【總結(jié)】內(nèi)部審計管理辦法第一章總則第一條為了實現(xiàn)審計工作法制化、管理辦法化、規(guī)范化,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和審計署《關(guān)于實施審計工作管理辦法的若干規(guī)定》,結(jié)合成都遠鴻集團公司(以下簡稱“集團公司”)的實際情況,制定本管理辦法。第二條本管理辦法是集團公司審計中心對子公司辦理審計事項的準則,審計人員必須遵循本管理辦法。本管理辦法的內(nèi)容包括審計的任務(wù)、范圍、權(quán)限以及審計人員對子公司在
2025-04-18 04:00
【總結(jié)】第三章經(jīng)濟效益審計評價標準史冬梅第三章經(jīng)濟效益審計評價標準第一節(jié)經(jīng)濟效益審計評價標準的特點和確定原則?一.經(jīng)濟效益審計評價標準的涵義?經(jīng)濟效益審計評價標準:審計人員在經(jīng)濟效益審計過程中,根據(jù)什么對被審單位經(jīng)濟活動的客觀事實進行調(diào)查取證,根據(jù)什么對所掌握的審計證據(jù)進行鑒別、分析和判斷并推導出審計結(jié)論,這在客觀上要
2025-05-05 19:00
【總結(jié)】神馬集團有限責任公司第十五章行政管理索引號行政管理002第一節(jié)公文管理主題版本號生效日期修改日期編制單位核準者12020/4/1收文管理作廢日期作廢執(zhí)行人15-1-2-1收文管理1范圍適用于公司
2024-08-17 14:12
【總結(jié)】審計廳審計項目管理辦法第一條為了加強審計項目質(zhì)量控制,規(guī)范審計項目審理工作,根據(jù)《審計法》、《審計法實施條例》和《國家審計準則》及其他有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我局實際,制定本辦法。第二條本辦法適用于區(qū)審計局直接實施完成的審計和審計調(diào)查項目。第三條本辦法所稱審理,是指法制科依據(jù)審計法和審計準則的有關(guān)規(guī)定,對業(yè)務(wù)科室提交的反映審計(調(diào)查)項目過程和結(jié)果的相關(guān)資料進行審查、修改的行為。第四條
2025-04-17 05:45
【總結(jié)】DOC格式論文,方便您的復制修改刪減經(jīng)濟效益審計指標評價體系淺析(作者:___________單位:___________郵編:___________)一、經(jīng)濟效益審計評價現(xiàn)狀經(jīng)濟效益審計是由獨立的審計機構(gòu)和審計人員執(zhí)行,對被審計單位或項目的經(jīng)濟活
2025-05-07 21:23
【總結(jié)】經(jīng)濟效益審計授課教師:徐波聯(lián)系方式:13865042092?美國會計學會(AAA)在頒布的《基本審計概念說明》中,把審計概念描述為“為確定關(guān)于經(jīng)濟行為及經(jīng)濟現(xiàn)象的結(jié)論和制定的標準之間的一致程度,而對與這種有關(guān)的證據(jù)進行客觀收集、評定,并將結(jié)果傳達給利益相關(guān)人的有系統(tǒng)的過程。”教材選用?指定教材:21世紀財經(jīng)類大學基本
2024-08-10 17:34
【總結(jié)】、資產(chǎn)控制制度原則第一條第二條第三條第四條第五條第六條應盡可能以支票支付,支票的簽發(fā)與保管,皆應有嚴密的控制。第七條第八條有關(guān)現(xiàn)金、存貨或其他第九條第十條第十一條第十二條存于內(nèi)部保險箱或銀行保管箱的有價證券等貴重物品,應由二人以上共同第十
2025-04-23 03:14
【總結(jié)】內(nèi)部審計管理辦法(2013年10月9日印發(fā))第一章總則第一條為進一步完善集團風險控制體系,加強內(nèi)部審計工作,提高審計質(zhì)量,實現(xiàn)內(nèi)部審計規(guī)范化、標準化,根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《##公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工作實際,制定本辦法。第二條內(nèi)部審計人員應依法依規(guī)審計、實事求是、客觀公正、保守秘密。任何單位和個人不得阻撓內(nèi)
2025-04-12 12:03
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632審計法律部管理變革參閱文件之十一首創(chuàng)集團內(nèi)部審計復核工作管理辦法第一條為了規(guī)范集團內(nèi)部審計復核工作,保證審計工作質(zhì)量,根據(jù)《北京首都創(chuàng)業(yè)集團關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,制定本辦法。第二條本辦法所稱審計復核,是指集團內(nèi)部審計部門或者專職復核人員對審計組提交的審計意見書、審
2024-09-01 05:28
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632審計法律部管理變革參閱文件之七首創(chuàng)集團內(nèi)部審計檔案管理辦法第一條為了規(guī)范集團內(nèi)部審計檔案的管理工作,保證內(nèi)部審計檔案的質(zhì)量,發(fā)揮內(nèi)部審計檔案的作用,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,制定本辦法。第二條本辦法所稱內(nèi)部審計檔
2024-09-01 05:31
【總結(jié)】中國最大的管理資源中心第1頁共
2025-05-26 14:29
【總結(jié)】1XX公司經(jīng)濟責任審計管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范經(jīng)濟責任審計工作,客觀評價領(lǐng)導干部任職期間的經(jīng)營業(yè)績,促進領(lǐng)導干部正確履行經(jīng)濟責任,根據(jù)中央有關(guān)規(guī)定、審計署《國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領(lǐng)導人員任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定實施細則》和其他規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本辦法。第二條本辦法所適用的
2025-05-14 00:56
2025-05-26 14:26
【總結(jié)】XX有限公司營銷人員管理制度編碼DD01第1頁制定部門銷售部制定日期2020年4月9日版本1.0文件更改記錄序號更改單號更改頁次有效版本更改人生效日期
2024-08-13 08:30
【總結(jié)】 第1頁共7頁 經(jīng)濟效益審計報告 (一)內(nèi)容摘要 內(nèi)容摘要是效益審計報告的第一道門。一般來說,效益審計 報告都不會很短,考慮到審計報告讀者的需求不同,有必要在審 計報告的前面專門編寫一份報...
2024-08-19 03:21