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正文內(nèi)容

用友應收管理業(yè)務流程(文件)

2024-10-21 12:11 上一頁面

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【正文】 發(fā)票》。如前述(見“請購”),板材是以采購部填制《調(diào)撥申請單》的形式請購的。壓延廠正常生產(chǎn)領料時,倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)按訂單填制《材料出庫單》?!恫牧铣鰩靻巍酚蓚}庫負責人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核。《產(chǎn)成品入庫單》由倉庫負責人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核,審核后的《產(chǎn)成品入庫單》由倉庫打印,并經(jīng)由質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關部門。《發(fā)貨單》由審計組(劉蘭)在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核,審核的《發(fā)貨單》由營銷部打印,并經(jīng)營銷部負責人簽批后分發(fā)執(zhí)行?!朵N售專用發(fā)票》和《銷售普通發(fā)票》由財務部(應收會計)在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核。總賬模塊填制非出入庫業(yè)務形成的記賬憑證,譬如費用憑證,工資憑證等 審核直接填制的憑證及由核算管理生成傳遞而來的憑證 進行憑證記賬,將各類賬目直接掛到相應的科目下,形成科目明細賬及總賬月末結(jié)轉(zhuǎn),將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中 出資產(chǎn)負債表及利潤表賬套每月結(jié)賬:采購模塊月結(jié),銷售模塊月結(jié),庫存模塊才能進行月結(jié)工作,再接下來才能進行核算模塊的月結(jié),最后才是總賬模塊的月結(jié) 附:相關具體操作見操作手冊。1罰則第五篇:用友通T3財務業(yè)務一體化業(yè)務流程用友通T3財務業(yè)務一體化業(yè)務流程銷售模塊流程圖:由銷售人員錄入銷售訂單,保存審核后,訂單生效,當即發(fā)貨的情況下,可以在訂單審核后,點成流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單;事后發(fā)貨的,可以進入發(fā)貨單界面,點擊選單,選擇訂單參照生成發(fā)貨單;:,相當于發(fā)貨通知,通知倉庫根據(jù)發(fā)貨單進行發(fā)貨,并減少庫存數(shù)量;發(fā)貨單保存審核后生效,須在當前界面流轉(zhuǎn)生成發(fā)票,根據(jù)發(fā)貨單是否含稅生成普票或?qū)F保换蛘咴诎l(fā)票界面參照生成;:銷售發(fā)票生成后,進行復核,這時,該筆業(yè)務產(chǎn)生的應收款才掛接到對應的客戶名下,可在銷售模塊中供銷售部相關人員進行賬款查詢;: 銷售人員可以根據(jù)銷售訂貨執(zhí)行情況匯總表進行日常跟單動作,出具各種銷售統(tǒng)計報表由財務人員填制收款單,并進行核銷處理,沖減應收賬款小結(jié):銷售模塊的物流及錢流傳遞一共有三張單據(jù)存在,銷售訂單為源頭單據(jù),發(fā)貨單及發(fā)票均可參照訂單自動生成,另:收款單由財務人員填寫采購模塊流程圖:由采購人員錄入采購訂單,保存審核后生效,當即到貨的,直接在訂單界面流轉(zhuǎn)生成采購入庫單,隨后到貨的,則在采購入庫單界面,點擊選單,選擇相應的訂單生成采購入庫單:采購入庫單生成后,保存后即為有效單據(jù),采購人員須在入庫單界面流轉(zhuǎn)生成采購發(fā)票,根據(jù)采購入庫單是否含稅生成普票或?qū)F保徊少彴l(fā)票也可以在發(fā)票界面參照入庫生成;: ,相當于采購部門提交給倉庫的收貨通知,增加庫存數(shù)量;:采購發(fā)票生成后,保存,復核后,該筆業(yè)務形成應付款才會掛接到對應的供應商名下,可直接在采購模塊供采購部相關人員進行賬款查詢:;,以便于財務人員確認采購入庫成本:采購人員做好采購入庫單及對應的采購發(fā)票,點擊采購菜單,選擇采購結(jié)算中的自動結(jié)算,將采購入庫單與采購發(fā)票進行自動一對一結(jié)算,確認采購入庫的單價采購人員可以根據(jù)訂單執(zhí)行統(tǒng)計表進行日常采購跟單工作,出具采購部的各種統(tǒng)計報表由財務人員填寫付款單,并進行核銷,沖減應付賬款小結(jié):采購模塊的物流及錢流傳遞一共會有四張單據(jù)存在,采購訂單是上游單據(jù),采購入庫單及采購發(fā)票均為參照生成,采購結(jié)算單點擊自動結(jié)算后自動生成,另:付款單由財務人員填寫庫存模塊流程圖采購入庫單由采購模塊生成,倉庫模塊的入庫單只需確認最終入庫的數(shù)量,作出審核動作即可產(chǎn)成品入庫單根據(jù)生產(chǎn)部門提供的數(shù)據(jù),確認數(shù)量無誤后,由倉庫人員錄入其他入庫單根據(jù)具體業(yè)務生成銷售出庫單根據(jù)銷售部的發(fā)貨單生成,不可改變,直接保存審核 材料出庫單根據(jù)生產(chǎn)部門提供的相關領料單,確認數(shù)量無誤后,由倉庫人員錄入其他出庫單根據(jù)具體業(yè)務生成核算模塊核算模塊由進銷存三個業(yè)務模塊與財務模塊之間聯(lián)系的紐帶?!朵N售出庫單》由財務部(應收會計)在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核,審核的《銷售出庫單》由財務打印,并經(jīng)財務部負責人簽批后分發(fā)執(zhí)行?!镀渌霂靻巍泛汀镀渌霂靻巍酚蓚}庫負責人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核,審核后的《其他入庫單》和《其他入庫單》由倉庫打印,并經(jīng)由質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關部門。ERP試運行期間,生產(chǎn)異常領料無需書面生產(chǎn)異常領料報告,
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