【總結】上海杉達學院畢業(yè)論文淺論民營企業(yè)內部控制問題1淺論民營企業(yè)內部控制問題第一章緒論1.1研究的背景改革開放三十多年來,民營企業(yè)已成為國民經濟的重要組成部分。截至2020年底,我國中小企業(yè)數(shù)量已達4200萬家,占全國總數(shù)的%,創(chuàng)造的產品價值和服務價值占全國
2025-08-18 08:22
【總結】外文文獻翻譯內部審計在沙特阿拉伯的發(fā)展:協(xié)會理論透視內部審計職能的價值1早先的研究已經運用各種各樣的方法來制定適當?shù)臉藴室栽u估內部審計職能的有效率。比如說,視遵照標準的程度為影響內部審計表現(xiàn)的其中因素之一。一份1988年國際會計師協(xié)會英國協(xié)會的研究報告就致力與研究內部審計作用價值中高級管理層和外部審計員
2025-11-27 10:31
【總結】企業(yè)內部審計風險成因及防范的相關問題探討集體經濟·(上)ChinaCollectiveEconomy摘要:在我國社會主義市場經濟體制的逐漸完善過程中,審計機關和審計人員在國家經濟生活中的地位和作用也顯得越來越重要。文章從內部審計風險的概念及其特征入手,從各個角度分析了內部審計風險形成的原因,并
2025-05-17 13:45
【總結】21/21內部審計報告(范例)??報告審計工作結果是審計過程報告階段的關鍵環(huán)節(jié)。內部審計人員報告的方式多種多樣,沒有固定的模式。依據(jù)實際情況或需要的不同,報告可以有書面的和口頭的,正式的和非正式的之分。但是,審計報告作為審計人員專用的一種文體,它是交流信息,報告審計結果最重要、最常用且必不可少的一種方式。內部審計人員應該根據(jù)現(xiàn)場審計所掌握的證據(jù)和相關信
2025-07-20 09:14
【總結】第一篇:企業(yè)內部控制與風險管理 企業(yè)內部控制與風險管理 主講:楊立國 一、財務風險是企業(yè)風險的核心 一、內部控制基本認知 二、內部控制規(guī)范解讀 (一)內部控制基本規(guī)范 1)總則2)內...
2025-10-04 13:21
【總結】第一篇:企業(yè)內部控制與風險管理 企業(yè)內部控制與風險管理 摘要:企業(yè)內部控制與風險管理二者互為前提,相輔相成。當下我國企業(yè)內部控制與風險管理過程中存在風險管理與內部控制體系難以滿足企業(yè)經營發(fā)展的需要...
2025-10-31 00:04
【總結】企業(yè)內部控制與風險管理林斌2023年10月10日簡歷1997年,畢業(yè)于廈門大學會計系,獲經濟學(會計學)博士學位?,F(xiàn)任中山大學會計學系教授、博士生導師、系主任、MPAcc中心主任,兼任財政部企業(yè)內部控制標準委員會專家咨詢組成員、廣東省內部審計協(xié)會副會長、廣東省審計學會副會長。白云機場等多家上市公司獨立董事。曾在美國哈佛大
2026-01-09 23:22
【總結】1內部控制-企業(yè)運行的框架和平臺Dr.章顯中21930s1936年AICPA【獨立公共會計師對財務會計報告的審查】1949年AICPA特別報告1940s1950s1958年AICPA【審計程序公告】SAPNO331960s
2025-07-31 08:39
【總結】第一篇:民營企業(yè)內部控制研究論文 一、問題的提出 改革開放以來市場經濟不斷發(fā)展為民營企業(yè)提供了良好大環(huán)境,使得民營經濟發(fā)展迅速。國有大型企業(yè)雖是我國經濟支柱,但民營企業(yè)的破竹發(fā)展之勢使其成為拉動經...
2025-10-08 17:49
【總結】企業(yè)內部控制淺談去年的新加坡中航油事件,對國內外相關各方都產生了巨大沖擊和深遠的影響,對我國海外上市公司產生的負面影響,嚴重損害了海外上市公司尤其是大型國有企業(yè)的形象。震驚之余,人們不免要猜測并思考事件背后的原因,聯(lián)系到近年來發(fā)生在國際國內企業(yè)的一些事件,如國內“銀廣廈”的轟然倒塌,紅極一時藍田和東方電子的衰敗、成都紅光的造假舞弊案等。這些企業(yè)是昔日在股市呼風喚雨的“績優(yōu)”龍頭,隨著證券
2025-07-30 00:15
【總結】27/27論內部控制出處:學生大[2003-11-314:33]作者:楊海群內容提要 解決中國的國營企業(yè)問題尚需要深入觸動微觀機制的最本質的問題,即企業(yè)的控制問題。體制改革不是萬能的,要緊的是微觀機制的改造。我國企業(yè)的根本出路在于強化企業(yè)的內部控制?! ∞D變經營觀念,增強控制意識,提高管理水平,是我國企業(yè)迎接市場競爭的基本前提。只在宏觀經濟
2025-06-28 21:28
【總結】企業(yè)內部財務控制與內部審計佛山克萊科特管理技術公司企業(yè)管理顧問胡辰財務管理與內部審計制度?縱觀世界各國,許多成功的企業(yè)將內部財務控制看作血液對生命那樣重要,將強化內部財務控制作為公司成功的秘密武器。也有些企業(yè)卻由于忽視內部財務控制,造成巨大損失以至破產。正是在這樣的背景下,內
2025-04-06 13:49
【總結】1/11?更多企業(yè)學院:《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學院》46套講座+6020份資料《國學智慧、易經》46套講座2/11《人力資源學院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓學院》77套講座+324份資料《員工管理企業(yè)學院
2025-04-08 11:12
【總結】目錄第一章前言第二章民營企業(yè)內部會計控制概述內部會計控制的概念內部會計控制的目標和原則內部會計控制的方法我國民營企業(yè)內部會計控制的特點我國民營企業(yè)的特點我國民營企業(yè)內部會計控制的特點第三章民營企業(yè)內部會計控制制度現(xiàn)狀、存在的問題以及原因分析——以孚日集團股份有限公司為例
2025-06-28 18:42
【總結】企業(yè)內部控制與風險管理Page2目錄第一章:內部控制綜述1、內部環(huán)境2、風險評估3、風險控制4、信息與溝通5、監(jiān)督第二章職業(yè)舞弊第三章:內部控制的建立第四章:業(yè)務模塊內部控制第五章:鴻星爾克內部控制建議店鋪案例-1?1、喜歡賺差價的艾米?艾米是公
2026-01-09 23:17