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正文內(nèi)容

企業(yè)存貨內(nèi)部控制分析(編輯修改稿)

2025-04-05 13:18 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)部控制應(yīng)重點抓好采購和領(lǐng)用: 一、存貨采購內(nèi)部控制 。要保證存貨采購業(yè)務(wù)按計劃申報程序進行,由采購部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的計劃和材料請購單編制采購計劃,提出具體的采購目錄,經(jīng)主管計劃的負責人審核后報主管領(lǐng)導審批。 。要保證存貨采購在授權(quán)下按合同進行。要求主管領(lǐng)導對采購人員進行授權(quán)委托,授權(quán)的內(nèi)容一定是經(jīng)過有關(guān)部門批準的內(nèi)容;采購人員按計劃簽訂合同,無權(quán)在授權(quán)之外簽訂合同和變更合同的內(nèi)容,合同的副本應(yīng)送會計和計劃部門審核價格和留存。 。要保證存貨采購數(shù)量、品種、質(zhì)量符合合同的要求,做到準確、安全入庫。采購人員應(yīng)按合同的交貨時間催交,在收到供貨單位發(fā)票、運單后填寫收料單,一式四聯(lián),采購部門自留一聯(lián),其余三聯(lián)連同發(fā)票及合同副本送庫房辦理入庫。采購部門應(yīng)驗收收到材料的品種、數(shù)量,填制驗收單;質(zhì)量檢驗部門檢驗質(zhì)量,簽署驗收單;倉庫保管部門根據(jù)驗收單驗收存貨,填制入庫單,登記存貨臺帳,將發(fā)票、運單連同收料單送回采購部門。 。要保證貨款支付正確、合法。財會部門接庫房通知承付貨款,應(yīng)審核合同的簽訂是否符合規(guī)定;驗收單、入庫單是否真實可靠,是否與合同一致;進貨發(fā)票是否合法,是否與合同、驗收單、入庫單、付款通知單的品名、數(shù)量和價格相符。審核無誤后,辦理付款手續(xù),進行貨款支付結(jié)算。 。應(yīng)通過采購部門和財會部門的日常核算保證存貨采購業(yè)
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