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正文內(nèi)容

審計廳審計項目管理辦法(編輯修改稿)

2025-05-14 05:45 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 采納情況說明和修改后的審計(調(diào)查)報告(征求意見稿)應當及時提交法制科。第十四條法制科應將審計組及所在科室修改后的審計(調(diào)查)報告(征求意見稿)及有關資料及時報總審計師審核,總審計師簽署審核意見后,由審計組所在科室報分管局領導,經(jīng)分管局領導批準后,以審計機關的名義征求被審計單位的意見。第十五條審計組應當及時將審計(調(diào)查)報告(征求意見稿)送被審計單位征求意見,如召開交換意見會的,應提前兩天通知法制科,法制科可以安排審理人員參加會議。審計組應認真研究被審計單位的反饋意見,對被審計單位有異議的事項進行核實并作出書面說明。在此基礎上,審計組應代擬審計機關的審計(調(diào)查)報告;對被審計單位違反國家規(guī)定的財政收支、財務收支行為,依法應當由審計機關進行處理處罰的,代擬審計決定書;對依法應當由其他有關部門糾正、處理處罰或者追究有關責任人員責任的事項,代擬審計移送處理書;對審計發(fā)現(xiàn)的顯著輕微違法違規(guī)問題,審計期間已經(jīng)整改的或者建議由被審計單位自行整改的,代擬審計建議書。審計組所在科室負責人應當對上述資料和業(yè)務文書進行復核,提出二次復核意見。第十六條審計組收到被審計單位反饋意見,按規(guī)定提出審計機關審計結(jié)果類文書代擬稿后,應當將本辦法第八條規(guī)定的資料連同下列資料一并提交法制科進行二次審理。(一)被審計單位對征求意見的審計(調(diào)查)報告的反饋意見、審計組對被審計單位反饋意見采納情況的書面說明;(二)代擬的審計機關審計(調(diào)查)報告等審計結(jié)果類文書;(三)審計組所在科室的二次復核意見。第十七條審理人員在二次審理過程中,主要審理下列內(nèi)容:(一)被審計單位對征求意見的審計(調(diào)查)報告有異議的事項及審計組的核實情
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