xié)助公司其他部門共同建立健全反舞弊機(jī)制 ,確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,并在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。 第八條 內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計(jì)工作底稿,并在審計(jì)項(xiàng)目完成后,及時(shí)對(duì)審計(jì)工作底稿進(jìn)行分類整理并歸檔。
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