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正大集團采購管理制度(doc19)-生產制度表格(編輯修改稿)

2024-09-23 15:31 本頁面
 

【文章內容簡介】 選擇理想的供應商及合理 的采購價格。 對包裝物、勞保用品、辦公 用品、藥品、零配件、器材等,采購部應根 據公司的要求、標準,采取供應商報價,深入廠家了解產品質量等辦法, 廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。 采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后, 提供采購委員會討論、決策 ,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家 . 核準 采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購決策。 采購部根據采購委員會的決定,向供應商訂貨,開“原料采購申請單” 簽訂采購合同,實施采購作業(yè)。 CT6_08 采購部須隨時注意市場行情變化,如遇價格上漲,則可考慮多進貨,如 遇價格下跌,則適時要求供應商降價,并及時掌握最新價格。 合同 所有原料采購都必須簽訂合同,合同一式三份 (一份采購部自存,一份 交供應商,一份交財會部 )。信件和數據電文可以作為合同附件,應注 意互相之間時間和內容的一致性。 如市場行情發(fā)生變化,合同需更改,須由采購部經理報送總經理核準后 才可變更,必要時,可臨時召集采購委員會 討論決定。 采購合同內容由當事人約定,應將以下內容明確、清楚、具體寫出,不 得含糊其辭: ⑴標的; (2)數量; (3)質量; (4)價格; (5)包裝; (6)交貨期限; (7)驗收地點及辦法; (8)交貨方式及地點; (9)付款條件及付款方式; (10)保險; (11)運輸損耗的承擔; (12)違約責任。 所有合同經采購部經理簽字后,報送總經理審定簽字,加蓋公司合同專 用章后生效。合同簽訂后若有異議,應按《合同法》有關規(guī)定處理。 交貨期 控制 合同簽定后,采購部必須追蹤,督促交貨進度。 采購部根據原料客戶發(fā)貨情況,提前填寫“原料到貨預報表”送生產 部、品管部,以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。 每批料收貨結束,采購部應對其品質、價格及“合同履行情況”、“采 采成本”進行分析評判,登記入供應商資料卡內,作為以后選擇供應商 之依據。 包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應商后,采購部根據庫存情況 通知供應商安排交貨日期與數量。 CT6_09 異常情況處理 如遇供應商送來的原物料品質、數量等與合同規(guī)定的不相符,應及時書 面通知供應商處理。 如臨時需采購原物料,則須按以下程序辦理:使用部門申請→總經理核準→采購部詢價、比價→總經理核準→采購部采購→品管部或使用部門驗收。 因品質不合格而退貨、換貨導致逾期入廠,應以逾期交貨處理。 貨款結算 采購部根據所訂原料的到貨期及付款條件,測算資金的使用時間,填報 “原料采購用款計劃”報財會部籌款,每周應提報“ 付款計劃”報財會 部和總經理。 一批原物料驗收完畢,采購部應及時整理各種單據,打印“付款申 請單”一并送財會部做為付款憑證。 原料的付款憑證有:采購申請單、合同、原料收貨報告、發(fā)票;物料的 付款憑證有:采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票。 采購部應在每批原料收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務,防止出 現差錯。 帶款提貨及預付貨款管理 (本款提貨人不得是新進員工) 在部分原物料緊張?zhí)幱谫u方市場 時,供應商堅持要求先款后貨,因而需 要帶款提貨,其所需貨款須由采購部、財會部和總經理嚴格審查批準方 能辦理。 帶款提貨必須確保采購資金的安全,須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證(鐵 路領貨憑證)后方可辦理付款。錢貨兩清,資金不能受損失。 匯票特戶和信用卡轉帳,在具體付款之前,須經采購部經理審核,呈報 總經理批準,由財會部授權辦理。 如發(fā)生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款,采購部 要責成 具體經辦人員盡快追回,必要時應采用法律手段追回。 必要的原物料預付貨款應遵循以下幾點: CT6_010 (1)必須是信用良好的固定供應商,對貿易公司性質的供應商不得采用預 付貨款的結算形式。 (2)信用良好的第三方為供應商提供擔保,是采購工作者必須努力的工作 任務之一。 (3)必須事先派專人,如派采購、品管人員一起去實地調查供應商的實物 供應,質量保證情況和目前的經濟狀態(tài)等情況,并將調查報告提交采 購委員會。 (4)必須有完
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