【總結(jié)】....上市公司強制分紅制度研究摘要針對我國上市公司不分紅或者少分紅的現(xiàn)狀,我國有必要在上市公司強制分紅制度上做出更完善的立法構(gòu)建和設(shè)計。論文對我國目前關(guān)于上市公司強制分紅的法律法規(guī)進行了梳理,得出我國在法律層面上并沒有建
2025-04-17 02:46
【總結(jié)】第一篇:某上市公司內(nèi)部審計制度 內(nèi)部審計制度 一、目的:1.監(jiān)督公司經(jīng)營政策、方針以及財務管理制度、財經(jīng)紀律在公司及其分公司、子公司的貫徹執(zhí)行。建立和完善公司內(nèi)部審計監(jiān)察制度、風險管理制度,完善公...
2024-11-16 22:42
【總結(jié)】全流通與上市公司財務管理七重變革上市公司股權(quán)分置改革將對中國證券市場的優(yōu)化資源配置、恢復定價功能、改善上市公司治理與考核、促進金融創(chuàng)新、完善市場監(jiān)管等方方面面產(chǎn)生深遠的變革及影響,同時在很大程度上改變了上市公司的財務管理環(huán)境,帶來財務管理目標和模式的深層次轉(zhuǎn)變。股改完成后,財務信息披露與透明度也可能面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。上市公司應通過轉(zhuǎn)變財務管理理念,完善財務管理職能,實現(xiàn)財務國際趨同,做好財
2025-04-07 22:39
【總結(jié)】Izhauyao由于我國是從原來的計劃經(jīng)濟轉(zhuǎn)向現(xiàn)在的市場經(jīng)濟,審計行業(yè)的發(fā)展相對于其他發(fā)達國家比較不成熟,再加上最近幾年我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展,上市公司迅速增多,所以關(guān)于上市公司的審計風險而產(chǎn)生的問題越來越多。而一些發(fā)達國家的國情又與我國不同,所以國外在上市公司的審計風險控制方面的一些經(jīng)驗和技術(shù)很難直接拿來借鑒和應用。于是相應的關(guān)于上市公司的審計風險的問題也逐漸凸顯。在此
2025-07-30 01:50
【總結(jié)】《上市公司章程指引》關(guān)于發(fā)布《上市公司章程指引》的通知1997年12月16日,中國證券監(jiān)督管理委員會各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市證管辦(證監(jiān)會):為維護證券市場的健康發(fā)展,適應上市公司規(guī)范運作的實際需要,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《國務院關(guān)于原有有限責任公司和股份有限公司依照〈公司法〉進行規(guī)范的通知》(國發(fā)〔1995〕17號)以及國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會《關(guān)于貫徹國務院關(guān)
2025-04-13 00:52
【總結(jié)】目錄第一章××××開發(fā)有限公司組織架構(gòu)圖2第二章××××開發(fā)有限公司部門設(shè)置與主要職責3??4第三章××××
2025-04-23 04:12
【總結(jié)】億緯鋰能(300014)內(nèi)部控制管理制度內(nèi)部控制管理制度(2020年5月14日第一屆董事會第24次會議審議通過)第一章總則第一條為加強惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡稱“公司”)的內(nèi)部控制,促進公司規(guī)范運作和健康
2025-10-13 21:21
【總結(jié)】河南SKD股份有限公司員工培訓管理制度編制人:SKD集團行政中心2022年1月1日目錄第一章總則..................................................................1第二章培訓內(nèi)容和形式....................................
2025-04-17 02:45
【總結(jié)】大型上市公司資金內(nèi)部控制制度第一章內(nèi)控概述一、定義與范圍資金內(nèi)部控制是公司對資金的籌集、可控資金的運用過程所采取的控制措施。本管理文件所指資金內(nèi)部控制包括對以下資金業(yè)務的控制:1、資金預算與計劃公司基于經(jīng)營管理的需要而制定年度資金預算,并逐層分解到季度、月度以及每周,制
2025-08-29 12:06
【總結(jié)】上市公司信息披露制度問題研究論文題目:上市公司信息披露制度問題研究姓名:學號:專業(yè)名稱:專業(yè)班級:指導教師姓名:
2025-04-15 03:09
【總結(jié)】完善上市公司獨立董事制度分析 產(chǎn)生于美國的獨立董事制度,在1997年引入我國,2001年被正式引入中國證券市場。2001年8月,證監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》,這是我國關(guān)于在上市公司中設(shè)立獨立董事的首部規(guī)范性文件,標志著我國正式在上市公司中推行獨立董事制度?!吨笇б庖姟芬蟾骶硟?nèi)上市公司應按本意見修改公司章程,聘任合適人員擔任獨立董事。2002年6月30日前,董事
2025-04-12 06:18
【總結(jié)】XX股份有限公司倉庫管理制度框架倉庫管理制度部門倉庫管理制度表單樣本表單傳遞流程操作流程管理制度XX股份有限公司倉庫管理制度目錄一、倉庫管理制度1、采購入庫管理2、銷售出庫管理3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理4、緊急放行管理5、商品贈送管理6、
2025-04-12 05:01
【總結(jié)】上市公司會議管理制度一、總則(一)為使×××××有限公司的會議管理規(guī)范化和有序化,提高會議質(zhì)量和行政決策效率,特制訂本制度。(二)本制度規(guī)定了會議管理內(nèi)容、要求、檢查與考核。本制度適用于×××××有限公司。(三)會議應本著精簡、高效的原則進行,會議內(nèi)容
2025-08-29 17:36
【總結(jié)】1/27審計與非審計消費調(diào)查及啟示——基于我國上市公司的研究暨南大學管理學院會計學專業(yè)陳健祥指導老師郭葆春[摘要]上市公司的健康成長,不僅僅影響到股民的生存問題,還直接影響國家經(jīng)濟的發(fā)展,甚至是全球經(jīng)濟的發(fā)展。會計師事務所對上市公司的審計、驗資等正是對上市公司的監(jiān)督;上市公司向會計師事務所進行管理咨詢、稅務咨
2025-08-03 12:41
【總結(jié)】淺議上市公司內(nèi)部審計組織架構(gòu)【摘要】隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的逐漸發(fā)展,內(nèi)部審計在企業(yè),尤其是上市公司中的作用日益突出。本文首先分析了內(nèi)部審計在上市公司中的作用,然后對內(nèi)部審計組織架構(gòu)不同設(shè)置模式進行分析,重點分析了合乎完善公司治理結(jié)構(gòu)的要求的隸屬于董事會的內(nèi)部審計組織架構(gòu),并以**集團為例,對此進行分析印證。【關(guān)鍵詞】內(nèi)部審計;上市公司;組織架構(gòu)
2025-09-02 14:01