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民營企業(yè)內部審計與風險管理整合探討開題報告(編輯修改稿)

2025-02-14 22:24 本頁面
 

【文章內容簡介】 性的增強民營企業(yè)的內部審計與風險管理,就必須立足于本身的特點,尋求獨創(chuàng)性、較強針對性的研究分析。三、國內外研究現狀㈠、 國內研究現狀隨著我國社會主義市場經濟的進一步發(fā)展和企業(yè)改革的不斷深化,地位相對超脫的內部審計機構的監(jiān)督和評價機制逐步完善,風險管理研究也逐漸同國際接軌,在總結工作經驗、加強學術交流、組織專業(yè)培訓、提高內部審計人員的整體素質和風險管理意識方面開創(chuàng)了新局面。如今從企業(yè)內部、外部角度研究民營企業(yè)內部審計風險管理的發(fā)展、建立適合企業(yè)的內部審計組織結構、規(guī)范審計章程、拓寬內部審計業(yè)務范圍、內部審計參與風險管理的具體途徑、措施的研究都取得了相當了進展。㈡、 國外研究現狀 西方國家對內部審計與風險管理的研究已經發(fā)展到相當成熟的地步,主要表現在內部審計動因、職能認識、獨立性內審策略、工作范圍、參與程度作用認識、審計技術、風險管理效果以及人員素質等方面都作了非常詳盡的研究。國外內部審計研究更加強調內審組織的地位和風險管理的重要性,提倡參與式審計,國外內部審計設計的領域非常廣泛,內容相當深入,很重視內部審計和風險管理的案例研究,從而對準確性、清晰性和建立的可行性有更高的要求。四、創(chuàng)新思路 現代社會充滿激烈競爭,每一個民營企業(yè)都面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)和失敗的風險,風險管理是現代企業(yè)的主旋律之一。內部審計的質量與風險控制的好壞都影響著每個民營企業(yè)的生產和發(fā)展,影響其在產業(yè)中的競爭力及在市場上的聲譽和形象。然而,我國對民營企業(yè)內部審計和風險管理的針對性研究還是存在很多缺陷和不足,本文就是從民營企業(yè)內部審計和風險管理的實際操作出發(fā),對實施有效地內部控制,研究和解決現存的問題,使內部控制與企業(yè)經營變化相適應,為企業(yè)經營的健康發(fā)展提出可行性建議。五、論文提綱一、引言二、民營企業(yè)內部審計和風險管理的關
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