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正文內(nèi)容

[管理精品]xx集團管控制度與核心流程匯編--審計管理-經(jīng)濟效益審計管理辦法(doc4頁)(編輯修改稿)

2025-05-30 17:41 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 審查項目工程進度是否按工程計劃進展; ( 5) 審查對資源的利用程度及其對效益的影響。各種物資消耗是否合理,有無損失浪費現(xiàn)象,分析主要材料消耗變動對企業(yè)經(jīng)濟效益的影響; ( 6) 審查管理費用有無浪費,是否采取措施提高管理效率,減少和控制費用支出。 第七條 對銷售業(yè)務(wù)效益進行審計監(jiān)督的主要內(nèi)容: ( 1) 項目銷售價格的確定是否適當,有無隨意降價出售的問題; ( 2) 銷售費用支出是否節(jié)約,有無損失浪費問題; ( 3) 銷售貨款是否及時入賬; ( 4) 項 目售中和售后服務(wù)措施是否健全有效并達到用戶滿意。 第八條 對內(nèi)部管理組織協(xié)調(diào)效能進行審計監(jiān)督的主要內(nèi)容: ( 1) 組織形式與結(jié)構(gòu)是否滿足有效經(jīng)營的要求; (
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