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現(xiàn)金管理控制制度(編輯修改稿)

2025-05-29 02:38 本頁面
 

【文章內容簡介】 2.因業(yè)務需要,在企業(yè)外部收取大量現(xiàn)金的,應及時向企業(yè)財務部和企業(yè)負責人匯報,并妥善處置,任何人不得隨意帶回自己的家中;否則,發(fā)生損失由責任人賠償。 3.現(xiàn)金收訖無誤后,出納員要在收款憑證上加蓋現(xiàn)金收訖章和出 納員個人章,并及時編制會計憑證。 4.企業(yè)每天的現(xiàn)金收入應及時足額送存銀行,不得坐支,不得用于直接支付本企業(yè)自身的支出;應及時入賬,不得私設小金庫,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。 5.非現(xiàn)金出納代收現(xiàn)金時,要及時登記《現(xiàn)金收付款項交接簿》,辦理交接手續(xù),《現(xiàn)金收付款項交接簿》要同現(xiàn)金日記賬一起保管歸檔。 第 16 條 有關現(xiàn)金支付工作的規(guī)定。 1. 企業(yè)支付現(xiàn)金,可以從本 企業(yè) 現(xiàn)金 的庫存 限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本 企業(yè) 的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的 ,必須 經會計、 財務部經理和總裁 同時批準 同意。 2.對于需支付現(xiàn)金的業(yè)務,會計人員必須審查現(xiàn)金支付的合法性與合理性,對于不符合規(guī)定或超出現(xiàn)金使用范圍的支付業(yè)務,會計人員不得辦理。 3.辦理現(xiàn)金付款手續(xù)時,會計人員應認真審查原始憑證的真實性與正確性,審查是否符合企業(yè)規(guī)定的簽批手續(xù),審核無誤后填制現(xiàn)金付款憑證。 4.出納員必須根據(jù)審核無誤、審批手續(xù)齊全的付款憑證支付現(xiàn)金,并要求經辦人員在付款憑證上簽上自己的名字。 5.支付現(xiàn)金后,出納員要在付款憑證上加蓋現(xiàn)金付訖章和出納員個人章,并及時辦理相關賬務手續(xù)。 6.任何部門和個人都不得以任何理由私借或挪用公款,個人因公借款,按《員工借款管理制度》的規(guī)定辦理。企業(yè)職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,注明借用現(xiàn)金的用途,經部門經理批準后,送財務部會計人員審核,經財務部經理審批后方可支取。各業(yè)務人員應及時清理借款,企業(yè)應視業(yè)務需要制定還款期限及措施。 7.辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務,經辦人要詳細記錄每筆業(yè)務開支的實際情況,填寫《支出憑單》,注明用途及金額。出納員要嚴格審核應
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